塑料粒投资项目立项申请报告_第1页
塑料粒投资项目立项申请报告_第2页
塑料粒投资项目立项申请报告_第3页
塑料粒投资项目立项申请报告_第4页
塑料粒投资项目立项申请报告_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑料粒投资项目立项申请报告塑料粒投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3336.13万元,同比增长32.52%(818.68万元)。其中,主营业业务塑料粒生产及销售收入为2933.78万元,占营业总收入的87.94%。根据初步统计测算,公司实现利润总额890.68万元,较去年同期相比增长68.75万元,增长率8.36%;实现净利润668.01万元,较去年同期相比增长139.16万元,增长率26.31%。二、项目概况(一)项目名称塑料粒投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积11238.95平方米(折合约16.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.93%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度176.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11238.95平方米,建筑物基底占地面积7971.79平方米,总建筑面积15060.19平方米,其中:规划建设主体工程11416.41平方米,项目规划绿化面积840.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费1189.84万元。(七)节能分析“塑料粒投资项目建设项目”,年用电量1284606.41千瓦时,年总用水量5357.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.34吨标准煤/年。达产年综合节能量58.56吨标准煤/年,项目总节能率20.10%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3844.29万元,其中:固定资产投资2975.88万元,占项目总投资的77.41%;流动资金868.41万元,占项目总投资的22.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6804.00万元,总成本费用5271.57万元,税金及附加70.32万元,利润总额1532.43万元,利税总额1814.12万元,税后净利润1149.32万元,达产年纳税总额664.80万元;达产年投资利润率39.86%,投资利税率47.19%,投资回报率29.90%,全部投资回收期4.84年,提供就业职位109个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区塑料粒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区塑料粒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料粒投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位109个,达产年纳税总额664.80万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.86%,投资利税率47.19%,全部投资回报率29.90%,全部投资回收期4.84年,固定资产投资回收期4.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11238.9516.85亩1.1容积率1.341.2建筑系数70.93%1.3投资强度万元/亩176.611.4基底面积平方米7971.791.5总建筑面积平方米15060.191.6绿化面积平方米840.87绿化率5.58%2总投资万元3844.292.1固定资产投资万元2975.882.1.1土建工程投资万元1345.492.1.1.1土建工程投资占比万元35.00%2.1.2设备投资万元1189.842.1.2.1设备投资占比30.95%2.1.3其它投资万元440.552.1.3.1其它投资占比11.46%2.1.4固定资产投资占比77.41%2.2流动资金万元868.412.2.1流动资金占比22.59%3收入万元6804.004总成本万元5271.575利润总额万元1532.436净利润万元1149.327所得税万元1.348增值税万元211.379税金及附加万元70.3210纳税总额万元664.8011利税总额万元1814.1212投资利润率39.86%13投资利税率47.19%14投资回报率29.90%15回收期年4.8416设备数量台(套)9217年用电量千瓦时1284606.4118年用水量立方米5357.7919总能耗吨标准煤158.3420节能率20.10%21节能量吨标准煤58.5622员工数量人109第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.93%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度176.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5636.065636.0611416.4111416.411121.951.1主要生产车间3381.643381.646849.856849.85695.611.2辅助生产车间1803.541803.543653.253653.25359.021.3其他生产车间450.88450.88662.15662.1567.322仓储工程1195.771195.772368.462368.46169.282.1成品贮存298.94298.94592.12592.1242.322.2原料仓储621.80621.801231.601231.6088.032.3辅助材料仓库275.03275.03544.75544.7538.933供配电工程63.7763.7763.7763.775.133.1供配电室63.7763.7763.7763.775.134给排水工程73.3473.3473.3473.344.594.1给排水73.3473.3473.3473.344.595服务性工程757.32757.32757.32757.3254.135.1办公用房347.38347.38347.38347.3824.425.2生活服务409.94409.94409.94409.9428.026消防及环保工程213.64213.64213.64213.6417.186.1消防环保工程213.64213.64213.64213.6417.187项目总图工程31.8931.8931.8931.89-52.217.1场地及道路硬化2004.47363.60363.607.2场区围墙363.602004.472004.477.3安全保卫室31.8931.8931.8931.898绿化工程726.9425.44合计7971.7915060.1915060.191345.49六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2031.26万元,占计划投资的52.84%。其中:完成固定资产投资1475.23万元,占总投资的72.63%;完成流动资金投资556.03,占总投资的27.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2031.261.1完成比例52.84%2完成固定资产投资万元1475.232.1完成比例72.63%3完成流动资金投资万元556.033.1完成比例27.37%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员109人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人741.2人均年工资万元5.691.3年工资额万元385.842工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元111.953企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元25.214品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元48.095其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.045.3年工资额万元37.096职工工资总额万元4547.37五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2975.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1345.491189.84176.612975.881.1工程费用万元1345.491189.845415.781.1.1建筑工程费用万元1345.491345.4935.00%1.1.2设备购置及安装费万元1189.841189.8430.95%1.2工程建设其他费用万元440.55440.5511.46%1.2.1无形资产万元210.93210.931.3预备费万元229.62229.621.3.1基本预备费万元127.46127.461.3.2涨价预备费万元102.16102.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元2975.882975.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金868.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5415.781881.833453.845415.785415.785415.781.1应收账款万元1624.73731.131299.791624.731624.731624.731.2存货万元2437.101096.701949.682437.102437.102437.101.2.1原辅材料万元731.13329.01584.90731.13731.13731.131.2.2燃料动力万元36.5616.4529.2536.5636.5636.561.2.3在产品万元1121.07504.48896.851121.071121.071121.071.2.4产成品万元548.35246.76438.68548.35548.35548.351.3现金万元1353.94609.281083.161353.941353.941353.942流动负债万元4547.372046.323637.904547.374547.374547.372.1应付账款万元4547.372046.323637.904547.374547.374547.373流动资金万元868.41390.78694.73868.41868.41868.414铺底流动资金万元289.47130.26231.58289.47289.47289.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3844.29万元,其中:固定资产投资2975.88万元,占项目总投资的77.41%;流动资金868.41万元,占项目总投资的22.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1345.49万元,占项目总投资的35.00%;设备购置费1189.84万元,占项目总投资的30.95%;其它投资440.55万元,占项目总投资的11.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2975.88+868.41=3844.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2975.8877.41%1.1项目建设投资万元2975.8877.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元868.4122.59%3总投资万元万元3844.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3061.80万元,总成本14710.96万元,利润总额-11649.16万元,净利润56.37万元,增值税95.12万元,税金及附加-8736.87万元,所得税-2912.29万元;第二年收入5443.20万元,总成本22949.30万元,利润总额-17506.10万元,净利润-13129.58万元,增值税169.10万元,税金及附加65.25万元,所得税-4376.52万元;第三年生产负荷100%,收入6804.00万元,总成本5271.57万元,利润总额1532.43万元,净利润1149.32万元,增值税211.37万元,税金及附加70.32万元,所得税383.11万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6804.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=211.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3061.805443.206804.006804.006804.001.1塑料粒万元3061.805443.206804.006804.006804.002现价增加值万元979.781741.822177.282177.282177.28

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论