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泓域咨询MACRO/ 中药水丸投资项目立项申请报告中药水丸投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11097.95万元,同比增长32.42%(2717.36万元)。其中,主营业业务中药水丸生产及销售收入为10446.13万元,占营业总收入的94.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2345.73万元,较去年同期相比增长515.94万元,增长率28.20%;实现净利润1759.30万元,较去年同期相比增长224.66万元,增长率14.64%。二、项目概况(一)项目名称中药水丸投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18702.68平方米(折合约28.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.55%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度196.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18702.68平方米,建筑物基底占地面积11511.50平方米,总建筑面积29550.23平方米,其中:规划建设主体工程18175.33平方米,项目规划绿化面积1549.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2281.68万元。(七)节能分析“中药水丸投资项目建设项目”,年用电量1201450.36千瓦时,年总用水量12331.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.71吨标准煤/年。达产年综合节能量46.96吨标准煤/年,项目总节能率23.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7401.59万元,其中:固定资产投资5514.07万元,占项目总投资的74.50%;流动资金1887.52万元,占项目总投资的25.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17517.00万元,总成本费用13647.44万元,税金及附加138.86万元,利润总额3869.56万元,利税总额4542.15万元,税后净利润2902.17万元,达产年纳税总额1639.98万元;达产年投资利润率52.28%,投资利税率61.37%,投资回报率39.21%,全部投资回收期4.05年,提供就业职位293个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区中药水丸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区中药水丸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“中药水丸投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位293个,达产年纳税总额1639.98万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.28%,投资利税率61.37%,全部投资回报率39.21%,全部投资回收期4.05年,固定资产投资回收期4.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向民营企业全面推广先进质量管理方法,参与质量标杆评选和品牌培育,加强中小企业质量管理培训辅导,推动出口食品企业内外销“同线同标同质”工作。推动民营企业参与行业自律活动,在重点领域实施质量管理、质量自我声明和质量追溯制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18702.6828.04亩1.1容积率1.581.2建筑系数61.55%1.3投资强度万元/亩196.651.4基底面积平方米11511.501.5总建筑面积平方米29550.231.6绿化面积平方米1549.40绿化率5.24%2总投资万元7401.592.1固定资产投资万元5514.072.1.1土建工程投资万元2188.962.1.1.1土建工程投资占比万元29.57%2.1.2设备投资万元2281.682.1.2.1设备投资占比30.83%2.1.3其它投资万元1043.432.1.3.1其它投资占比14.10%2.1.4固定资产投资占比74.50%2.2流动资金万元1887.522.2.1流动资金占比25.50%3收入万元17517.004总成本万元13647.445利润总额万元3869.566净利润万元2902.177所得税万元1.588增值税万元533.739税金及附加万元138.8610纳税总额万元1639.9811利税总额万元4542.1512投资利润率52.28%13投资利税率61.37%14投资回报率39.21%15回收期年4.0516设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1201450.3618年用水量立方米12331.2019总能耗吨标准煤148.7120节能率23.05%21节能量吨标准煤46.9622员工数量人293第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、“十二五”规划提出,我国要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。国家统计局数据显示,2011年至2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别实际增长13.2%和11.7%,快于规模以上工业增加值2.7个百分点和1.2个百分点。2015年,我国高技术产业增加值比上年增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提高1.2个百分点。从企业效益看,尽管2015年工业企业效益形势严峻,但工业结构调整显现成效,符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中,高技术制造业利润比上年增长8.9%、消费品制造业增长7%。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.55%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度196.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8138.638138.6318175.3318175.331480.991.1主要生产车间4883.184883.1810905.2010905.20918.211.2辅助生产车间2604.362604.365816.115816.11473.921.3其他生产车间651.09651.091054.171054.1788.862仓储工程1726.721726.727393.687393.68438.152.1成品贮存431.68431.681848.421848.42109.542.2原料仓储897.89897.893844.713844.71227.842.3辅助材料仓库397.15397.151700.551700.55100.773供配电工程92.0992.0992.0992.096.143.1供配电室92.0992.0992.0992.096.144给排水工程105.91105.91105.91105.915.494.1给排水105.91105.91105.91105.915.495服务性工程1093.591093.591093.591093.5964.815.1办公用房466.15466.15466.15466.1533.485.2生活服务627.44627.44627.44627.4434.706消防及环保工程308.51308.51308.51308.5120.576.1消防环保工程308.51308.51308.51308.5120.577项目总图工程46.0546.0546.0546.05133.087.1场地及道路硬化3077.63501.15501.157.2场区围墙501.153077.633077.637.3安全保卫室46.0546.0546.0546.058绿化工程1135.2739.73合计11511.5029550.2329550.232188.96六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4078.95万元,占计划投资的55.11%。其中:完成固定资产投资2804.33万元,占总投资的68.75%;完成流动资金投资1274.62,占总投资的31.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4078.951.1完成比例55.11%2完成固定资产投资万元2804.332.1完成比例68.75%3完成流动资金投资万元1274.623.1完成比例31.25%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员293人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1991.2人均年工资万元5.741.3年工资额万元954.802工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元230.833企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元95.504品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元133.785其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.555.3年工资额万元90.136职工工资总额万元11640.89五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5514.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2188.962281.68196.655514.071.1工程费用万元2188.962281.6813528.411.1.1建筑工程费用万元2188.962188.9629.57%1.1.2设备购置及安装费万元2281.682281.6830.83%1.2工程建设其他费用万元1043.431043.4314.10%1.2.1无形资产万元424.47424.471.3预备费万元618.96618.961.3.1基本预备费万元248.97248.971.3.2涨价预备费万元369.99369.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元5514.075514.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1887.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13528.417004.2710856.7613528.4113528.4113528.411.1应收账款万元4058.522435.113246.824058.524058.524058.521.2存货万元6087.783652.674870.236087.786087.786087.781.2.1原辅材料万元1826.331095.801461.071826.331826.331826.331.2.2燃料动力万元91.3254.7973.0591.3291.3291.321.2.3在产品万元2800.381680.232240.302800.382800.382800.381.2.4产成品万元1369.75821.851095.801369.751369.751369.751.3现金万元3382.102029.262705.683382.103382.103382.102流动负债万元11640.896984.539312.7111640.8911640.8911640.892.1应付账款万元11640.896984.539312.7111640.8911640.8911640.893流动资金万元1887.521132.511510.021887.521887.521887.524铺底流动资金万元629.17377.50503.34629.17629.17629.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7401.59万元,其中:固定资产投资5514.07万元,占项目总投资的74.50%;流动资金1887.52万元,占项目总投资的25.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2188.96万元,占项目总投资的29.57%;设备购置费2281.68万元,占项目总投资的30.83%;其它投资1043.43万元,占项目总投资的14.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5514.07+1887.52=7401.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5514.0774.50%1.1项目建设投资万元5514.0774.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1887.5225.50%3总投资万元万元7401.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10510.20万元,总成本5922.36万元,利润总额4587.84万元,净利润113.24万元,增值税320.24万元,税金及附加3440.88万元,所得税1146.96万元;第二年收入14013.60万元,总成本7388.14万元,利润总额6625.46万元,净利润4969.09万元,增值税426.98万元,税金及附加126.05万元,所得税1656.37万元;第三年生产负荷100%,收入17517.00万元,总成本13647.44万元,利润总额3869.56万元,净利润2902.17万元,增值税533.73万元,税金及附加138.86万元,所得税967.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17517.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=533.73万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10510.2014013.6017517.0017517.0017517.001.1中药水丸万元10510.2014013.6017517.0017517.0017517.002现价增加值万元3363.264484.355605.445605

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