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泓域咨询MACRO/ 合金钢坯项目立项说明及投资计划合金钢坯项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入19793.43万元,同比增长9.68%(1746.89万元)。其中,主营业业务合金钢坯生产及销售收入为18570.37万元,占营业总收入的93.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5619.36万元,较去年同期相比增长592.77万元,增长率11.79%;实现净利润4214.52万元,较去年同期相比增长905.87万元,增长率27.38%。二、项目概况(一)项目名称合金钢坯项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积59229.60平方米(折合约88.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.59%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度187.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积59229.60平方米,建筑物基底占地面积42402.47平方米,总建筑面积89436.70平方米,其中:规划建设主体工程58624.94平方米,项目规划绿化面积6205.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费5079.07万元。(七)节能分析“合金钢坯项目建设项目”,年用电量728713.90千瓦时,年总用水量17155.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.03吨标准煤/年。达产年综合节能量27.19吨标准煤/年,项目总节能率24.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20054.96万元,其中:固定资产投资16675.75万元,占项目总投资的83.15%;流动资金3379.21万元,占项目总投资的16.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22959.00万元,总成本费用17359.59万元,税金及附加329.60万元,利润总额5599.41万元,利税总额6701.34万元,税后净利润4199.56万元,达产年纳税总额2501.78万元;达产年投资利润率27.92%,投资利税率33.41%,投资回报率20.94%,全部投资回收期6.28年,提供就业职位335个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地合金钢坯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地合金钢坯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“合金钢坯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位335个,达产年纳税总额2501.78万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.92%,投资利税率33.41%,全部投资回报率20.94%,全部投资回收期6.28年,固定资产投资回收期6.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,经济下行压力仍在,国内外形势复杂多变,中国的经济发展正处于爬坡过坎的关键时期,也正在迈向高质量发展的新阶段。越是在渡过难关的关键时期,越是需要发挥民营经济的作用,而不是相反。正是无数民营企业的分散化、多元化决策,才能够创造出坐在办公室想不出来的新产品、新业态、新商业模式,给中国经济带来新的可能性与想象力。这不正是防范系统性风险、实现高质量发展的题中之义吗?那种以形势严峻为名否定民营经济的言论,其危害性还不只是挑战常识、开历史倒车,更严重的是制造市场恐慌情绪,扰乱企业家群体对中国经济的稳定预期。在当前的形势下,企业家群体更应该不为流言所动,相信国家政策的稳定性,踏踏实实把民营经济办得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59229.6088.80亩1.1容积率1.511.2建筑系数71.59%1.3投资强度万元/亩187.791.4基底面积平方米42402.471.5总建筑面积平方米89436.701.6绿化面积平方米6205.58绿化率6.94%2总投资万元20054.962.1固定资产投资万元16675.752.1.1土建工程投资万元6425.412.1.1.1土建工程投资占比万元32.04%2.1.2设备投资万元5079.072.1.2.1设备投资占比25.33%2.1.3其它投资万元5171.272.1.3.1其它投资占比25.79%2.1.4固定资产投资占比83.15%2.2流动资金万元3379.212.2.1流动资金占比16.85%3收入万元22959.004总成本万元17359.595利润总额万元5599.416净利润万元4199.567所得税万元1.518增值税万元772.339税金及附加万元329.6010纳税总额万元2501.7811利税总额万元6701.3412投资利润率27.92%13投资利税率33.41%14投资回报率20.94%15回收期年6.2816设备数量台(套)13717年用电量千瓦时728713.9018年用水量立方米17155.8819总能耗吨标准煤91.0320节能率24.95%21节能量吨标准煤27.1922员工数量人335第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.59%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.94%,固定资产投资强度187.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29978.5529978.5558624.9458624.944632.981.1主要生产车间17987.1317987.1335174.9635174.962872.451.2辅助生产车间9593.149593.1418759.9818759.981482.551.3其他生产车间2398.282398.283400.253400.25277.982仓储工程6360.376360.3720027.6420027.641151.082.1成品贮存1590.091590.095006.915006.91287.772.2原料仓储3307.393307.3910414.3710414.37598.562.3辅助材料仓库1462.891462.894606.364606.36264.753供配电工程339.22339.22339.22339.2221.933.1供配电室339.22339.22339.22339.2221.934给排水工程390.10390.10390.10390.1019.624.1给排水390.10390.10390.10390.1019.625服务性工程4028.234028.234028.234028.23231.525.1办公用房1632.771632.771632.771632.7797.115.2生活服务2395.462395.462395.462395.46127.226消防及环保工程1136.391136.391136.391136.3973.486.1消防环保工程1136.391136.391136.391136.3973.487项目总图工程169.61169.61169.61169.61131.467.1场地及道路硬化11783.902524.552524.557.2场区围墙2524.5511783.9011783.907.3安全保卫室169.61169.61169.61169.618绿化工程4666.92163.34合计42402.4789436.7089436.706425.41六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资18296.75万元,占计划投资的91.23%。其中:完成固定资产投资11039.02万元,占总投资的60.33%;完成流动资金投资7257.73,占总投资的39.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18296.751.1完成比例91.23%2完成固定资产投资万元11039.022.1完成比例60.33%3完成流动资金投资万元7257.733.1完成比例39.67%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员335人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元1311.262工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.852.3年工资额万元280.183企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.313.3年工资额万元99.134品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元158.965其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.765.3年工资额万元105.046职工工资总额万元10750.95五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16675.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6425.415079.07187.7916675.751.1工程费用万元6425.415079.0714130.161.1.1建筑工程费用万元6425.416425.4132.04%1.1.2设备购置及安装费万元5079.075079.0725.33%1.2工程建设其他费用万元5171.275171.2725.79%1.2.1无形资产万元2755.912755.911.3预备费万元2415.362415.361.3.1基本预备费万元1112.391112.391.3.2涨价预备费万元1302.971302.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元16675.7516675.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3379.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14130.168184.0711470.9214130.1614130.1614130.161.1应收账款万元4239.052331.483391.244239.054239.054239.051.2存货万元6358.573497.215086.866358.576358.576358.571.2.1原辅材料万元1907.571049.161526.061907.571907.571907.571.2.2燃料动力万元95.3852.4676.3095.3895.3895.381.2.3在产品万元2924.941608.722339.952924.942924.942924.941.2.4产成品万元1430.68786.871144.541430.681430.681430.681.3现金万元3532.541942.902826.033532.543532.543532.542流动负债万元10750.955913.028600.7610750.9510750.9510750.952.1应付账款万元10750.955913.028600.7610750.9510750.9510750.953流动资金万元3379.211858.572703.373379.213379.213379.214铺底流动资金万元1126.39619.52901.121126.391126.391126.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20054.96万元,其中:固定资产投资16675.75万元,占项目总投资的83.15%;流动资金3379.21万元,占项目总投资的16.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6425.41万元,占项目总投资的32.04%;设备购置费5079.07万元,占项目总投资的25.33%;其它投资5171.27万元,占项目总投资的25.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16675.75+3379.21=20054.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元16675.7583.15%1.1项目建设投资万元16675.7583.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3379.2116.85%3总投资万元万元20054.96二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12627.45万元,总成本15581.38万元,利润总额-2953.93万元,净利润287.89万元,增值税424.78万元,税金及附加-2215.45万元,所得税-738.48万元;第二年收入18367.20万元,总成本20870.27万元,利润总额-2503.07万元,净利润-1877.30万元,增值税617.86万元,税金及附加311.06万元,所得税-625.77万元;第三年生产负荷100%,收入22959.00万元,总成本17359.59万元,利润总额5599.41万元,净利润4199.56万元,增值税772.33万元,税金及附加329.60万元,所得税1399.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22959.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=772.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12627.4518367.2022959.0022959.0022959.001.1合金钢坯万元12627.4518367.2022959.0022959.0022959.002现价增加值万元4040.785877.507346.887346.887346.8

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