已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 麻杆板投资项目立项申请报告麻杆板投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx有限公司实现营业收入8586.95万元,同比增长31.49%(2056.64万元)。其中,主营业业务麻杆板生产及销售收入为7996.22万元,占营业总收入的93.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1854.01万元,较去年同期相比增长454.90万元,增长率32.51%;实现净利润1390.51万元,较去年同期相比增长287.29万元,增长率26.04%。二、项目概况(一)项目名称麻杆板投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积16281.47平方米(折合约24.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.43%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度192.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16281.47平方米,建筑物基底占地面积12769.56平方米,总建筑面积24747.83平方米,其中:规划建设主体工程18958.37平方米,项目规划绿化面积1533.05平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2080.27万元。(七)节能分析“麻杆板投资项目建设项目”,年用电量870860.30千瓦时,年总用水量4550.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.42吨标准煤/年。达产年综合节能量26.86吨标准煤/年,项目总节能率27.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5659.76万元,其中:固定资产投资4707.47万元,占项目总投资的83.17%;流动资金952.29万元,占项目总投资的16.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8262.00万元,总成本费用6499.51万元,税金及附加94.30万元,利润总额1762.49万元,利税总额2099.89万元,税后净利润1321.87万元,达产年纳税总额778.02万元;达产年投资利润率31.14%,投资利税率37.10%,投资回报率23.36%,全部投资回收期5.78年,提供就业职位150个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区麻杆板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区麻杆板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“麻杆板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位150个,达产年纳税总额778.02万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.14%,投资利税率37.10%,全部投资回报率23.36%,全部投资回收期5.78年,固定资产投资回收期5.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16281.4724.41亩1.1容积率1.521.2建筑系数78.43%1.3投资强度万元/亩192.851.4基底面积平方米12769.561.5总建筑面积平方米24747.831.6绿化面积平方米1533.05绿化率6.19%2总投资万元5659.762.1固定资产投资万元4707.472.1.1土建工程投资万元1832.662.1.1.1土建工程投资占比万元32.38%2.1.2设备投资万元2080.272.1.2.1设备投资占比36.76%2.1.3其它投资万元794.542.1.3.1其它投资占比14.04%2.1.4固定资产投资占比83.17%2.2流动资金万元952.292.2.1流动资金占比16.83%3收入万元8262.004总成本万元6499.515利润总额万元1762.496净利润万元1321.877所得税万元1.528增值税万元243.109税金及附加万元94.3010纳税总额万元778.0211利税总额万元2099.8912投资利润率31.14%13投资利税率37.10%14投资回报率23.36%15回收期年5.7816设备数量台(套)6617年用电量千瓦时870860.3018年用水量立方米4550.0419总能耗吨标准煤107.4220节能率27.12%21节能量吨标准煤26.8622员工数量人150第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.43%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度192.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9028.089028.0818958.3718958.371544.321.1主要生产车间5416.855416.8511375.0211375.02957.481.2辅助生产车间2888.992888.996066.686066.68494.181.3其他生产车间722.25722.251099.591099.5992.662仓储工程1915.431915.433763.153763.15222.942.1成品贮存478.86478.86940.79940.7955.732.2原料仓储996.02996.021956.841956.84115.932.3辅助材料仓库440.55440.55865.52865.5251.283供配电工程102.16102.16102.16102.166.813.1供配电室102.16102.16102.16102.166.814给排水工程117.48117.48117.48117.486.094.1给排水117.48117.48117.48117.486.095服务性工程1213.111213.111213.111213.1171.875.1办公用房711.42711.42711.42711.4239.365.2生活服务501.69501.69501.69501.6941.686消防及环保工程342.22342.22342.22342.2222.816.1消防环保工程342.22342.22342.22342.2222.817项目总图工程51.0851.0851.0851.08-92.077.1场地及道路硬化3287.62519.34519.347.2场区围墙519.343287.623287.627.3安全保卫室51.0851.0851.0851.088绿化工程1425.2949.89合计12769.5624747.8324747.831832.66六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5412.42万元,占计划投资的95.63%。其中:完成固定资产投资3840.70万元,占总投资的70.96%;完成流动资金投资1571.72,占总投资的29.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5412.421.1完成比例95.63%2完成固定资产投资万元3840.702.1完成比例70.96%3完成流动资金投资万元1571.723.1完成比例29.04%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员150人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1021.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元408.632工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.332.3年工资额万元122.733企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元44.664品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元60.445其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.285.3年工资额万元39.646职工工资总额万元5483.45五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4707.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1832.662080.27192.854707.471.1工程费用万元1832.662080.276435.741.1.1建筑工程费用万元1832.661832.6632.38%1.1.2设备购置及安装费万元2080.272080.2736.76%1.2工程建设其他费用万元794.54794.5414.04%1.2.1无形资产万元349.15349.151.3预备费万元445.39445.391.3.1基本预备费万元260.93260.931.3.2涨价预备费万元184.46184.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元4707.474707.47(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金952.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6435.742053.754787.596435.746435.746435.741.1应收账款万元1930.72772.291448.041930.721930.721930.721.2存货万元2896.081158.432172.062896.082896.082896.081.2.1原辅材料万元868.82347.53651.62868.82868.82868.821.2.2燃料动力万元43.4417.3832.5843.4443.4443.441.2.3在产品万元1332.20532.88999.151332.201332.201332.201.2.4产成品万元651.62260.65488.71651.62651.62651.621.3现金万元1608.93643.571206.701608.931608.931608.932流动负债万元5483.452193.384112.595483.455483.455483.452.1应付账款万元5483.452193.384112.595483.455483.455483.453流动资金万元952.29380.92714.22952.29952.29952.294铺底流动资金万元317.43126.97238.07317.43317.43317.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5659.76万元,其中:固定资产投资4707.47万元,占项目总投资的83.17%;流动资金952.29万元,占项目总投资的16.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1832.66万元,占项目总投资的32.38%;设备购置费2080.27万元,占项目总投资的36.76%;其它投资794.54万元,占项目总投资的14.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4707.47+952.29=5659.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4707.4783.17%1.1项目建设投资万元4707.4783.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元952.2916.83%3总投资万元万元5659.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3304.80万元,总成本1637.71万元,利润总额1667.09万元,净利润76.79万元,增值税97.24万元,税金及附加1250.32万元,所得税416.77万元;第二年收入6196.50万元,总成本2612.28万元,利润总额3584.22万元,净利润2688.17万元,增值税182.32万元,税金及附加87.00万元,所得税896.05万元;第三年生产负荷100%,收入8262.00万元,总成本6499.51万元,利润总额1762.49万元,净利润1321.87万元,增值税243.10万元,税金及附加94.30万元,所得税440.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8262.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=243.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3304.806196.508262.008262.008262.001.1麻杆板万元3304.806196.508262.008262.008262.002现价增
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026-2031年中国农业产业化与农产品加工行业运营态势与投资前景预测分析报告
- 电子稳定响应生产计划考试题及答案
- 基于校情与学生需求的小学德育校本课程开发策略探究
- 飘窗护栏制作合同范本
- 模具组装调试合同范本
- 2026-2031年中国书柜行业深度分析与投资前景预测报告
- 2026-2031年中国无人驾驶船舶制造行业分析与发展策略咨询报告
- 山东省烟台市招远市2025-2026学年八年级上学期期中考试化学试题(含答案)
- 2025年70周岁以上老人年审换领驾驶证三力测试题答案
- 2025年新员工公司级安全教育试题参考答案
- 2024版人教版英语初一上单词默写单
- 2024年广东普通专升本《公共英语》完整版真题
- 体育场馆安全隐患分析
- DB22-T 3628-2023 自然资源地籍调查成果验收规范
- 邮政快递行业法律法规培训
- 输血科对输血病历不合格原因分析品管圈鱼骨图柏拉图
- 教培用输血注意事项资料课件
- 注塑生产计划自动排程
- 智慧树知到《大学生心理健康教育(西南民族大学)》章节测试答案
- 大创申报答辩ppt
- 人体工程学无障碍设计环境
评论
0/150
提交评论