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泓域咨询MACRO/ 汽车玻璃钢空调壳体投资项目立项申请报告汽车玻璃钢空调壳体投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入8909.21万元,同比增长32.92%(2206.50万元)。其中,主营业业务汽车玻璃钢空调壳体生产及销售收入为7662.18万元,占营业总收入的86.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2564.06万元,较去年同期相比增长341.23万元,增长率15.35%;实现净利润1923.05万元,较去年同期相比增长312.97万元,增长率19.44%。二、项目概况(一)项目名称汽车玻璃钢空调壳体投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积21517.42平方米(折合约32.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.04%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度176.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21517.42平方米,建筑物基底占地面积16146.67平方米,总建筑面积31845.78平方米,其中:规划建设主体工程25293.48平方米,项目规划绿化面积2015.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费1628.44万元。(七)节能分析“汽车玻璃钢空调壳体投资项目建设项目”,年用电量472085.53千瓦时,年总用水量9127.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.80吨标准煤/年。达产年综合节能量21.75吨标准煤/年,项目总节能率25.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7200.88万元,其中:固定资产投资5688.08万元,占项目总投资的78.99%;流动资金1512.80万元,占项目总投资的21.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13530.00万元,总成本费用10188.75万元,税金及附加141.37万元,利润总额3341.25万元,利税总额3943.48万元,税后净利润2505.94万元,达产年纳税总额1437.54万元;达产年投资利润率46.40%,投资利税率54.76%,投资回报率34.80%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位303个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心汽车玻璃钢空调壳体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心汽车玻璃钢空调壳体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车玻璃钢空调壳体投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位303个,达产年纳税总额1437.54万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.40%,投资利税率54.76%,全部投资回报率34.80%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21517.4232.26亩1.1容积率1.481.2建筑系数75.04%1.3投资强度万元/亩176.321.4基底面积平方米16146.671.5总建筑面积平方米31845.781.6绿化面积平方米2015.85绿化率6.33%2总投资万元7200.882.1固定资产投资万元5688.082.1.1土建工程投资万元2568.392.1.1.1土建工程投资占比万元35.67%2.1.2设备投资万元1628.442.1.2.1设备投资占比22.61%2.1.3其它投资万元1491.252.1.3.1其它投资占比20.71%2.1.4固定资产投资占比78.99%2.2流动资金万元1512.802.2.1流动资金占比21.01%3收入万元13530.004总成本万元10188.755利润总额万元3341.256净利润万元2505.947所得税万元1.488增值税万元460.869税金及附加万元141.3710纳税总额万元1437.5411利税总额万元3943.4812投资利润率46.40%13投资利税率54.76%14投资回报率34.80%15回收期年4.3716设备数量台(套)10817年用电量千瓦时472085.5318年用水量立方米9127.6319总能耗吨标准煤58.8020节能率25.91%21节能量吨标准煤21.7522员工数量人303第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.04%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度176.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11415.7011415.7025293.4825293.482243.941.1主要生产车间6849.426849.4215176.0915176.091391.241.2辅助生产车间3653.023653.028093.918093.91718.061.3其他生产车间913.26913.261467.021467.02134.642仓储工程2422.002422.004258.994258.99274.792.1成品贮存605.50605.501064.751064.7568.702.2原料仓储1259.441259.442214.672214.67142.892.3辅助材料仓库557.06557.06979.57979.5763.203供配电工程129.17129.17129.17129.179.383.1供配电室129.17129.17129.17129.179.384给排水工程148.55148.55148.55148.558.394.1给排水148.55148.55148.55148.558.395服务性工程1533.931533.931533.931533.9398.975.1办公用房750.21750.21750.21750.2141.935.2生活服务783.72783.72783.72783.7248.326消防及环保工程432.73432.73432.73432.7331.416.1消防环保工程432.73432.73432.73432.7331.417项目总图工程64.5964.5964.5964.59-144.197.1场地及道路硬化4410.35922.00922.007.2场区围墙922.004410.354410.357.3安全保卫室64.5964.5964.5964.598绿化工程1305.7545.70合计16146.6731845.7831845.782568.39六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5023.57万元,占计划投资的69.76%。其中:完成固定资产投资3974.17万元,占总投资的79.11%;完成流动资金投资1049.40,占总投资的20.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5023.571.1完成比例69.76%2完成固定资产投资万元3974.172.1完成比例79.11%3完成流动资金投资万元1049.403.1完成比例20.89%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员303人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2061.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元967.202工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.142.3年工资额万元267.403企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元93.604品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元142.875其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.135.3年工资额万元82.686职工工资总额万元7081.08五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5688.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2568.391628.44176.325688.081.1工程费用万元2568.391628.448593.881.1.1建筑工程费用万元2568.392568.3935.67%1.1.2设备购置及安装费万元1628.441628.4422.61%1.2工程建设其他费用万元1491.251491.2520.71%1.2.1无形资产万元703.50703.501.3预备费万元787.75787.751.3.1基本预备费万元456.13456.131.3.2涨价预备费万元331.62331.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元5688.085688.08(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1512.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8593.883665.007512.078593.888593.888593.881.1应收账款万元2578.161031.271804.712578.162578.162578.161.2存货万元3867.251546.902707.073867.253867.253867.251.2.1原辅材料万元1160.17464.07812.121160.171160.171160.171.2.2燃料动力万元58.0123.2040.6158.0158.0158.011.2.3在产品万元1778.94711.571245.251778.941778.941778.941.2.4产成品万元870.13348.05609.09870.13870.13870.131.3现金万元2148.47859.391503.932148.472148.472148.472流动负债万元7081.082832.434956.767081.087081.087081.082.1应付账款万元7081.082832.434956.767081.087081.087081.083流动资金万元1512.80605.121058.961512.801512.801512.804铺底流动资金万元504.26201.71352.99504.26504.26504.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7200.88万元,其中:固定资产投资5688.08万元,占项目总投资的78.99%;流动资金1512.80万元,占项目总投资的21.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2568.39万元,占项目总投资的35.67%;设备购置费1628.44万元,占项目总投资的22.61%;其它投资1491.25万元,占项目总投资的20.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5688.08+1512.80=7200.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5688.0878.99%1.1项目建设投资万元5688.0878.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1512.8021.01%3总投资万元万元7200.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5412.00万元,总成本6139.29万元,利润总额-727.29万元,净利润108.19万元,增值税184.34万元,税金及附加-545.47万元,所得税-181.82万元;第二年收入9471.00万元,总成本9245.92万元,利润总额225.08万元,净利润168.81万元,增值税322.60万元,税金及附加124.78万元,所得税56.27万元;第三年生产负荷100%,收入13530.00万元,总成本10188.75万元,利润总额3341.25万元,净利润2505.94万元,增值税460.86万元,税金及附加141.37万元,所得税835.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13530.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=460.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5412.009471.0013530.0013530.0013530.001.1汽车玻璃钢空调壳体万元5412.009471.0013530.0013530.0013530.002现价增加值万元1731.843030.724329.60432
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