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泓域咨询MACRO/ 温度传感器投资项目立项申请报告温度传感器投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入11395.56万元,同比增长8.06%(849.95万元)。其中,主营业业务温度传感器生产及销售收入为10572.83万元,占营业总收入的92.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2945.06万元,较去年同期相比增长621.90万元,增长率26.77%;实现净利润2208.80万元,较去年同期相比增长396.93万元,增长率21.91%。二、项目概况(一)项目名称温度传感器投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积31028.84平方米(折合约46.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.26%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度173.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31028.84平方米,建筑物基底占地面积23972.88平方米,总建筑面积45302.11平方米,其中:规划建设主体工程30915.49平方米,项目规划绿化面积3430.62平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3765.15万元。(七)节能分析“温度传感器投资项目建设项目”,年用电量649137.95千瓦时,年总用水量14229.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.00吨标准煤/年。达产年综合节能量22.85吨标准煤/年,项目总节能率27.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10569.76万元,其中:固定资产投资8065.17万元,占项目总投资的76.30%;流动资金2504.59万元,占项目总投资的23.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16958.00万元,总成本费用13349.90万元,税金及附加183.84万元,利润总额3608.10万元,利税总额4289.61万元,税后净利润2706.07万元,达产年纳税总额1583.53万元;达产年投资利润率34.14%,投资利税率40.58%,投资回报率25.60%,全部投资回收期5.41年,提供就业职位267个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区温度传感器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区温度传感器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“温度传感器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位267个,达产年纳税总额1583.53万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.14%,投资利税率40.58%,全部投资回报率25.60%,全部投资回收期5.41年,固定资产投资回收期5.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31028.8446.52亩1.1容积率1.461.2建筑系数77.26%1.3投资强度万元/亩173.371.4基底面积平方米23972.881.5总建筑面积平方米45302.111.6绿化面积平方米3430.62绿化率7.57%2总投资万元10569.762.1固定资产投资万元8065.172.1.1土建工程投资万元3738.572.1.1.1土建工程投资占比万元35.37%2.1.2设备投资万元3765.152.1.2.1设备投资占比35.62%2.1.3其它投资万元561.452.1.3.1其它投资占比5.31%2.1.4固定资产投资占比76.30%2.2流动资金万元2504.592.2.1流动资金占比23.70%3收入万元16958.004总成本万元13349.905利润总额万元3608.106净利润万元2706.077所得税万元1.468增值税万元497.679税金及附加万元183.8410纳税总额万元1583.5311利税总额万元4289.6112投资利润率34.14%13投资利税率40.58%14投资回报率25.60%15回收期年5.4116设备数量台(套)10917年用电量千瓦时649137.9518年用水量立方米14229.1619总能耗吨标准煤81.0020节能率27.81%21节能量吨标准煤22.8522员工数量人267第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.26%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度173.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16948.8316948.8330915.4930915.492806.441.1主要生产车间10169.3010169.3018549.2918549.291739.991.2辅助生产车间5423.635423.639892.969892.96898.061.3其他生产车间1355.911355.911793.101793.10168.392仓储工程3595.933595.939351.309351.30617.382.1成品贮存898.98898.982337.822337.82154.342.2原料仓储1869.881869.884862.684862.68321.042.3辅助材料仓库827.06827.062150.802150.80142.003供配电工程191.78191.78191.78191.7814.243.1供配电室191.78191.78191.78191.7814.244给排水工程220.55220.55220.55220.5512.744.1给排水220.55220.55220.55220.5512.745服务性工程2277.422277.422277.422277.42150.365.1办公用房1289.131289.131289.131289.1375.235.2生活服务988.29988.29988.29988.2965.366消防及环保工程642.47642.47642.47642.4747.726.1消防环保工程642.47642.47642.47642.4747.727项目总图工程95.8995.8995.8995.897.677.1场地及道路硬化6478.971404.641404.647.2场区围墙1404.646478.976478.977.3安全保卫室95.8995.8995.8995.898绿化工程2343.3282.02合计23972.8845302.1145302.113738.57六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7843.10万元,占计划投资的74.20%。其中:完成固定资产投资5657.42万元,占总投资的72.13%;完成流动资金投资2185.68,占总投资的27.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7843.101.1完成比例74.20%2完成固定资产投资万元5657.422.1完成比例72.13%3完成流动资金投资万元2185.683.1完成比例27.87%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员267人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元830.302工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元202.023企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元77.374品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元121.985其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.835.3年工资额万元102.456职工工资总额万元10612.19五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8065.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3738.573765.15173.378065.171.1工程费用万元3738.573765.1513116.781.1.1建筑工程费用万元3738.573738.5735.37%1.1.2设备购置及安装费万元3765.153765.1535.62%1.2工程建设其他费用万元561.45561.455.31%1.2.1无形资产万元274.02274.021.3预备费万元287.43287.431.3.1基本预备费万元121.99121.991.3.2涨价预备费万元165.44165.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元8065.178065.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2504.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13116.787415.238583.9313116.7813116.7813116.781.1应收账款万元3935.032361.022951.283935.033935.033935.031.2存货万元5902.553541.534426.915902.555902.555902.551.2.1原辅材料万元1770.771062.461328.071770.771770.771770.771.2.2燃料动力万元88.5453.1266.4088.5488.5488.541.2.3在产品万元2715.171629.102036.382715.172715.172715.171.2.4产成品万元1328.07796.84996.061328.071328.071328.071.3现金万元3279.201967.522459.403279.203279.203279.202流动负债万元10612.196367.317959.1410612.1910612.1910612.192.1应付账款万元10612.196367.317959.1410612.1910612.1910612.193流动资金万元2504.591502.751878.442504.592504.592504.594铺底流动资金万元834.85500.92626.15834.85834.85834.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10569.76万元,其中:固定资产投资8065.17万元,占项目总投资的76.30%;流动资金2504.59万元,占项目总投资的23.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3738.57万元,占项目总投资的35.37%;设备购置费3765.15万元,占项目总投资的35.62%;其它投资561.45万元,占项目总投资的5.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8065.17+2504.59=10569.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8065.1776.30%1.1项目建设投资万元8065.1776.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2504.5923.70%3总投资万元万元10569.76二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10174.80万元,总成本5594.45万元,利润总额4580.35万元,净利润159.95万元,增值税298.60万元,税金及附加3435.26万元,所得税1145.09万元;第二年收入12718.50万元,总成本6680.02万元,利润总额6038.48万元,净利润4528.86万元,增值税373.25万元,税金及附加168.91万元,所得税1509.62万元;第三年生产负荷100%,收入16958.00万元,总成本13349.90万元,利润总额3608.10万元,净利润2706.07万元,增值税497.67万元,税金及附加183.84万元,所得税902.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16958.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=497.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10174.8012718.5016958.0016958.0016958.001.1温度传感器万元10174.8012718.5016958.0016958.0016958.002现价增加值万元3255.944069.925426.565426.56

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