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文档简介
泓域咨询MACRO/ 制动油投资项目立项申请报告制动油投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11601.58万元,同比增长18.80%(1836.03万元)。其中,主营业业务制动油生产及销售收入为9790.63万元,占营业总收入的84.39%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2668.20万元,较去年同期相比增长296.32万元,增长率12.49%;实现净利润2001.15万元,较去年同期相比增长241.36万元,增长率13.72%。二、项目概况(一)项目名称制动油投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积37498.74平方米(折合约56.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.57%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度180.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37498.74平方米,建筑物基底占地面积18963.11平方米,总建筑面积37498.74平方米,其中:规划建设主体工程23769.41平方米,项目规划绿化面积2610.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费4135.04万元。(七)节能分析“制动油投资项目建设项目”,年用电量1335541.52千瓦时,年总用水量19951.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.84吨标准煤/年。达产年综合节能量61.34吨标准煤/年,项目总节能率29.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13069.80万元,其中:固定资产投资10166.82万元,占项目总投资的77.79%;流动资金2902.98万元,占项目总投资的22.21%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20008.00万元,总成本费用15955.80万元,税金及附加217.07万元,利润总额4052.20万元,利税总额4828.19万元,税后净利润3039.15万元,达产年纳税总额1789.04万元;达产年投资利润率31.00%,投资利税率36.94%,投资回报率23.25%,全部投资回收期5.80年,提供就业职位400个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地制动油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地制动油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“制动油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位400个,达产年纳税总额1789.04万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.00%,投资利税率36.94%,全部投资回报率23.25%,全部投资回收期5.80年,固定资产投资回收期5.80年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37498.7456.22亩1.1容积率1.001.2建筑系数50.57%1.3投资强度万元/亩180.841.4基底面积平方米18963.111.5总建筑面积平方米37498.741.6绿化面积平方米2610.84绿化率6.96%2总投资万元13069.802.1固定资产投资万元10166.822.1.1土建工程投资万元3361.582.1.1.1土建工程投资占比万元25.72%2.1.2设备投资万元4135.042.1.2.1设备投资占比31.64%2.1.3其它投资万元2670.202.1.3.1其它投资占比20.43%2.1.4固定资产投资占比77.79%2.2流动资金万元2902.982.2.1流动资金占比22.21%3收入万元20008.004总成本万元15955.805利润总额万元4052.206净利润万元3039.157所得税万元1.008增值税万元558.929税金及附加万元217.0710纳税总额万元1789.0411利税总额万元4828.1912投资利润率31.00%13投资利税率36.94%14投资回报率23.25%15回收期年5.8016设备数量台(套)15517年用电量千瓦时1335541.5218年用水量立方米19951.8119总能耗吨标准煤165.8420节能率29.08%21节能量吨标准煤61.3422员工数量人400第二章 建设背景一、项目建设背景1、坚持产业集聚。集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.57%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度180.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13406.9213406.9223769.4123769.412343.891.1主要生产车间8044.158044.1514261.6514261.651453.211.2辅助生产车间4290.214290.217606.217606.21750.041.3其他生产车间1072.551072.551378.631378.63140.632仓储工程2844.472844.478924.068924.06640.002.1成品贮存711.12711.122231.012231.01160.002.2原料仓储1479.121479.124640.514640.51332.802.3辅助材料仓库654.23654.232052.532052.53147.203供配电工程151.70151.70151.70151.7012.243.1供配电室151.70151.70151.70151.7012.244给排水工程174.46174.46174.46174.4610.954.1给排水174.46174.46174.46174.4610.955服务性工程1801.501801.501801.501801.50129.205.1办公用房945.85945.85945.85945.8565.035.2生活服务855.65855.65855.65855.6576.046消防及环保工程508.21508.21508.21508.2141.006.1消防环保工程508.21508.21508.21508.2141.007项目总图工程75.8575.8575.8575.85121.327.1场地及道路硬化5216.411077.101077.107.2场区围墙1077.105216.415216.417.3安全保卫室75.8575.8575.8575.858绿化工程1799.4662.98合计18963.1137498.7437498.743361.58六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7823.55万元,占计划投资的59.86%。其中:完成固定资产投资5716.55万元,占总投资的73.07%;完成流动资金投资2107.00,占总投资的26.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7823.551.1完成比例59.86%2完成固定资产投资万元5716.552.1完成比例73.07%3完成流动资金投资万元2107.003.1完成比例26.93%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员400人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2721.2人均年工资万元4.511.3年工资额万元1561.532工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元381.763企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.533.3年工资额万元125.064品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元184.185其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.255.3年工资额万元156.526职工工资总额万元12738.59五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10166.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3361.584135.04180.8410166.821.1工程费用万元3361.584135.0415641.571.1.1建筑工程费用万元3361.583361.5825.72%1.1.2设备购置及安装费万元4135.044135.0431.64%1.2工程建设其他费用万元2670.202670.2020.43%1.2.1无形资产万元1068.701068.701.3预备费万元1601.501601.501.3.1基本预备费万元641.70641.701.3.2涨价预备费万元959.80959.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元10166.8210166.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2902.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15641.575796.1610299.3015641.5715641.5715641.571.1应收账款万元4692.471876.993753.984692.474692.474692.471.2存货万元7038.712815.485630.977038.717038.717038.711.2.1原辅材料万元2111.61844.651689.292111.612111.612111.611.2.2燃料动力万元105.5842.2384.46105.58105.58105.581.2.3在产品万元3237.811295.122590.253237.813237.813237.811.2.4产成品万元1583.71633.481266.971583.711583.711583.711.3现金万元3910.391564.163128.313910.393910.393910.392流动负债万元12738.595095.4410190.8712738.5912738.5912738.592.1应付账款万元12738.595095.4410190.8712738.5912738.5912738.593流动资金万元2902.981161.192322.382902.982902.982902.984铺底流动资金万元967.65387.06774.13967.65967.65967.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13069.80万元,其中:固定资产投资10166.82万元,占项目总投资的77.79%;流动资金2902.98万元,占项目总投资的22.21%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3361.58万元,占项目总投资的25.72%;设备购置费4135.04万元,占项目总投资的31.64%;其它投资2670.20万元,占项目总投资的20.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10166.82+2902.98=13069.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10166.8277.79%1.1项目建设投资万元10166.8277.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2902.9822.21%3总投资万元万元13069.80二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8003.20万元,总成本13958.50万元,利润总额-5955.30万元,净利润176.82万元,增值税223.57万元,税金及附加-4466.48万元,所得税-1488.83万元;第二年收入16006.40万元,总成本23628.09万元,利润总额-7621.69万元,净利润-5716.27万元,增值税447.14万元,税金及附加203.65万元,所得税-1905.42万元;第三年生产负荷100%,收入20008.00万元,总成本15955.80万元,利润总额4052.20万元,净利润3039.15万元,增值税558.92万元,税金及附加217.07万元,所得税1013.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20008.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=558.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8003.2016006.4020008.0020008.0020008.001.1制动油万元8003.2016006.4020008.0020008.0020008.002现价增加值万元2561.025122.056402
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