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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石油成品油投资项目立项申请报告石油成品油投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入9896.94万元,同比增长29.11%(2231.66万元)。其中,主营业业务石油成品油生产及销售收入为8005.54万元,占营业总收入的80.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2064.86万元,较去年同期相比增长479.84万元,增长率30.27%;实现净利润1548.64万元,较去年同期相比增长317.10万元,增长率25.75%。二、项目概况(一)项目名称石油成品油投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26293.14平方米(折合约39.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.50%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度179.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26293.14平方米,建筑物基底占地面积17747.87平方米,总建筑面积39702.64平方米,其中:规划建设主体工程24649.97平方米,项目规划绿化面积2325.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3438.28万元。(七)节能分析“石油成品油投资项目建设项目”,年用电量1093152.21千瓦时,年总用水量8874.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.11吨标准煤/年。达产年综合节能量49.97吨标准煤/年,项目总节能率23.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9115.55万元,其中:固定资产投资7073.92万元,占项目总投资的77.60%;流动资金2041.63万元,占项目总投资的22.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14360.00万元,总成本费用11106.90万元,税金及附加159.02万元,利润总额3253.10万元,利税总额3860.82万元,税后净利润2439.82万元,达产年纳税总额1420.99万元;达产年投资利润率35.69%,投资利税率42.35%,投资回报率26.77%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位276个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区石油成品油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区石油成品油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“石油成品油投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位276个,达产年纳税总额1420.99万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.69%,投资利税率42.35%,全部投资回报率26.77%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26293.1439.42亩1.1容积率1.511.2建筑系数67.50%1.3投资强度万元/亩179.451.4基底面积平方米17747.871.5总建筑面积平方米39702.641.6绿化面积平方米2325.58绿化率5.86%2总投资万元9115.552.1固定资产投资万元7073.922.1.1土建工程投资万元2974.142.1.1.1土建工程投资占比万元32.63%2.1.2设备投资万元3438.282.1.2.1设备投资占比37.72%2.1.3其它投资万元661.502.1.3.1其它投资占比7.26%2.1.4固定资产投资占比77.60%2.2流动资金万元2041.632.2.1流动资金占比22.40%3收入万元14360.004总成本万元11106.905利润总额万元3253.106净利润万元2439.827所得税万元1.518增值税万元448.709税金及附加万元159.0210纳税总额万元1420.9911利税总额万元3860.8212投资利润率35.69%13投资利税率42.35%14投资回报率26.77%15回收期年5.2416设备数量台(套)10517年用电量千瓦时1093152.2118年用水量立方米8874.7119总能耗吨标准煤135.1120节能率23.87%21节能量吨标准煤49.9722员工数量人276第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位,科学划定产业园区功能边界和拓展空间,按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则,合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例,科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用,按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发,合理调整用地结构和布局,努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.50%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度179.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12547.7412547.7424649.9724649.972031.191.1主要生产车间7528.647528.6414789.9814789.981259.341.2辅助生产车间4015.284015.287887.997887.99649.981.3其他生产车间1003.821003.821429.701429.70121.872仓储工程2662.182662.189784.249784.24586.352.1成品贮存665.54665.542446.062446.06146.592.2原料仓储1384.331384.335087.805087.80304.902.3辅助材料仓库612.30612.302250.382250.38134.863供配电工程141.98141.98141.98141.989.573.1供配电室141.98141.98141.98141.989.574给排水工程163.28163.28163.28163.288.564.1给排水163.28163.28163.28163.288.565服务性工程1686.051686.051686.051686.05101.045.1办公用房940.14940.14940.14940.1442.515.2生活服务745.91745.91745.91745.9155.436消防及环保工程475.64475.64475.64475.6432.076.1消防环保工程475.64475.64475.64475.6432.077项目总图工程70.9970.9970.9970.99140.427.1场地及道路硬化4642.72755.23755.237.2场区围墙755.234642.724642.727.3安全保卫室70.9970.9970.9970.998绿化工程1855.2964.94合计17747.8739702.6439702.642974.14六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5259.98万元,占计划投资的57.70%。其中:完成固定资产投资3822.14万元,占总投资的72.66%;完成流动资金投资1437.84,占总投资的27.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5259.981.1完成比例57.70%2完成固定资产投资万元3822.142.1完成比例72.66%3完成流动资金投资万元1437.843.1完成比例27.34%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员276人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1881.2人均年工资万元4.851.3年工资额万元1113.952工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.002.3年工资额万元237.463企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元68.704品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元125.795其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.745.3年工资额万元101.416职工工资总额万元6955.58五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7073.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2974.143438.28179.457073.921.1工程费用万元2974.143438.288997.211.1.1建筑工程费用万元2974.142974.1432.63%1.1.2设备购置及安装费万元3438.283438.2837.72%1.2工程建设其他费用万元661.50661.507.26%1.2.1无形资产万元382.75382.751.3预备费万元278.75278.751.3.1基本预备费万元142.84142.841.3.2涨价预备费万元135.91135.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7073.927073.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2041.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8997.214389.677368.898997.218997.218997.211.1应收账款万元2699.161079.671889.412699.162699.162699.161.2存货万元4048.741619.502834.124048.744048.744048.741.2.1原辅材料万元1214.62485.85850.241214.621214.621214.621.2.2燃料动力万元60.7324.2942.5160.7360.7360.731.2.3在产品万元1862.42744.971303.691862.421862.421862.421.2.4产成品万元910.97364.39637.68910.97910.97910.971.3现金万元2249.30899.721574.512249.302249.302249.302流动负债万元6955.582782.234868.916955.586955.586955.582.1应付账款万元6955.582782.234868.916955.586955.586955.583流动资金万元2041.63816.651429.142041.632041.632041.634铺底流动资金万元680.54272.22476.38680.54680.54680.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9115.55万元,其中:固定资产投资7073.92万元,占项目总投资的77.60%;流动资金2041.63万元,占项目总投资的22.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2974.14万元,占项目总投资的32.63%;设备购置费3438.28万元,占项目总投资的37.72%;其它投资661.50万元,占项目总投资的7.26%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7073.92+2041.63=9115.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7073.9277.60%1.1项目建设投资万元7073.9277.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2041.6322.40%3总投资万元万元9115.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5744.00万元,总成本7988.75万元,利润总额-2244.75万元,净利润126.71万元,增值税179.48万元,税金及附加-1683.56万元,所得税-561.19万元;第二年收入10052.00万元,总成本12020.67万元,利润总额-1968.67万元,净利润-1476.50万元,增值税314.09万元,税金及附加142.86万元,所得税-492.17万元;第三年生产负荷100%,收入14360.00万元,总成本11106.90万元,利润总额3253.10万元,净利润2439.82万元,增值税448.70万元,税金及附加159.02万元,所得税813.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14360.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=448.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5744.0010052.0014360.0014360.0014360.001.1石油成品油万元5744.0010052.0014360.0014360.0014360.002现价增加值万元1838.083216.644595.2045
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