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文档简介
泓域咨询MACRO/ 长笛投资项目立项申请报告长笛投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技公司实现营业收入10876.28万元,同比增长21.59%(1930.96万元)。其中,主营业业务长笛生产及销售收入为10130.32万元,占营业总收入的93.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2635.08万元,较去年同期相比增长433.40万元,增长率19.68%;实现净利润1976.31万元,较去年同期相比增长387.89万元,增长率24.42%。二、项目概况(一)项目名称长笛投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积30041.68平方米(折合约45.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.93%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度190.36万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30041.68平方米,建筑物基底占地面积18604.81平方米,总建筑面积45362.94平方米,其中:规划建设主体工程29457.94平方米,项目规划绿化面积2744.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费3114.77万元。(七)节能分析“长笛投资项目建设项目”,年用电量910322.81千瓦时,年总用水量7208.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.50吨标准煤/年。达产年综合节能量33.60吨标准煤/年,项目总节能率24.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10305.84万元,其中:固定资产投资8573.81万元,占项目总投资的83.19%;流动资金1732.03万元,占项目总投资的16.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14077.00万元,总成本费用10791.85万元,税金及附加174.54万元,利润总额3285.15万元,利税总额3912.81万元,税后净利润2463.86万元,达产年纳税总额1448.95万元;达产年投资利润率31.88%,投资利税率37.97%,投资回报率23.91%,全部投资回收期5.68年,提供就业职位216个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心长笛行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心长笛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“长笛投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位216个,达产年纳税总额1448.95万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.88%,投资利税率37.97%,全部投资回报率23.91%,全部投资回收期5.68年,固定资产投资回收期5.68年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,经济下行压力仍在,国内外形势复杂多变,中国的经济发展正处于爬坡过坎的关键时期,也正在迈向高质量发展的新阶段。越是在渡过难关的关键时期,越是需要发挥民营经济的作用,而不是相反。正是无数民营企业的分散化、多元化决策,才能够创造出坐在办公室想不出来的新产品、新业态、新商业模式,给中国经济带来新的可能性与想象力。这不正是防范系统性风险、实现高质量发展的题中之义吗?那种以形势严峻为名否定民营经济的言论,其危害性还不只是挑战常识、开历史倒车,更严重的是制造市场恐慌情绪,扰乱企业家群体对中国经济的稳定预期。在当前的形势下,企业家群体更应该不为流言所动,相信国家政策的稳定性,踏踏实实把民营经济办得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30041.6845.04亩1.1容积率1.511.2建筑系数61.93%1.3投资强度万元/亩190.361.4基底面积平方米18604.811.5总建筑面积平方米45362.941.6绿化面积平方米2744.35绿化率6.05%2总投资万元10305.842.1固定资产投资万元8573.812.1.1土建工程投资万元3668.422.1.1.1土建工程投资占比万元35.60%2.1.2设备投资万元3114.772.1.2.1设备投资占比30.22%2.1.3其它投资万元1790.622.1.3.1其它投资占比17.37%2.1.4固定资产投资占比83.19%2.2流动资金万元1732.032.2.1流动资金占比16.81%3收入万元14077.004总成本万元10791.855利润总额万元3285.156净利润万元2463.867所得税万元1.518增值税万元453.129税金及附加万元174.5410纳税总额万元1448.9511利税总额万元3912.8112投资利润率31.88%13投资利税率37.97%14投资回报率23.91%15回收期年5.6816设备数量台(套)11717年用电量千瓦时910322.8118年用水量立方米7208.5619总能耗吨标准煤112.5020节能率24.01%21节能量吨标准煤33.6022员工数量人216第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.93%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度190.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13153.6013153.6029457.9429457.942620.431.1主要生产车间7892.167892.1617674.7617674.761624.671.2辅助生产车间4209.154209.159426.549426.54838.541.3其他生产车间1052.291052.291708.561708.56157.232仓储工程2790.722790.7210338.2510338.25668.832.1成品贮存697.68697.682584.562584.56167.212.2原料仓储1451.171451.175375.895375.89347.792.3辅助材料仓库641.87641.872377.802377.80153.833供配电工程148.84148.84148.84148.8410.833.1供配电室148.84148.84148.84148.8410.834给排水工程171.16171.16171.16171.169.694.1给排水171.16171.16171.16171.169.695服务性工程1767.461767.461767.461767.46114.355.1办公用房966.15966.15966.15966.1566.405.2生活服务801.31801.31801.31801.3156.496消防及环保工程498.61498.61498.61498.6136.296.1消防环保工程498.61498.61498.61498.6136.297项目总图工程74.4274.4274.4274.42140.027.1场地及道路硬化5004.16819.15819.157.2场区围墙819.155004.165004.167.3安全保卫室74.4274.4274.4274.428绿化工程1942.2067.98合计18604.8145362.9445362.943668.42六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7515.01万元,占计划投资的72.92%。其中:完成固定资产投资5286.40万元,占总投资的70.34%;完成流动资金投资2228.61,占总投资的29.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7515.011.1完成比例72.92%2完成固定资产投资万元5286.402.1完成比例70.34%3完成流动资金投资万元2228.613.1完成比例29.66%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员216人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1471.2人均年工资万元5.311.3年工资额万元740.212工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元6.552.3年工资额万元160.313企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元57.674品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元87.245其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.745.3年工资额万元78.646职工工资总额万元9440.17五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8573.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3668.423114.77190.368573.811.1工程费用万元3668.423114.7711172.201.1.1建筑工程费用万元3668.423668.4235.60%1.1.2设备购置及安装费万元3114.773114.7730.22%1.2工程建设其他费用万元1790.621790.6217.37%1.2.1无形资产万元981.40981.401.3预备费万元809.22809.221.3.1基本预备费万元383.95383.951.3.2涨价预备费万元425.27425.272建设期利息万元3固定资产投资现值万元8573.818573.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1732.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11172.205016.796614.0611172.2011172.2011172.201.1应收账款万元3351.661508.252513.753351.663351.663351.661.2存货万元5027.492262.373770.625027.495027.495027.491.2.1原辅材料万元1508.25678.711131.191508.251508.251508.251.2.2燃料动力万元75.4133.9456.5675.4175.4175.411.2.3在产品万元2312.651040.691734.482312.652312.652312.651.2.4产成品万元1131.19509.03848.391131.191131.191131.191.3现金万元2793.051256.872094.792793.052793.052793.052流动负债万元9440.174248.087080.139440.179440.179440.172.1应付账款万元9440.174248.087080.139440.179440.179440.173流动资金万元1732.03779.411299.021732.031732.031732.034铺底流动资金万元577.34259.80433.01577.34577.34577.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10305.84万元,其中:固定资产投资8573.81万元,占项目总投资的83.19%;流动资金1732.03万元,占项目总投资的16.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3668.42万元,占项目总投资的35.60%;设备购置费3114.77万元,占项目总投资的30.22%;其它投资1790.62万元,占项目总投资的17.37%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8573.81+1732.03=10305.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8573.8183.19%1.1项目建设投资万元8573.8183.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1732.0316.81%3总投资万元万元10305.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6334.65万元,总成本7638.63万元,利润总额-1303.98万元,净利润144.63万元,增值税203.90万元,税金及附加-977.99万元,所得税-326.00万元;第二年收入10557.75万元,总成本11069.29万元,利润总额-511.54万元,净利润-383.65万元,增值税339.84万元,税金及附加160.95万元,所得税-127.89万元;第三年生产负荷100%,收入14077.00万元,总成本10791.85万元,利润总额3285.15万元,净利润2463.86万元,增值税453.12万元,税金及附加174.54万元,所得税821.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14077.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=453.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6334.6510557.7514077.0014077.0014077.001.1长笛万元6334.6510557.7514077.0014077.0014077.002现价增加值万元2027.093378.484
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