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泓域咨询MACRO/ 暖气分布器项目立项说明及投资计划暖气分布器项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入21826.50万元,同比增长17.35%(3227.02万元)。其中,主营业业务暖气分布器生产及销售收入为19838.82万元,占营业总收入的90.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4907.09万元,较去年同期相比增长938.01万元,增长率23.63%;实现净利润3680.32万元,较去年同期相比增长720.83万元,增长率24.36%。二、项目概况(一)项目名称暖气分布器项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积33883.60平方米(折合约50.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.93%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度177.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33883.60平方米,建筑物基底占地面积22339.46平方米,总建筑面积37610.80平方米,其中:规划建设主体工程26800.09平方米,项目规划绿化面积2423.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费3983.54万元。(七)节能分析“暖气分布器项目建设项目”,年用电量1352465.65千瓦时,年总用水量21590.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.06吨标准煤/年。达产年综合节能量50.20吨标准煤/年,项目总节能率24.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11900.89万元,其中:固定资产投资9029.19万元,占项目总投资的75.87%;流动资金2871.70万元,占项目总投资的24.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25190.00万元,总成本费用19736.02万元,税金及附加225.81万元,利润总额5453.98万元,利税总额6432.06万元,税后净利润4090.48万元,达产年纳税总额2341.57万元;达产年投资利润率45.83%,投资利税率54.05%,投资回报率34.37%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位501个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地暖气分布器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地暖气分布器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“暖气分布器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位501个,达产年纳税总额2341.57万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.83%,投资利税率54.05%,全部投资回报率34.37%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分点。但是,当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍,部分鼓励民间投资的政策尚未落实到位,营商环境有待进一步改善,一些垄断行业市场开放度不够,融资难、融资贵问题仍然存在,民间投资活力不强的局面尚未根本改观。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33883.6050.80亩1.1容积率1.111.2建筑系数65.93%1.3投资强度万元/亩177.741.4基底面积平方米22339.461.5总建筑面积平方米37610.801.6绿化面积平方米2423.34绿化率6.44%2总投资万元11900.892.1固定资产投资万元9029.192.1.1土建工程投资万元3137.022.1.1.1土建工程投资占比万元26.36%2.1.2设备投资万元3983.542.1.2.1设备投资占比33.47%2.1.3其它投资万元1908.632.1.3.1其它投资占比16.04%2.1.4固定资产投资占比75.87%2.2流动资金万元2871.702.2.1流动资金占比24.13%3收入万元25190.004总成本万元19736.025利润总额万元5453.986净利润万元4090.487所得税万元1.118增值税万元752.279税金及附加万元225.8110纳税总额万元2341.5711利税总额万元6432.0612投资利润率45.83%13投资利税率54.05%14投资回报率34.37%15回收期年4.4116设备数量台(套)7617年用电量千瓦时1352465.6518年用水量立方米21590.0219总能耗吨标准煤168.0620节能率24.22%21节能量吨标准煤50.2022员工数量人501第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、加速产业转移园区扩能增效,提升产业转移承接力。加速产业集聚,推动县域产业园区依托资源优势打造专业园区,着力扶持我市产业转移重点园区成为优势传统产业转型升级示范基地。实施传统产业提升行动,充分发挥国家、省、市三级扶持政策的作用,实施以新装备、新技术、新工艺为核心的传统产业改造工程,加快淘汰落后产能。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.93%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度177.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15794.0015794.0026800.0926800.092458.861.1主要生产车间9476.409476.4016080.0516080.051524.491.2辅助生产车间5054.085054.088576.038576.03786.841.3其他生产车间1263.521263.521554.411554.41147.532仓储工程3350.923350.927026.967026.96468.882.1成品贮存837.73837.731756.741756.74117.222.2原料仓储1742.481742.483654.023654.02243.822.3辅助材料仓库770.71770.711616.201616.20107.843供配电工程178.72178.72178.72178.7213.423.1供配电室178.72178.72178.72178.7213.424给排水工程205.52205.52205.52205.5212.004.1给排水205.52205.52205.52205.5212.005服务性工程2122.252122.252122.252122.25141.615.1办公用房1187.411187.411187.411187.4181.685.2生活服务934.84934.84934.84934.8480.116消防及环保工程598.70598.70598.70598.7044.946.1消防环保工程598.70598.70598.70598.7044.947项目总图工程89.3689.3689.3689.36-72.277.1场地及道路硬化6069.321075.341075.347.2场区围墙1075.346069.326069.327.3安全保卫室89.3689.3689.3689.368绿化工程1988.0469.58合计22339.4637610.8037610.803137.02六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9734.13万元,占计划投资的81.79%。其中:完成固定资产投资6703.16万元,占总投资的68.86%;完成流动资金投资3030.97,占总投资的31.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9734.131.1完成比例81.79%2完成固定资产投资万元6703.162.1完成比例68.86%3完成流动资金投资万元3030.973.1完成比例31.14%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员501人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3411.2人均年工资万元5.541.3年工资额万元1875.402工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元6.072.3年工资额万元388.143企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元131.354品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元202.535其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元5.795.3年工资额万元142.356职工工资总额万元13791.29五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9029.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3137.023983.54177.749029.191.1工程费用万元3137.023983.5416662.991.1.1建筑工程费用万元3137.023137.0226.36%1.1.2设备购置及安装费万元3983.543983.5433.47%1.2工程建设其他费用万元1908.631908.6316.04%1.2.1无形资产万元1098.411098.411.3预备费万元810.22810.221.3.1基本预备费万元354.02354.021.3.2涨价预备费万元456.20456.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元9029.199029.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2871.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16662.998837.9712025.4316662.9916662.9916662.991.1应收账款万元4998.902249.503499.234998.904998.904998.901.2存货万元7498.353374.265248.847498.357498.357498.351.2.1原辅材料万元2249.511012.281574.652249.512249.512249.511.2.2燃料动力万元112.4850.6178.73112.48112.48112.481.2.3在产品万元3449.241552.162414.473449.243449.243449.241.2.4产成品万元1687.13759.211180.991687.131687.131687.131.3现金万元4165.751874.592916.024165.754165.754165.752流动负债万元13791.296206.089653.9013791.2913791.2913791.292.1应付账款万元13791.296206.089653.9013791.2913791.2913791.293流动资金万元2871.701292.262010.192871.702871.702871.704铺底流动资金万元957.22430.75670.06957.22957.22957.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11900.89万元,其中:固定资产投资9029.19万元,占项目总投资的75.87%;流动资金2871.70万元,占项目总投资的24.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3137.02万元,占项目总投资的26.36%;设备购置费3983.54万元,占项目总投资的33.47%;其它投资1908.63万元,占项目总投资的16.04%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9029.19+2871.70=11900.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9029.1975.87%1.1项目建设投资万元9029.1975.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2871.7024.13%3总投资万元万元11900.89二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11335.50万元,总成本4191.80万元,利润总额7143.70万元,净利润176.16万元,增值税338.52万元,税金及附加5357.77万元,所得税1785.92万元;第二年收入17633.00万元,总成本5722.22万元,利润总额11910.78万元,净利润8933.08万元,增值税526.59万元,税金及附加198.73万元,所得税2977.70万元;第三年生产负荷100%,收入25190.00万元,总成本19736.02万元,利润总额5453.98万元,净利润4090.48万元,增值税752.27万元,税金及附加225.81万元,所得税1363.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25190.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=752.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11335.5017633.0025190.0025190.0025190.001.1暖气分布器万元11335.5017633.0025190.0025190.0025190.002现价增加值万元3627.365642.568060.8
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