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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂基复合材料桨叶投资项目立项申请报告树脂基复合材料桨叶投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入25978.24万元,同比增长15.06%(3401.16万元)。其中,主营业业务树脂基复合材料桨叶生产及销售收入为22402.43万元,占营业总收入的86.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6529.81万元,较去年同期相比增长1219.98万元,增长率22.98%;实现净利润4897.36万元,较去年同期相比增长755.44万元,增长率18.24%。二、项目概况(一)项目名称树脂基复合材料桨叶投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36771.71平方米(折合约55.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.00%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度185.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36771.71平方米,建筑物基底占地面积25004.76平方米,总建筑面积48906.37平方米,其中:规划建设主体工程29741.89平方米,项目规划绿化面积3130.81平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3596.38万元。(七)节能分析“树脂基复合材料桨叶投资项目建设项目”,年用电量1382652.44千瓦时,年总用水量27589.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)172.29吨标准煤/年。达产年综合节能量45.80吨标准煤/年,项目总节能率23.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14441.46万元,其中:固定资产投资10199.05万元,占项目总投资的70.62%;流动资金4242.41万元,占项目总投资的29.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33871.00万元,总成本费用25889.67万元,税金及附加279.19万元,利润总额7981.33万元,利税总额9361.39万元,税后净利润5986.00万元,达产年纳税总额3375.39万元;达产年投资利润率55.27%,投资利税率64.82%,投资回报率41.45%,全部投资回收期3.91年,提供就业职位611个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区树脂基复合材料桨叶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区树脂基复合材料桨叶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂基复合材料桨叶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位611个,达产年纳税总额3375.39万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.27%,投资利税率64.82%,全部投资回报率41.45%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36771.7155.13亩1.1容积率1.331.2建筑系数68.00%1.3投资强度万元/亩185.001.4基底面积平方米25004.761.5总建筑面积平方米48906.371.6绿化面积平方米3130.81绿化率6.40%2总投资万元14441.462.1固定资产投资万元10199.052.1.1土建工程投资万元3823.392.1.1.1土建工程投资占比万元26.48%2.1.2设备投资万元3596.382.1.2.1设备投资占比24.90%2.1.3其它投资万元2779.282.1.3.1其它投资占比19.25%2.1.4固定资产投资占比70.62%2.2流动资金万元4242.412.2.1流动资金占比29.38%3收入万元33871.004总成本万元25889.675利润总额万元7981.336净利润万元5986.007所得税万元1.338增值税万元1100.879税金及附加万元279.1910纳税总额万元3375.3911利税总额万元9361.3912投资利润率55.27%13投资利税率64.82%14投资回报率41.45%15回收期年3.9116设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1382652.4418年用水量立方米27589.7619总能耗吨标准煤172.2920节能率23.17%21节能量吨标准煤45.8022员工数量人611第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.00%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度185.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17678.3717678.3729741.8929741.892557.671.1主要生产车间10607.0210607.0217845.1317845.131585.761.2辅助生产车间5657.085657.089517.409517.40818.451.3其他生产车间1414.271414.271725.031725.03153.462仓储工程3750.713750.7112456.9112456.91779.082.1成品贮存937.68937.683114.233114.23194.772.2原料仓储1950.371950.376477.596477.59405.122.3辅助材料仓库862.66862.662865.092865.09179.193供配电工程200.04200.04200.04200.0414.073.1供配电室200.04200.04200.04200.0414.074给排水工程230.04230.04230.04230.0412.594.1给排水230.04230.04230.04230.0412.595服务性工程2375.452375.452375.452375.45148.575.1办公用房1029.831029.831029.831029.8364.325.2生活服务1345.621345.621345.621345.6275.746消防及环保工程670.13670.13670.13670.1347.156.1消防环保工程670.13670.13670.13670.1347.157项目总图工程100.02100.02100.02100.02185.177.1场地及道路硬化6870.631142.751142.757.2场区围墙1142.756870.636870.637.3安全保卫室100.02100.02100.02100.028绿化工程2259.8179.09合计25004.7648906.3748906.373823.39六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10740.97万元,占计划投资的74.38%。其中:完成固定资产投资8031.93万元,占总投资的74.78%;完成流动资金投资2709.04,占总投资的25.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10740.971.1完成比例74.38%2完成固定资产投资万元8031.932.1完成比例74.78%3完成流动资金投资万元2709.043.1完成比例25.22%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员611人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4151.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元2474.092工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元585.033企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元151.084品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元292.165其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.085.3年工资额万元211.696职工工资总额万元20629.94五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10199.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3823.393596.38185.0010199.051.1工程费用万元3823.393596.3824872.351.1.1建筑工程费用万元3823.393823.3926.48%1.1.2设备购置及安装费万元3596.383596.3824.90%1.2工程建设其他费用万元2779.282779.2819.25%1.2.1无形资产万元1226.271226.271.3预备费万元1553.011553.011.3.1基本预备费万元722.72722.721.3.2涨价预备费万元830.29830.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元10199.0510199.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4242.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24872.3513706.7820360.3424872.3524872.3524872.351.1应收账款万元7461.704103.945969.367461.707461.707461.701.2存货万元11192.566155.918954.0511192.5611192.5611192.561.2.1原辅材料万元3357.771846.772686.213357.773357.773357.771.2.2燃料动力万元167.8992.34134.31167.89167.89167.891.2.3在产品万元5148.582831.724118.865148.585148.585148.581.2.4产成品万元2518.331385.082014.662518.332518.332518.331.3现金万元6218.093419.954974.476218.096218.096218.092流动负债万元20629.9411346.4716503.9520629.9420629.9420629.942.1应付账款万元20629.9411346.4716503.9520629.9420629.9420629.943流动资金万元4242.412333.333393.934242.414242.414242.414铺底流动资金万元1414.12777.771131.311414.121414.121414.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14441.46万元,其中:固定资产投资10199.05万元,占项目总投资的70.62%;流动资金4242.41万元,占项目总投资的29.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3823.39万元,占项目总投资的26.48%;设备购置费3596.38万元,占项目总投资的24.90%;其它投资2779.28万元,占项目总投资的19.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10199.05+4242.41=14441.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10199.0570.62%1.1项目建设投资万元10199.0570.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4242.4129.38%3总投资万元万元14441.46二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18629.05万元,总成本5723.87万元,利润总额12905.18万元,净利润219.74万元,增值税605.48万元,税金及附加9678.89万元,所得税3226.30万元;第二年收入27096.80万元,总成本7607.62万元,利润总额19489.18万元,净利润14616.88万元,增值税880.70万元,税金及附加252.77万元,所得税4872.30万元;第三年生产负荷100%,收入33871.00万元,总成本25889.67万元,利润总额7981.33万元,净利润5986.00万元,增值税1100.87万元,税金及附加279.19万元,所得税1995.33万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33871.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1100.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18629.0527096.8033871.0033871.0033871.001.1树脂基复合材料桨叶万元18629.0527096.8033871.0033871.0033871.002现价增加值万元5961.308670.9810838.721
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