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文档简介
泓域咨询MACRO/ 原房病床投资项目立项申请报告原房病床投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入10979.58万元,同比增长25.38%(2222.85万元)。其中,主营业业务原房病床生产及销售收入为9438.00万元,占营业总收入的85.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2579.17万元,较去年同期相比增长586.05万元,增长率29.40%;实现净利润1934.38万元,较去年同期相比增长307.33万元,增长率18.89%。二、项目概况(一)项目名称原房病床投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积39739.86平方米(折合约59.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.21%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度167.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39739.86平方米,建筑物基底占地面积25914.36平方米,总建筑面积64378.57平方米,其中:规划建设主体工程48957.00平方米,项目规划绿化面积4230.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费4494.20万元。(七)节能分析“原房病床投资项目建设项目”,年用电量1257023.33千瓦时,年总用水量6761.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.07吨标准煤/年。达产年综合节能量66.46吨标准煤/年,项目总节能率22.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11877.10万元,其中:固定资产投资9978.46万元,占项目总投资的84.01%;流动资金1898.64万元,占项目总投资的15.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14304.00万元,总成本费用10970.79万元,税金及附加214.13万元,利润总额3333.21万元,利税总额4007.09万元,税后净利润2499.91万元,达产年纳税总额1507.18万元;达产年投资利润率28.06%,投资利税率33.74%,投资回报率21.05%,全部投资回收期6.25年,提供就业职位250个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心原房病床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心原房病床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“原房病床投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位250个,达产年纳税总额1507.18万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.06%,投资利税率33.74%,全部投资回报率21.05%,全部投资回收期6.25年,固定资产投资回收期6.25年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南(2016-2020年)“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈,根据产业发展基础每年选择部分重点方向,联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位,对各类企业平等开放竞争机会,鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39739.8659.58亩1.1容积率1.621.2建筑系数65.21%1.3投资强度万元/亩167.481.4基底面积平方米25914.361.5总建筑面积平方米64378.571.6绿化面积平方米4230.98绿化率6.57%2总投资万元11877.102.1固定资产投资万元9978.462.1.1土建工程投资万元5678.792.1.1.1土建工程投资占比万元47.81%2.1.2设备投资万元4494.202.1.2.1设备投资占比37.84%2.1.3其它投资万元-194.532.1.3.1其它投资占比-1.64%2.1.4固定资产投资占比84.01%2.2流动资金万元1898.642.2.1流动资金占比15.99%3收入万元14304.004总成本万元10970.795利润总额万元3333.216净利润万元2499.917所得税万元1.628增值税万元459.759税金及附加万元214.1310纳税总额万元1507.1811利税总额万元4007.0912投资利润率28.06%13投资利税率33.74%14投资回报率21.05%15回收期年6.2516设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1257023.3318年用水量立方米6761.1919总能耗吨标准煤155.0720节能率22.05%21节能量吨标准煤66.4622员工数量人250第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。对于2018年中国经济,国际组织和市场机构主流的观点是,中国经济增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平,判断的一个重要依据是靠信贷高增长驱动的经济增长不可持续。原因有三个方面:第一,中国的高信贷、高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因素有较大关系,信贷余额较高、增速较快并不必然意味着高风险。事实上,供给侧结构性改革五大任务中,“去杠杆”效果已经显现,最新数据显示,我国总杠杆率上升速度明显放缓,正趋于稳定,尤其是非金融企业杠杆率已经开始下降,潜在债务压力正趋于减轻。第二,中国经济结构持续优化,新旧动能加快转换。高信贷驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降,消费已经成为经济增长的最主要驱动力。2017年前三季度,消费和投资对经济增长的贡献分别为64.5%、32.8%,前者已接近后者的两倍,预计随着劳动收入、可支配收入占GDP的比重进一步上升,消费对经济增长的贡献会进一步扩大。新经济和新动能高速成长,创新驱动蔚然成风,新旧动能转换在加快,而新经济和新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三,中国经济的融资结构在持续优化,2016年直接融资占社会融资总量的比重已超过23%。十九大报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资,随着多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升,直接融资占比会进一步扩大。尤其值得注意的是,民间投资占整个投资的比重超过60%,民营企业的投资相当一部分来自于自由资金而非银行信贷。民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势,这意味着如果政府能够有效调动民间投资的积极性,即使社融或信贷增速放缓,民营企业的投资仍然会出现恢复性上升,这将带动整个投资稳中有升。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.21%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度167.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18321.4518321.4548957.0048957.004750.311.1主要生产车间10992.8710992.8729374.2029374.202945.191.2辅助生产车间5862.865862.8615666.2415666.241520.101.3其他生产车间1465.721465.722839.512839.51285.022仓储工程3887.153887.1510024.0210024.02707.372.1成品贮存971.79971.792506.012506.01176.842.2原料仓储2021.322021.325212.495212.49367.832.3辅助材料仓库894.04894.042305.522305.52162.703供配电工程207.31207.31207.31207.3116.463.1供配电室207.31207.31207.31207.3116.464给排水工程238.41238.41238.41238.4114.724.1给排水238.41238.41238.41238.4114.725服务性工程2461.862461.862461.862461.86173.735.1办公用房1080.611080.611080.611080.61101.145.2生活服务1381.251381.251381.251381.2572.036消防及环保工程694.50694.50694.50694.5055.146.1消防环保工程694.50694.50694.50694.5055.147项目总图工程103.66103.66103.66103.66-135.507.1场地及道路硬化7102.641060.691060.697.2场区围墙1060.697102.647102.647.3安全保卫室103.66103.66103.66103.668绿化工程2758.8496.56合计25914.3664378.5764378.575678.79六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8354.78万元,占计划投资的70.34%。其中:完成固定资产投资5079.43万元,占总投资的60.80%;完成流动资金投资3275.35,占总投资的39.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8354.781.1完成比例70.34%2完成固定资产投资万元5079.432.1完成比例60.80%3完成流动资金投资万元3275.353.1完成比例39.20%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员250人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1701.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元1001.772工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元222.983企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.813.3年工资额万元65.394品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元115.085其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元7.515.3年工资额万元83.306职工工资总额万元8342.93五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9978.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5678.794494.20167.489978.461.1工程费用万元5678.794494.2010241.571.1.1建筑工程费用万元5678.795678.7947.81%1.1.2设备购置及安装费万元4494.204494.2037.84%1.2工程建设其他费用万元-194.53-194.53-1.64%1.2.1无形资产万元-97.31-97.311.3预备费万元-97.22-97.221.3.1基本预备费万元-52.72-52.721.3.2涨价预备费万元-44.50-44.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元9978.469978.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1898.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10241.576602.066952.9110241.5710241.5710241.571.1应收账款万元3072.471997.112304.353072.473072.473072.471.2存货万元4608.712995.663456.534608.714608.714608.711.2.1原辅材料万元1382.61898.701036.961382.611382.611382.611.2.2燃料动力万元69.1344.9351.8569.1369.1369.131.2.3在产品万元2120.011378.001590.002120.012120.012120.011.2.4产成品万元1036.96674.02777.721036.961036.961036.961.3现金万元2560.391664.261920.292560.392560.392560.392流动负债万元8342.935422.906257.208342.938342.938342.932.1应付账款万元8342.935422.906257.208342.938342.938342.933流动资金万元1898.641234.121423.981898.641898.641898.644铺底流动资金万元632.87411.37474.66632.87632.87632.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11877.10万元,其中:固定资产投资9978.46万元,占项目总投资的84.01%;流动资金1898.64万元,占项目总投资的15.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5678.79万元,占项目总投资的47.81%;设备购置费4494.20万元,占项目总投资的37.84%;其它投资-194.53万元,占项目总投资的-1.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9978.46+1898.64=11877.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9978.4684.01%1.1项目建设投资万元9978.4684.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1898.6415.99%3总投资万元万元11877.10二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9297.60万元,总成本5982.23万元,利润总额3315.37万元,净利润194.82万元,增值税298.84万元,税金及附加2486.53万元,所得税828.84万元;第二年收入10728.00万元,总成本6751.81万元,利润总额3976.19万元,净利润2982.14万元,增值税344.81万元,税金及附加200.34万元,所得税994.05万元;第三年生产负荷100%,收入14304.00万元,总成本10970.79万元,利润总额3333.21万元,净利润2499.91万元,增值税459.75万元,税金及附加214.13万元,所得税833.30万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14304.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=459.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9297.6010728.0014304.0014304.0014304.001.1原房病床万元9297.6010728.0014304.0014304.0014304.002现价增加值万元2975
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