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泓域咨询MACRO/ 藤竹棕草工艺制品投资项目立项申请报告藤竹棕草工艺制品投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7697.94万元,同比增长29.74%(1764.49万元)。其中,主营业业务藤竹棕草工艺制品生产及销售收入为6940.09万元,占营业总收入的90.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1493.94万元,较去年同期相比增长348.42万元,增长率30.42%;实现净利润1120.45万元,较去年同期相比增长236.84万元,增长率26.80%。二、项目概况(一)项目名称藤竹棕草工艺制品投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29401.36平方米(折合约44.08亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.82%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度186.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29401.36平方米,建筑物基底占地面积18469.93平方米,总建筑面积44102.04平方米,其中:规划建设主体工程27483.61平方米,项目规划绿化面积3521.80平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2499.81万元。(七)节能分析“藤竹棕草工艺制品投资项目建设项目”,年用电量658820.50千瓦时,年总用水量10099.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.83吨标准煤/年。达产年综合节能量23.08吨标准煤/年,项目总节能率22.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9416.60万元,其中:固定资产投资8210.34万元,占项目总投资的87.19%;流动资金1206.26万元,占项目总投资的12.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9144.00万元,总成本费用7281.87万元,税金及附加148.43万元,利润总额1862.13万元,利税总额2267.41万元,税后净利润1396.60万元,达产年纳税总额870.81万元;达产年投资利润率19.77%,投资利税率24.08%,投资回报率14.83%,全部投资回收期8.24年,提供就业职位188个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区藤竹棕草工艺制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区藤竹棕草工艺制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“藤竹棕草工艺制品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位188个,达产年纳税总额870.81万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率19.77%,投资利税率24.08%,全部投资回报率14.83%,全部投资回收期8.24年,固定资产投资回收期8.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、综合运用税收政策工具,落实税收优惠政策,促进制造业转型升级。(财政部、税务总局、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29401.3644.08亩1.1容积率1.501.2建筑系数62.82%1.3投资强度万元/亩186.261.4基底面积平方米18469.931.5总建筑面积平方米44102.041.6绿化面积平方米3521.80绿化率7.99%2总投资万元9416.602.1固定资产投资万元8210.342.1.1土建工程投资万元3885.352.1.1.1土建工程投资占比万元41.26%2.1.2设备投资万元2499.812.1.2.1设备投资占比26.55%2.1.3其它投资万元1825.182.1.3.1其它投资占比19.38%2.1.4固定资产投资占比87.19%2.2流动资金万元1206.262.2.1流动资金占比12.81%3收入万元9144.004总成本万元7281.875利润总额万元1862.136净利润万元1396.607所得税万元1.508增值税万元256.859税金及附加万元148.4310纳税总额万元870.8111利税总额万元2267.4112投资利润率19.77%13投资利税率24.08%14投资回报率14.83%15回收期年8.2416设备数量台(套)11717年用电量千瓦时658820.5018年用水量立方米10099.9819总能耗吨标准煤81.8320节能率22.31%21节能量吨标准煤23.0822员工数量人188第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济高质量发展的步伐更加坚定,用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度,我国经济同比增长6.7%,保持在合理区间,发展大势保持稳定;1至11月份,高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点;服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%,新登记注册企业日均超过1.8万户;投资结构持续改善,制造业投资增速连续6个月加快,民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%,持续保持较快增长。所有这些都在说明,中国经济结构调整和转型升级正在深化,经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级,着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升,抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。积极实施和优化我市省工业企业技术改造指导目录,引导产业市场化发展。推动企业广泛应用先进技术装备,大力推动“机器人应用”,进一步提高人均劳动生产率,提高产业竞争力。鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口,进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划,制定重点转型升级产业目录,率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级,制定实施纺织等行业分业施策专项方案,推动产业链、价值链整体提升。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.82%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度186.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13058.2413058.2427483.6127483.612663.411.1主要生产车间7834.947834.9416490.1716490.171651.311.2辅助生产车间4178.644178.648794.768794.76852.291.3其他生产车间1044.661044.661594.051594.05159.802仓储工程2770.492770.4910801.9810801.98761.322.1成品贮存692.62692.622700.492700.49190.332.2原料仓储1440.651440.655617.035617.03395.892.3辅助材料仓库637.21637.212484.462484.46175.103供配电工程147.76147.76147.76147.7611.723.1供配电室147.76147.76147.76147.7611.724给排水工程169.92169.92169.92169.9210.484.1给排水169.92169.92169.92169.9210.485服务性工程1754.641754.641754.641754.64123.675.1办公用房753.15753.15753.15753.1556.185.2生活服务1001.491001.491001.491001.4950.986消防及环保工程494.99494.99494.99494.9939.256.1消防环保工程494.99494.99494.99494.9939.257项目总图工程73.8873.8873.8873.88205.037.1场地及道路硬化4681.231032.641032.647.2场区围墙1032.644681.234681.237.3安全保卫室73.8873.8873.8873.888绿化工程2013.4070.47合计18469.9344102.0444102.043885.35六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6867.91万元,占计划投资的72.93%。其中:完成固定资产投资4722.40万元,占总投资的68.76%;完成流动资金投资2145.51,占总投资的31.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6867.911.1完成比例72.93%2完成固定资产投资万元4722.402.1完成比例68.76%3完成流动资金投资万元2145.513.1完成比例31.24%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员188人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1281.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元563.722工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元173.633企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.113.3年工资额万元52.324品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元82.525其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元5.975.3年工资额万元51.406职工工资总额万元5944.43五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8210.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3885.352499.81186.268210.341.1工程费用万元3885.352499.817150.691.1.1建筑工程费用万元3885.353885.3541.26%1.1.2设备购置及安装费万元2499.812499.8126.55%1.2工程建设其他费用万元1825.181825.1819.38%1.2.1无形资产万元1015.651015.651.3预备费万元809.53809.531.3.1基本预备费万元401.52401.521.3.2涨价预备费万元408.01408.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元8210.348210.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1206.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7150.694075.644381.347150.697150.697150.691.1应收账款万元2145.211287.121608.912145.212145.212145.211.2存货万元3217.811930.692413.363217.813217.813217.811.2.1原辅材料万元965.34579.21724.01965.34965.34965.341.2.2燃料动力万元48.2728.9636.2048.2748.2748.271.2.3在产品万元1480.19888.121110.141480.191480.191480.191.2.4产成品万元724.01434.40543.01724.01724.01724.011.3现金万元1787.671072.601340.751787.671787.671787.672流动负债万元5944.433566.664458.325944.435944.435944.432.1应付账款万元5944.433566.664458.325944.435944.435944.433流动资金万元1206.26723.76904.691206.261206.261206.264铺底流动资金万元402.08241.25301.56402.08402.08402.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9416.60万元,其中:固定资产投资8210.34万元,占项目总投资的87.19%;流动资金1206.26万元,占项目总投资的12.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3885.35万元,占项目总投资的41.26%;设备购置费2499.81万元,占项目总投资的26.55%;其它投资1825.18万元,占项目总投资的19.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8210.34+1206.26=9416.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8210.3487.19%1.1项目建设投资万元8210.3487.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1206.2612.81%3总投资万元万元9416.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5486.40万元,总成本1320.25万元,利润总额4166.15万元,净利润136.10万元,增值税154.11万元,税金及附加3124.61万元,所得税1041.54万元;第二年收入6858.00万元,总成本1565.21万元,利润总额5292.79万元,净利润3969.59万元,增值税192.64万元,税金及附加140.72万元,所得税1323.20万元;第三年生产负荷100%,收入9144.00万元,总成本7281.87万元,利润总额1862.13万元,净利润1396.60万元,增值税256.85万元,税金及附加148.43万元,所得税465.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9144.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=256.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5486.406858.009144.009144.009144.001.1藤竹棕草工艺制品万元5486.406858.009144.009144.009144.002现价增加值万元1755

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