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文档简介
泓域咨询MACRO/ 裙投资项目立项申请报告裙投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入49294.11万元,同比增长8.56%(3887.94万元)。其中,主营业业务裙生产及销售收入为40633.30万元,占营业总收入的82.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10413.58万元,较去年同期相比增长2577.25万元,增长率32.89%;实现净利润7810.18万元,较去年同期相比增长1094.21万元,增长率16.29%。二、项目概况(一)项目名称裙投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积53626.80平方米(折合约80.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.91%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度195.82万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53626.80平方米,建筑物基底占地面积42853.18平方米,总建筑面积55235.60平方米,其中:规划建设主体工程38641.82平方米,项目规划绿化面积3231.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计172台(套),设备购置费5422.14万元。(七)节能分析“裙投资项目建设项目”,年用电量866710.63千瓦时,年总用水量46037.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.45吨标准煤/年。达产年综合节能量40.85吨标准煤/年,项目总节能率26.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资22432.43万元,其中:固定资产投资15743.93万元,占项目总投资的70.18%;流动资金6688.50万元,占项目总投资的29.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入49775.00万元,总成本费用39119.91万元,税金及附加390.87万元,利润总额10655.09万元,利税总额12515.63万元,税后净利润7991.32万元,达产年纳税总额4524.31万元;达产年投资利润率47.50%,投资利税率55.79%,投资回报率35.62%,全部投资回收期4.31年,提供就业职位929个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区裙行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区裙产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“裙投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位929个,达产年纳税总额4524.31万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.50%,投资利税率55.79%,全部投资回报率35.62%,全部投资回收期4.31年,固定资产投资回收期4.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53626.8080.40亩1.1容积率1.031.2建筑系数79.91%1.3投资强度万元/亩195.821.4基底面积平方米42853.181.5总建筑面积平方米55235.601.6绿化面积平方米3231.84绿化率5.85%2总投资万元22432.432.1固定资产投资万元15743.932.1.1土建工程投资万元4212.072.1.1.1土建工程投资占比万元18.78%2.1.2设备投资万元5422.142.1.2.1设备投资占比24.17%2.1.3其它投资万元6109.722.1.3.1其它投资占比27.24%2.1.4固定资产投资占比70.18%2.2流动资金万元6688.502.2.1流动资金占比29.82%3收入万元49775.004总成本万元39119.915利润总额万元10655.096净利润万元7991.327所得税万元1.038增值税万元1469.679税金及附加万元390.8710纳税总额万元4524.3111利税总额万元12515.6312投资利润率47.50%13投资利税率55.79%14投资回报率35.62%15回收期年4.3116设备数量台(套)17217年用电量千瓦时866710.6318年用水量立方米46037.3219总能耗吨标准煤110.4520节能率26.59%21节能量吨标准煤40.8522员工数量人929第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、加快发展高新技术产业。按照重点突破、跨越发展、掌握核心技术的原则,加快实施一批高新技术产业项目,培育一批高新技术企业,发展一批高新技术产业群。力争到2020年,形成通信与网络设备、生物与新医药、电子元器件、仪器仪表、新能源、新材料、软件服务等7个重点优势产业,高新技术企业数量增长1倍以上。高水平规划建设国家级高新技术产业开发区和产业基地以及一批省级高新技术产业园和高新技术特色产业基地。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.91%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度195.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30297.2030297.2038641.8238641.823241.361.1主要生产车间18178.3218178.3223185.0923185.092009.641.2辅助生产车间9695.109695.1012365.3812365.381037.241.3其他生产车间2423.782423.782241.232241.23194.482仓储工程6427.986427.9810785.9610785.96658.002.1成品贮存1606.991606.992696.492696.49164.502.2原料仓储3342.553342.555608.705608.70342.162.3辅助材料仓库1478.441478.442480.772480.77151.343供配电工程342.83342.83342.83342.8323.533.1供配电室342.83342.83342.83342.8323.534给排水工程394.25394.25394.25394.2521.044.1给排水394.25394.25394.25394.2521.045服务性工程4071.054071.054071.054071.05248.365.1办公用房1726.341726.341726.341726.34113.505.2生活服务2344.712344.712344.712344.71115.976消防及环保工程1148.471148.471148.471148.4778.826.1消防环保工程1148.471148.471148.471148.4778.827项目总图工程171.41171.41171.41171.41-207.397.1场地及道路硬化11616.042183.722183.727.2场区围墙2183.7211616.0411616.047.3安全保卫室171.41171.41171.41171.418绿化工程4238.61148.35合计42853.1855235.6055235.604212.07六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资19930.89万元,占计划投资的88.85%。其中:完成固定资产投资13514.49万元,占总投资的67.81%;完成流动资金投资6416.40,占总投资的32.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19930.891.1完成比例88.85%2完成固定资产投资万元13514.492.1完成比例67.81%3完成流动资金投资万元6416.403.1完成比例32.19%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员929人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6321.2人均年工资万元4.651.3年工资额万元3448.292工程技术人员工资2.1平均人数人1392.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元728.113企业管理人员工资3.1平均人数人373.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元241.704品质管理人员工资4.1平均人数人744.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元382.055其他人员工资5.1平均人数人475.2人均年工资万元6.685.3年工资额万元303.566职工工资总额万元30811.44五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15743.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4212.075422.14195.8215743.931.1工程费用万元4212.075422.1437499.941.1.1建筑工程费用万元4212.074212.0718.78%1.1.2设备购置及安装费万元5422.145422.1424.17%1.2工程建设其他费用万元6109.726109.7227.24%1.2.1无形资产万元3234.323234.321.3预备费万元2875.402875.401.3.1基本预备费万元1439.961439.961.3.2涨价预备费万元1435.441435.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元15743.9315743.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6688.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37499.9419444.9826613.4337499.9437499.9437499.941.1应收账款万元11249.986187.498999.9911249.9811249.9811249.981.2存货万元16874.979281.2413499.9816874.9716874.9716874.971.2.1原辅材料万元5062.492784.374049.995062.495062.495062.491.2.2燃料动力万元253.12139.22202.50253.12253.12253.121.2.3在产品万元7762.494269.376209.997762.497762.497762.491.2.4产成品万元3796.872088.283037.493796.873796.873796.871.3现金万元9374.995156.247499.999374.999374.999374.992流动负债万元30811.4416946.2924649.1530811.4430811.4430811.442.1应付账款万元30811.4416946.2924649.1530811.4430811.4430811.443流动资金万元6688.503678.685350.806688.506688.506688.504铺底流动资金万元2229.481226.221783.602229.482229.482229.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资22432.43万元,其中:固定资产投资15743.93万元,占项目总投资的70.18%;流动资金6688.50万元,占项目总投资的29.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4212.07万元,占项目总投资的18.78%;设备购置费5422.14万元,占项目总投资的24.17%;其它投资6109.72万元,占项目总投资的27.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15743.93+6688.50=22432.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15743.9370.18%1.1项目建设投资万元15743.9370.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6688.5029.82%3总投资万元万元22432.43二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27376.25万元,总成本3696.80万元,利润总额23679.45万元,净利润311.51万元,增值税808.32万元,税金及附加17759.59万元,所得税5919.86万元;第二年收入39820.00万元,总成本5072.88万元,利润总额34747.12万元,净利润26060.34万元,增值税1175.74万元,税金及附加355.60万元,所得税8686.78万元;第三年生产负荷100%,收入49775.00万元,总成本39119.91万元,利润总额10655.09万元,净利润7991.32万元,增值税1469.67万元,税金及附加390.87万元,所得税2663.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入49775.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1469.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27376.2539820.0049775.0049775.0049775.001.1裙万元27376.2539820.0049775.0049775.0049775.002现价增加值万元8760.4012742.4015928.0015928.0015928
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