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文档简介
泓域咨询MACRO/ 皂类防水剂投资项目立项申请报告皂类防水剂投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入9347.32万元,同比增长28.55%(2076.04万元)。其中,主营业业务皂类防水剂生产及销售收入为8869.14万元,占营业总收入的94.88%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1884.26万元,较去年同期相比增长433.72万元,增长率29.90%;实现净利润1413.19万元,较去年同期相比增长157.04万元,增长率12.50%。二、项目概况(一)项目名称皂类防水剂投资项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积18942.80平方米(折合约28.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.44%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度169.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18942.80平方米,建筑物基底占地面积11259.60平方米,总建筑面积22541.93平方米,其中:规划建设主体工程13713.36平方米,项目规划绿化面积1392.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1477.51万元。(七)节能分析“皂类防水剂投资项目建设项目”,年用电量1372888.52千瓦时,年总用水量5374.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.19吨标准煤/年。达产年综合节能量50.54吨标准煤/年,项目总节能率27.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6125.23万元,其中:固定资产投资4810.11万元,占项目总投资的78.53%;流动资金1315.12万元,占项目总投资的21.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11733.00万元,总成本费用9239.74万元,税金及附加117.04万元,利润总额2493.26万元,利税总额2954.20万元,税后净利润1869.95万元,达产年纳税总额1084.26万元;达产年投资利润率40.70%,投资利税率48.23%,投资回报率30.53%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位208个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区皂类防水剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区皂类防水剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“皂类防水剂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位208个,达产年纳税总额1084.26万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.70%,投资利税率48.23%,全部投资回报率30.53%,全部投资回收期4.78年,固定资产投资回收期4.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18942.8028.40亩1.1容积率1.191.2建筑系数59.44%1.3投资强度万元/亩169.371.4基底面积平方米11259.601.5总建筑面积平方米22541.931.6绿化面积平方米1392.07绿化率6.18%2总投资万元6125.232.1固定资产投资万元4810.112.1.1土建工程投资万元1997.182.1.1.1土建工程投资占比万元32.61%2.1.2设备投资万元1477.512.1.2.1设备投资占比24.12%2.1.3其它投资万元1335.422.1.3.1其它投资占比21.80%2.1.4固定资产投资占比78.53%2.2流动资金万元1315.122.2.1流动资金占比21.47%3收入万元11733.004总成本万元9239.745利润总额万元2493.266净利润万元1869.957所得税万元1.198增值税万元343.909税金及附加万元117.0410纳税总额万元1084.2611利税总额万元2954.2012投资利润率40.70%13投资利税率48.23%14投资回报率30.53%15回收期年4.7816设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1372888.5218年用水量立方米5374.0819总能耗吨标准煤169.1920节能率27.17%21节能量吨标准煤50.5422员工数量人208第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.44%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度169.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7960.547960.5413713.3613713.361336.481.1主要生产车间4776.324776.328228.028228.02828.621.2辅助生产车间2547.372547.374388.284388.28427.671.3其他生产车间636.84636.84795.37795.3780.192仓储工程1688.941688.945738.575738.57406.742.1成品贮存422.24422.241434.641434.64101.692.2原料仓储878.25878.252984.062984.06211.502.3辅助材料仓库388.46388.461319.871319.8793.553供配电工程90.0890.0890.0890.087.183.1供配电室90.0890.0890.0890.087.184给排水工程103.59103.59103.59103.596.424.1给排水103.59103.59103.59103.596.425服务性工程1069.661069.661069.661069.6675.825.1办公用房607.75607.75607.75607.7538.785.2生活服务461.91461.91461.91461.9144.006消防及环保工程301.76301.76301.76301.7624.066.1消防环保工程301.76301.76301.76301.7624.067项目总图工程45.0445.0445.0445.04108.607.1场地及道路硬化2838.54537.35537.357.2场区围墙537.352838.542838.547.3安全保卫室45.0445.0445.0445.048绿化工程910.8631.88合计11259.6022541.9322541.931997.18六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4208.26万元,占计划投资的68.70%。其中:完成固定资产投资2963.34万元,占总投资的70.42%;完成流动资金投资1244.92,占总投资的29.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4208.261.1完成比例68.70%2完成固定资产投资万元2963.342.1完成比例70.42%3完成流动资金投资万元1244.923.1完成比例29.58%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员208人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1411.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元804.512工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元172.813企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元63.654品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元89.825其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.395.3年工资额万元57.886职工工资总额万元7221.61五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4810.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1997.181477.51169.374810.111.1工程费用万元1997.181477.518536.731.1.1建筑工程费用万元1997.181997.1832.61%1.1.2设备购置及安装费万元1477.511477.5124.12%1.2工程建设其他费用万元1335.421335.4221.80%1.2.1无形资产万元641.62641.621.3预备费万元693.80693.801.3.1基本预备费万元334.06334.061.3.2涨价预备费万元359.74359.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元4810.114810.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1315.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8536.735059.626561.628536.738536.738536.731.1应收账款万元2561.021408.561792.712561.022561.022561.021.2存货万元3841.532112.842689.073841.533841.533841.531.2.1原辅材料万元1152.46633.85806.721152.461152.461152.461.2.2燃料动力万元57.6231.6940.3457.6257.6257.621.2.3在产品万元1767.10971.911236.971767.101767.101767.101.2.4产成品万元864.34475.39605.04864.34864.34864.341.3现金万元2134.181173.801493.932134.182134.182134.182流动负债万元7221.613971.895055.137221.617221.617221.612.1应付账款万元7221.613971.895055.137221.617221.617221.613流动资金万元1315.12723.32920.581315.121315.121315.124铺底流动资金万元438.37241.11306.86438.37438.37438.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6125.23万元,其中:固定资产投资4810.11万元,占项目总投资的78.53%;流动资金1315.12万元,占项目总投资的21.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1997.18万元,占项目总投资的32.61%;设备购置费1477.51万元,占项目总投资的24.12%;其它投资1335.42万元,占项目总投资的21.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4810.11+1315.12=6125.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4810.1178.53%1.1项目建设投资万元4810.1178.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1315.1221.47%3总投资万元万元6125.23二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6453.15万元,总成本6016.16万元,利润总额436.99万元,净利润98.47万元,增值税189.15万元,税金及附加327.74万元,所得税109.25万元;第二年收入8213.10万元,总成本7370.06万元,利润总额843.04万元,净利润632.28万元,增值税240.73万元,税金及附加104.66万元,所得税210.76万元;第三年生产负荷100%,收入11733.00万元,总成本9239.74万元,利润总额2493.26万元,净利润1869.95万元,增值税343.90万元,税金及附加117.04万元,所得税623.32万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11733.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=343.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6453.158213.1011733.0011733.0011733.001.1皂类防水剂万元6453.158213.1011733.0011733.0011733.002现价增加值万元2065.012628.193754.563754.56375
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