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文档简介
泓域咨询MACRO/ 涂料用稀释剂投资项目立项申请报告涂料用稀释剂投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11996.81万元,同比增长31.87%(2899.53万元)。其中,主营业业务涂料用稀释剂生产及销售收入为10430.87万元,占营业总收入的86.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3414.02万元,较去年同期相比增长709.40万元,增长率26.23%;实现净利润2560.51万元,较去年同期相比增长315.95万元,增长率14.08%。二、项目概况(一)项目名称涂料用稀释剂投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积29734.86平方米(折合约44.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.75%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度170.14万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29734.86平方米,建筑物基底占地面积21037.41平方米,总建筑面积45196.99平方米,其中:规划建设主体工程27378.07平方米,项目规划绿化面积2571.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费3877.44万元。(七)节能分析“涂料用稀释剂投资项目建设项目”,年用电量969069.06千瓦时,年总用水量17532.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.60吨标准煤/年。达产年综合节能量46.90吨标准煤/年,项目总节能率21.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9966.19万元,其中:固定资产投资7584.84万元,占项目总投资的76.11%;流动资金2381.35万元,占项目总投资的23.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19524.00万元,总成本费用14743.11万元,税金及附加198.07万元,利润总额4780.89万元,利税总额5638.39万元,税后净利润3585.67万元,达产年纳税总额2052.72万元;达产年投资利润率47.97%,投资利税率56.58%,投资回报率35.98%,全部投资回收期4.28年,提供就业职位323个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区涂料用稀释剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区涂料用稀释剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“涂料用稀释剂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位323个,达产年纳税总额2052.72万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.97%,投资利税率56.58%,全部投资回报率35.98%,全部投资回收期4.28年,固定资产投资回收期4.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29734.8644.58亩1.1容积率1.521.2建筑系数70.75%1.3投资强度万元/亩170.141.4基底面积平方米21037.411.5总建筑面积平方米45196.991.6绿化面积平方米2571.85绿化率5.69%2总投资万元9966.192.1固定资产投资万元7584.842.1.1土建工程投资万元3370.252.1.1.1土建工程投资占比万元33.82%2.1.2设备投资万元3877.442.1.2.1设备投资占比38.91%2.1.3其它投资万元337.152.1.3.1其它投资占比3.38%2.1.4固定资产投资占比76.11%2.2流动资金万元2381.352.2.1流动资金占比23.89%3收入万元19524.004总成本万元14743.115利润总额万元4780.896净利润万元3585.677所得税万元1.528增值税万元659.439税金及附加万元198.0710纳税总额万元2052.7211利税总额万元5638.3912投资利润率47.97%13投资利税率56.58%14投资回报率35.98%15回收期年4.2816设备数量台(套)8017年用电量千瓦时969069.0618年用水量立方米17532.8019总能耗吨标准煤120.6020节能率21.31%21节能量吨标准煤46.9022员工数量人323第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.75%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度170.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14873.4514873.4527378.0727378.072245.681.1主要生产车间8924.078924.0716426.8416426.841392.321.2辅助生产车间4759.504759.508760.988760.98718.621.3其他生产车间1189.881189.881587.931587.93134.742仓储工程3155.613155.6111582.3011582.30690.942.1成品贮存788.90788.902895.572895.57172.742.2原料仓储1640.921640.926022.806022.80359.292.3辅助材料仓库725.79725.792663.932663.93158.923供配电工程168.30168.30168.30168.3011.293.1供配电室168.30168.30168.30168.3011.294给排水工程193.54193.54193.54193.5410.104.1给排水193.54193.54193.54193.5410.105服务性工程1998.551998.551998.551998.55119.225.1办公用房919.80919.80919.80919.8054.495.2生活服务1078.751078.751078.751078.7550.006消防及环保工程563.80563.80563.80563.8037.846.1消防环保工程563.80563.80563.80563.8037.847项目总图工程84.1584.1584.1584.15189.237.1场地及道路硬化5414.951185.321185.327.2场区围墙1185.325414.955414.957.3安全保卫室84.1584.1584.1584.158绿化工程1884.3865.95合计21037.4145196.9945196.993370.25六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6469.84万元,占计划投资的64.92%。其中:完成固定资产投资4280.36万元,占总投资的66.16%;完成流动资金投资2189.48,占总投资的33.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6469.841.1完成比例64.92%2完成固定资产投资万元4280.362.1完成比例66.16%3完成流动资金投资万元2189.483.1完成比例33.84%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员323人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2201.2人均年工资万元5.251.3年工资额万元1299.272工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元297.223企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.713.3年工资额万元93.274品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元138.285其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.765.3年工资额万元85.976职工工资总额万元9840.66五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7584.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3370.253877.44170.147584.841.1工程费用万元3370.253877.4412222.011.1.1建筑工程费用万元3370.253370.2533.82%1.1.2设备购置及安装费万元3877.443877.4438.91%1.2工程建设其他费用万元337.15337.153.38%1.2.1无形资产万元160.42160.421.3预备费万元176.73176.731.3.1基本预备费万元93.8293.821.3.2涨价预备费万元82.9182.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元7584.847584.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2381.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12222.016096.689207.4912222.0112222.0112222.011.1应收账款万元3666.601466.642749.953666.603666.603666.601.2存货万元5499.902199.964124.935499.905499.905499.901.2.1原辅材料万元1649.97659.991237.481649.971649.971649.971.2.2燃料动力万元82.5033.0061.8782.5082.5082.501.2.3在产品万元2529.951011.981897.472529.952529.952529.951.2.4产成品万元1237.48494.99928.111237.481237.481237.481.3现金万元3055.501222.202291.633055.503055.503055.502流动负债万元9840.663936.267380.499840.669840.669840.662.1应付账款万元9840.663936.267380.499840.669840.669840.663流动资金万元2381.35952.541786.012381.352381.352381.354铺底流动资金万元793.78317.51595.34793.78793.78793.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9966.19万元,其中:固定资产投资7584.84万元,占项目总投资的76.11%;流动资金2381.35万元,占项目总投资的23.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3370.25万元,占项目总投资的33.82%;设备购置费3877.44万元,占项目总投资的38.91%;其它投资337.15万元,占项目总投资的3.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7584.84+2381.35=9966.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7584.8476.11%1.1项目建设投资万元7584.8476.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2381.3523.89%3总投资万元万元9966.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7809.60万元,总成本6629.53万元,利润总额1180.07万元,净利润150.59万元,增值税263.77万元,税金及附加885.05万元,所得税295.02万元;第二年收入14643.00万元,总成本10922.71万元,利润总额3720.29万元,净利润2790.22万元,增值税494.57万元,税金及附加178.29万元,所得税930.07万元;第三年生产负荷100%,收入19524.00万元,总成本14743.11万元,利润总额4780.89万元,净利润3585.67万元,增值税659.43万元,税金及附加198.07万元,所得税1195.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19524.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=659.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7809.6014643.0019524.0019524.0019524.001.1涂料用稀释剂万元7809.6014643.0019524.0019524.0019524.002现价增加值万元2499.074685.76624
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