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文档简介
泓域咨询MACRO/ GRC仿瓷浴缸投资项目立项申请报告GRC仿瓷浴缸投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入7359.85万元,同比增长17.14%(1077.11万元)。其中,主营业业务GRC仿瓷浴缸生产及销售收入为6752.95万元,占营业总收入的91.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1638.81万元,较去年同期相比增长283.09万元,增长率20.88%;实现净利润1229.11万元,较去年同期相比增长259.15万元,增长率26.72%。二、项目概况(一)项目名称GRC仿瓷浴缸投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积13986.99平方米(折合约20.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.90%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度166.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13986.99平方米,建筑物基底占地面积9916.78平方米,总建筑面积18322.96平方米,其中:规划建设主体工程12124.32平方米,项目规划绿化面积1003.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费1807.81万元。(七)节能分析“GRC仿瓷浴缸投资项目建设项目”,年用电量694133.35千瓦时,年总用水量2906.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.56吨标准煤/年。达产年综合节能量22.74吨标准煤/年,项目总节能率25.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4342.69万元,其中:固定资产投资3489.20万元,占项目总投资的80.35%;流动资金853.49万元,占项目总投资的19.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7406.00万元,总成本费用5736.56万元,税金及附加83.58万元,利润总额1669.44万元,利税总额1983.29万元,税后净利润1252.08万元,达产年纳税总额731.21万元;达产年投资利润率38.44%,投资利税率45.67%,投资回报率28.83%,全部投资回收期4.97年,提供就业职位113个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区GRC仿瓷浴缸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区GRC仿瓷浴缸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“GRC仿瓷浴缸投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位113个,达产年纳税总额731.21万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.44%,投资利税率45.67%,全部投资回报率28.83%,全部投资回收期4.97年,固定资产投资回收期4.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13986.9920.97亩1.1容积率1.311.2建筑系数70.90%1.3投资强度万元/亩166.391.4基底面积平方米9916.781.5总建筑面积平方米18322.961.6绿化面积平方米1003.29绿化率5.48%2总投资万元4342.692.1固定资产投资万元3489.202.1.1土建工程投资万元1400.482.1.1.1土建工程投资占比万元32.25%2.1.2设备投资万元1807.812.1.2.1设备投资占比41.63%2.1.3其它投资万元280.912.1.3.1其它投资占比6.47%2.1.4固定资产投资占比80.35%2.2流动资金万元853.492.2.1流动资金占比19.65%3收入万元7406.004总成本万元5736.565利润总额万元1669.446净利润万元1252.087所得税万元1.318增值税万元230.279税金及附加万元83.5810纳税总额万元731.2111利税总额万元1983.2912投资利润率38.44%13投资利税率45.67%14投资回报率28.83%15回收期年4.9716设备数量台(套)10317年用电量千瓦时694133.3518年用水量立方米2906.3119总能耗吨标准煤85.5620节能率25.64%21节能量吨标准煤22.7422员工数量人113第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.90%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度166.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7011.167011.1612124.3212124.321019.371.1主要生产车间4206.704206.707274.597274.59632.011.2辅助生产车间2243.572243.573879.783879.78326.201.3其他生产车间560.89560.89703.21703.2161.162仓储工程1487.521487.524029.124029.12246.372.1成品贮存371.88371.881007.281007.2861.592.2原料仓储773.51773.512095.142095.14128.112.3辅助材料仓库342.13342.13926.70926.7056.673供配电工程79.3379.3379.3379.335.463.1供配电室79.3379.3379.3379.335.464给排水工程91.2391.2391.2391.234.884.1给排水91.2391.2391.2391.234.885服务性工程942.09942.09942.09942.0957.615.1办公用房491.52491.52491.52491.5225.525.2生活服务450.57450.57450.57450.5732.906消防及环保工程265.77265.77265.77265.7718.286.1消防环保工程265.77265.77265.77265.7718.287项目总图工程39.6739.6739.6739.6716.017.1场地及道路硬化2739.39529.93529.937.2场区围墙529.932739.392739.397.3安全保卫室39.6739.6739.6739.678绿化工程928.6832.50合计9916.7818322.9618322.961400.48六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3875.47万元,占计划投资的89.24%。其中:完成固定资产投资2449.52万元,占总投资的63.21%;完成流动资金投资1425.95,占总投资的36.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3875.471.1完成比例89.24%2完成固定资产投资万元2449.522.1完成比例63.21%3完成流动资金投资万元1425.953.1完成比例36.79%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员113人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人771.2人均年工资万元5.141.3年工资额万元455.652工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.952.3年工资额万元100.383企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元37.904品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元46.075其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.425.3年工资额万元27.066职工工资总额万元3601.05五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3489.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1400.481807.81166.393489.201.1工程费用万元1400.481807.814454.541.1.1建筑工程费用万元1400.481400.4832.25%1.1.2设备购置及安装费万元1807.811807.8141.63%1.2工程建设其他费用万元280.91280.916.47%1.2.1无形资产万元128.09128.091.3预备费万元152.82152.821.3.1基本预备费万元63.6963.691.3.2涨价预备费万元89.1389.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元3489.203489.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金853.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4454.542009.304025.304454.544454.544454.541.1应收账款万元1336.36534.541069.091336.361336.361336.361.2存货万元2004.54801.821603.632004.542004.542004.541.2.1原辅材料万元601.36240.54481.09601.36601.36601.361.2.2燃料动力万元30.0712.0324.0530.0730.0730.071.2.3在产品万元922.09368.84737.67922.09922.09922.091.2.4产成品万元451.02180.41360.82451.02451.02451.021.3现金万元1113.63445.45890.911113.631113.631113.632流动负债万元3601.051440.422880.843601.053601.053601.052.1应付账款万元3601.051440.422880.843601.053601.053601.053流动资金万元853.49341.40682.79853.49853.49853.494铺底流动资金万元284.49113.80227.60284.49284.49284.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4342.69万元,其中:固定资产投资3489.20万元,占项目总投资的80.35%;流动资金853.49万元,占项目总投资的19.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1400.48万元,占项目总投资的32.25%;设备购置费1807.81万元,占项目总投资的41.63%;其它投资280.91万元,占项目总投资的6.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3489.20+853.49=4342.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3489.2080.35%1.1项目建设投资万元3489.2080.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元853.4919.65%3总投资万元万元4342.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2962.40万元,总成本1696.36万元,利润总额1266.04万元,净利润67.00万元,增值税92.11万元,税金及附加949.53万元,所得税316.51万元;第二年收入5924.80万元,总成本2920.99万元,利润总额3003.81万元,净利润2252.86万元,增值税184.22万元,税金及附加78.05万元,所得税750.95万元;第三年生产负荷100%,收入7406.00万元,总成本5736.56万元,利润总额1669.44万元,净利润1252.08万元,增值税230.27万元,税金及附加83.58万元,所得税417.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7406.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=230.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2962.405924.807406.007406.007406.001.1GRC仿瓷浴缸万元2962.405924.807406.007406.007406.002现价增加值万元947.971895.942369.922369.
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