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文档简介
泓域咨询MACRO/ 光敏器件投资项目立项申请报告光敏器件投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限公司实现营业收入33856.76万元,同比增长10.09%(3103.72万元)。其中,主营业业务光敏器件生产及销售收入为30752.88万元,占营业总收入的90.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7991.03万元,较去年同期相比增长1060.23万元,增长率15.30%;实现净利润5993.27万元,较去年同期相比增长750.93万元,增长率14.32%。二、项目概况(一)项目名称光敏器件投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积53086.53平方米(折合约79.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.63%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度194.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53086.53平方米,建筑物基底占地面积41741.94平方米,总建筑面积79629.79平方米,其中:规划建设主体工程53396.93平方米,项目规划绿化面积5630.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费5003.55万元。(七)节能分析“光敏器件投资项目建设项目”,年用电量514639.95千瓦时,年总用水量37916.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.49吨标准煤/年。达产年综合节能量25.86吨标准煤/年,项目总节能率27.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20940.26万元,其中:固定资产投资15464.34万元,占项目总投资的73.85%;流动资金5475.92万元,占项目总投资的26.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47596.00万元,总成本费用36987.19万元,税金及附加387.94万元,利润总额10608.81万元,利税总额12460.03万元,税后净利润7956.61万元,达产年纳税总额4503.42万元;达产年投资利润率50.66%,投资利税率59.50%,投资回报率38.00%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位840个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园光敏器件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园光敏器件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“光敏器件投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位840个,达产年纳税总额4503.42万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.66%,投资利税率59.50%,全部投资回报率38.00%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了推进“放管服”改革,推进落实投融资体制改革、减轻企业负担、完善“中国制造2025”配套政策等措施。针对这些保障措施,各部门、各单位按照分工,开展了一系列工作,已经取得了一定成效。“简政放权、放管结合、优化服务”改革。国务院以深化行政审批制度改革为重点推进简政放权,以创新监管体系为核心切实加强事中事后监管,针对取消、下放、保留以及“先照后证”改革后行政审批事项的不同特点和不同环节,提出了加强监管的主要内容和具体措施。实施公正监管,开展“双随机一公开”监管模式。建立企业主体信息库和违法不良记录信息库,探索建立信用管理机制,实行守信激励和失信惩戒,推动建立企业诚信体系。以优化审批程序为重心,推进行政许可标准化,改进优化政府服务。统筹“互联网+政务服务工作”,建立信息资源共享和交换机制,积极推进行政许可网上“一个窗口”办理工作。实行市场准入负面清单制度方面,2016年在天津、上海、福建、广东四省(市)先行试点,聚焦“试清单”“试机制”“强监管”“出经验”四大任务,开展了大量有益探索。2017年6月,辽宁省、吉林省、黑龙江省、浙江省、河南省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、贵州省、陕西省等11个省市纳入试点。试点结束后,市场准入负面清单制度将于2018年在全国推开。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53086.5379.59亩1.1容积率1.501.2建筑系数78.63%1.3投资强度万元/亩194.301.4基底面积平方米41741.941.5总建筑面积平方米79629.791.6绿化面积平方米5630.47绿化率7.07%2总投资万元20940.262.1固定资产投资万元15464.342.1.1土建工程投资万元6950.642.1.1.1土建工程投资占比万元33.19%2.1.2设备投资万元5003.552.1.2.1设备投资占比23.89%2.1.3其它投资万元3510.152.1.3.1其它投资占比16.76%2.1.4固定资产投资占比73.85%2.2流动资金万元5475.922.2.1流动资金占比26.15%3收入万元47596.004总成本万元36987.195利润总额万元10608.816净利润万元7956.617所得税万元1.508增值税万元1463.289税金及附加万元387.9410纳税总额万元4503.4211利税总额万元12460.0312投资利润率50.66%13投资利税率59.50%14投资回报率38.00%15回收期年4.1316设备数量台(套)15417年用电量千瓦时514639.9518年用水量立方米37916.9919总能耗吨标准煤66.4920节能率27.28%21节能量吨标准煤25.8622员工数量人840第二章 建设背景一、项目建设背景1、深化重点领域改革。落实中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见,推进全面创新改革试验区、张家口新能源综合应用试点等工作,使新兴产业集聚区成为突破体制机制障碍的先行军。建立便捷高效的新药和医疗器械审批监管方式。加快低空空域开放试点,解决新能源领域弃风弃光问题,改进互联网、金融、环保、文化、教育等领域的监管,实行更开放更合理的准入政策。加快制定出台信用体系、众筹等领域相关法规和制度。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.63%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度194.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29511.5529511.5553396.9353396.935126.941.1主要生产车间17706.9317706.9332038.1632038.163178.701.2辅助生产车间9443.709443.7017087.0217087.021640.621.3其他生产车间2360.922360.923097.023097.02307.622仓储工程6261.296261.2917051.3617051.361190.692.1成品贮存1565.321565.324262.844262.84297.672.2原料仓储3255.873255.878866.718866.71619.162.3辅助材料仓库1440.101440.103921.813921.81273.863供配电工程333.94333.94333.94333.9426.233.1供配电室333.94333.94333.94333.9426.234给排水工程384.03384.03384.03384.0323.464.1给排水384.03384.03384.03384.0323.465服务性工程3965.483965.483965.483965.48276.915.1办公用房2212.182212.182212.182212.18141.715.2生活服务1753.301753.301753.301753.30123.386消防及环保工程1118.681118.681118.681118.6887.886.1消防环保工程1118.681118.681118.681118.6887.887项目总图工程166.97166.97166.97166.9796.237.1场地及道路硬化11075.342082.852082.857.2场区围墙2082.8511075.3411075.347.3安全保卫室166.97166.97166.97166.978绿化工程3494.42122.30合计41741.9479629.7979629.796950.64六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14339.21万元,占计划投资的68.48%。其中:完成固定资产投资9691.67万元,占总投资的67.59%;完成流动资金投资4647.54,占总投资的32.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14339.211.1完成比例68.48%2完成固定资产投资万元9691.672.1完成比例67.59%3完成流动资金投资万元4647.543.1完成比例32.41%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员840人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5711.2人均年工资万元4.001.3年工资额万元3363.172工程技术人员工资2.1平均人数人1262.2人均年工资万元6.212.3年工资额万元789.653企业管理人员工资3.1平均人数人343.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元230.724品质管理人员工资4.1平均人数人674.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元345.105其他人员工资5.1平均人数人425.2人均年工资万元7.585.3年工资额万元213.506职工工资总额万元28540.52五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15464.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6950.645003.55194.3015464.341.1工程费用万元6950.645003.5534016.441.1.1建筑工程费用万元6950.646950.6433.19%1.1.2设备购置及安装费万元5003.555003.5523.89%1.2工程建设其他费用万元3510.153510.1516.76%1.2.1无形资产万元2020.332020.331.3预备费万元1489.821489.821.3.1基本预备费万元880.82880.821.3.2涨价预备费万元609.00609.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元15464.3415464.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5475.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34016.4417312.3526387.5834016.4434016.4434016.441.1应收账款万元10204.935612.717653.7010204.9310204.9310204.931.2存货万元15307.408419.0711480.5515307.4015307.4015307.401.2.1原辅材料万元4592.222525.723444.164592.224592.224592.221.2.2燃料动力万元229.61126.29172.21229.61229.61229.611.2.3在产品万元7041.403872.775281.057041.407041.407041.401.2.4产成品万元3444.161894.292583.123444.163444.163444.161.3现金万元8504.114677.266378.088504.118504.118504.112流动负债万元28540.5215697.2921405.3928540.5228540.5228540.522.1应付账款万元28540.5215697.2921405.3928540.5228540.5228540.523流动资金万元5475.923011.764106.945475.925475.925475.924铺底流动资金万元1825.291003.921368.981825.291825.291825.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20940.26万元,其中:固定资产投资15464.34万元,占项目总投资的73.85%;流动资金5475.92万元,占项目总投资的26.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6950.64万元,占项目总投资的33.19%;设备购置费5003.55万元,占项目总投资的23.89%;其它投资3510.15万元,占项目总投资的16.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15464.34+5475.92=20940.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15464.3473.85%1.1项目建设投资万元15464.3473.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5475.9226.15%3总投资万元万元20940.26二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入26177.80万元,总成本10702.79万元,利润总额15475.01万元,净利润308.92万元,增值税804.80万元,税金及附加11606.26万元,所得税3868.75万元;第二年收入35697.00万元,总成本13772.15万元,利润总额21924.85万元,净利润16443.64万元,增值税1097.46万元,税金及附加344.04万元,所得税5481.21万元;第三年生产负荷100%,收入47596.00万元,总成本36987.19万元,利润总额10608.81万元,净利润7956.61万元,增值税1463.28万元,税金及附加387.94万元,所得税2652.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47596.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1463.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26177.8035697.0047596.0047596.0047596.001.1光敏器件万元26177.8035697.0047596.0047596.0047596.002现价增加值万元8376.9011423.0415230.7215230.7215230.7
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