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文档简介
泓域咨询MACRO/ 加工改性剂投资项目立项申请报告加工改性剂投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11269.62万元,同比增长19.50%(1838.80万元)。其中,主营业业务加工改性剂生产及销售收入为10065.84万元,占营业总收入的89.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2833.54万元,较去年同期相比增长409.26万元,增长率16.88%;实现净利润2125.15万元,较去年同期相比增长390.81万元,增长率22.53%。二、项目概况(一)项目名称加工改性剂投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积19423.04平方米(折合约29.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.66%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度175.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19423.04平方米,建筑物基底占地面积13918.55平方米,总建筑面积29717.25平方米,其中:规划建设主体工程19969.02平方米,项目规划绿化面积2363.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2131.07万元。(七)节能分析“加工改性剂投资项目建设项目”,年用电量1145633.28千瓦时,年总用水量12784.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.89吨标准煤/年。达产年综合节能量42.38吨标准煤/年,项目总节能率29.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7192.14万元,其中:固定资产投资5102.70万元,占项目总投资的70.95%;流动资金2089.44万元,占项目总投资的29.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15573.00万元,总成本费用11842.24万元,税金及附加139.44万元,利润总额3730.76万元,利税总额4384.79万元,税后净利润2798.07万元,达产年纳税总额1586.72万元;达产年投资利润率51.87%,投资利税率60.97%,投资回报率38.90%,全部投资回收期4.07年,提供就业职位236个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园加工改性剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园加工改性剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“加工改性剂投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位236个,达产年纳税总额1586.72万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.87%,投资利税率60.97%,全部投资回报率38.90%,全部投资回收期4.07年,固定资产投资回收期4.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19423.0429.12亩1.1容积率1.531.2建筑系数71.66%1.3投资强度万元/亩175.231.4基底面积平方米13918.551.5总建筑面积平方米29717.251.6绿化面积平方米2363.96绿化率7.95%2总投资万元7192.142.1固定资产投资万元5102.702.1.1土建工程投资万元2606.452.1.1.1土建工程投资占比万元36.24%2.1.2设备投资万元2131.072.1.2.1设备投资占比29.63%2.1.3其它投资万元365.182.1.3.1其它投资占比5.08%2.1.4固定资产投资占比70.95%2.2流动资金万元2089.442.2.1流动资金占比29.05%3收入万元15573.004总成本万元11842.245利润总额万元3730.766净利润万元2798.077所得税万元1.538增值税万元514.599税金及附加万元139.4410纳税总额万元1586.7211利税总额万元4384.7912投资利润率51.87%13投资利税率60.97%14投资回报率38.90%15回收期年4.0716设备数量台(套)9217年用电量千瓦时1145633.2818年用水量立方米12784.5219总能耗吨标准煤141.8920节能率29.75%21节能量吨标准煤42.3822员工数量人236第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、促进制造业绿色化升级,启动实施绿色制造工程。绿色制造对制造业转型升级和提升制造业国际竞争力具有重要意义,也是制造强国建设的重要战略任务。2016年起,财政部、工信部开展绿色制造系统集成工作,支持重点领域企业组成联合体覆盖全部工艺流程和供需环节系统集成改造,解决绿色设计能力不强、工艺流程绿色化覆盖率不高、上下游协作不充分等问题。2016年,支持83个项目,总投资205亿元。目前,各项目正在有序推进,一批生产企业与科研机构、上下游企业、第三方服务机构通过建立长期合作机制,在机械、电子、食品、纺织、化工、家电等行业树立了绿色制造典型,联合体的带动效应初步显现。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.66%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度175.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9840.419840.4119969.0219969.021926.591.1主要生产车间5904.255904.2511981.4111981.411194.491.2辅助生产车间3148.933148.936390.096390.09616.511.3其他生产车间787.23787.231158.201158.20115.602仓储工程2087.782087.786336.356336.35444.602.1成品贮存521.95521.951584.091584.09111.152.2原料仓储1085.651085.653294.903294.90231.192.3辅助材料仓库480.19480.191457.361457.36102.263供配电工程111.35111.35111.35111.358.793.1供配电室111.35111.35111.35111.358.794给排水工程128.05128.05128.05128.057.864.1给排水128.05128.05128.05128.057.865服务性工程1322.261322.261322.261322.2692.785.1办公用房725.40725.40725.40725.4037.245.2生活服务596.86596.86596.86596.8637.176消防及环保工程373.02373.02373.02373.0229.456.1消防环保工程373.02373.02373.02373.0229.457项目总图工程55.6755.6755.6755.6750.187.1场地及道路硬化3778.31766.22766.227.2场区围墙766.223778.313778.317.3安全保卫室55.6755.6755.6755.678绿化工程1320.0446.20合计13918.5529717.2529717.252606.45六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4965.90万元,占计划投资的69.05%。其中:完成固定资产投资3098.87万元,占总投资的62.40%;完成流动资金投资1867.03,占总投资的37.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4965.901.1完成比例69.05%2完成固定资产投资万元3098.872.1完成比例62.40%3完成流动资金投资万元1867.033.1完成比例37.60%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员236人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1601.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元717.302工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元216.863企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元66.104品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元107.285其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元62.776职工工资总额万元9741.52五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5102.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2606.452131.07175.235102.701.1工程费用万元2606.452131.0711830.961.1.1建筑工程费用万元2606.452606.4536.24%1.1.2设备购置及安装费万元2131.072131.0729.63%1.2工程建设其他费用万元365.18365.185.08%1.2.1无形资产万元194.97194.971.3预备费万元170.21170.211.3.1基本预备费万元73.7873.781.3.2涨价预备费万元96.4396.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元5102.705102.70(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2089.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11830.964421.448556.2911830.9611830.9611830.961.1应收账款万元3549.291419.722484.503549.293549.293549.291.2存货万元5323.932129.573726.755323.935323.935323.931.2.1原辅材料万元1597.18638.871118.031597.181597.181597.181.2.2燃料动力万元79.8631.9455.9079.8679.8679.861.2.3在产品万元2449.01979.601714.312449.012449.012449.011.2.4产成品万元1197.88479.15838.521197.881197.881197.881.3现金万元2957.741183.102070.422957.742957.742957.742流动负债万元9741.523896.616819.069741.529741.529741.522.1应付账款万元9741.523896.616819.069741.529741.529741.523流动资金万元2089.44835.781462.612089.442089.442089.444铺底流动资金万元696.47278.59487.54696.47696.47696.47(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7192.14万元,其中:固定资产投资5102.70万元,占项目总投资的70.95%;流动资金2089.44万元,占项目总投资的29.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2606.45万元,占项目总投资的36.24%;设备购置费2131.07万元,占项目总投资的29.63%;其它投资365.18万元,占项目总投资的5.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5102.70+2089.44=7192.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5102.7070.95%1.1项目建设投资万元5102.7070.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2089.4429.05%3总投资万元万元7192.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6229.20万元,总成本2588.75万元,利润总额3640.45万元,净利润102.39万元,增值税205.84万元,税金及附加2730.34万元,所得税910.11万元;第二年收入10901.10万元,总成本3919.19万元,利润总额6981.91万元,净利润5236.43万元,增值税360.21万元,税金及附加120.92万元,所得税1745.48万元;第三年生产负荷100%,收入15573.00万元,总成本11842.24万元,利润总额3730.76万元,净利润2798.07万元,增值税514.59万元,税金及附加139.44万元,所得税932.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15573.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=514.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6229.2010901.1015573.0015573.0015573.001.1加工改性剂万元6229.2010901.1015573.0015573.0015573.002现价增加值万元1993.343488.354983.364983.364983.363增值税万元20
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