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文档简介

泓域咨询MACRO/ 安全阀投资项目立项申请报告安全阀投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入18202.12万元,同比增长20.48%(3094.28万元)。其中,主营业业务安全阀生产及销售收入为14828.31万元,占营业总收入的81.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4864.33万元,较去年同期相比增长934.51万元,增长率23.78%;实现净利润3648.25万元,较去年同期相比增长706.42万元,增长率24.01%。二、项目概况(一)项目名称安全阀投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积36925.12平方米(折合约55.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.84%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度169.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36925.12平方米,建筑物基底占地面积23203.75平方米,总建筑面积48371.91平方米,其中:规划建设主体工程35268.33平方米,项目规划绿化面积3096.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费4094.02万元。(七)节能分析“安全阀投资项目建设项目”,年用电量1013494.90千瓦时,年总用水量18251.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.12吨标准煤/年。达产年综合节能量44.31吨标准煤/年,项目总节能率22.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12414.76万元,其中:固定资产投资9384.07万元,占项目总投资的75.59%;流动资金3030.69万元,占项目总投资的24.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24642.00万元,总成本费用18954.74万元,税金及附加241.83万元,利润总额5687.26万元,利税总额6713.54万元,税后净利润4265.44万元,达产年纳税总额2448.10万元;达产年投资利润率45.81%,投资利税率54.08%,投资回报率34.36%,全部投资回收期4.41年,提供就业职位462个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心安全阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心安全阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“安全阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位462个,达产年纳税总额2448.10万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.81%,投资利税率54.08%,全部投资回报率34.36%,全部投资回收期4.41年,固定资产投资回收期4.41年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36925.1255.36亩1.1容积率1.311.2建筑系数62.84%1.3投资强度万元/亩169.511.4基底面积平方米23203.751.5总建筑面积平方米48371.911.6绿化面积平方米3096.04绿化率6.40%2总投资万元12414.762.1固定资产投资万元9384.072.1.1土建工程投资万元4129.032.1.1.1土建工程投资占比万元33.26%2.1.2设备投资万元4094.022.1.2.1设备投资占比32.98%2.1.3其它投资万元1161.022.1.3.1其它投资占比9.35%2.1.4固定资产投资占比75.59%2.2流动资金万元3030.692.2.1流动资金占比24.41%3收入万元24642.004总成本万元18954.745利润总额万元5687.266净利润万元4265.447所得税万元1.318增值税万元784.459税金及附加万元241.8310纳税总额万元2448.1011利税总额万元6713.5412投资利润率45.81%13投资利税率54.08%14投资回报率34.36%15回收期年4.4116设备数量台(套)13517年用电量千瓦时1013494.9018年用水量立方米18251.9319总能耗吨标准煤126.1220节能率22.79%21节能量吨标准煤44.3122员工数量人462第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、我市在构建产业新体系过程中,要坚持一手抓新兴产业培育和发展,一手抓传统产业转型和升级,处理好传统产业与新兴产业的关系。传统产业不仅不应放弃或替代,还应把传统产业当作发展现代产业的基础和出发点去转型升级,以实现现代产业发展的同时,传统产业也随之协同发展,进而强化我市规模化综合制造能力优势。而且,传统产业界定也具有地域性,不能用绝对的眼光、静止的标准在不同经济发展水平的地区间套用。在珠三角经济发达地区是传统产业乃至衰退产业,发展已趋成熟,增长缓慢甚至开始萎缩,而在一些落后地区则可能还是朝阳产业、新兴产业,刚刚萌芽,亟需发展。传统产业转型升级是我市构建产业新体系、保持综合制造体系一个不可缺少的环节。要坚守实体经济之根,对传统制造业“不抛弃、不放弃”,从产业生态高度把产业链条中不可或缺的企业稳定下来,保持和提升我市综合制造体系的完整性。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.84%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.40%,固定资产投资强度169.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16405.0516405.0535268.3335268.333311.561.1主要生产车间9843.039843.0321161.0021161.002053.171.2辅助生产车间5249.625249.6211285.8711285.871059.701.3其他生产车间1312.401312.402045.562045.56198.692仓储工程3480.563480.568517.338517.33581.632.1成品贮存870.14870.142129.332129.33145.412.2原料仓储1809.891809.894429.014429.01302.452.3辅助材料仓库800.53800.531958.991958.99133.773供配电工程185.63185.63185.63185.6314.263.1供配电室185.63185.63185.63185.6314.264给排水工程213.47213.47213.47213.4712.764.1给排水213.47213.47213.47213.4712.765服务性工程2204.362204.362204.362204.36150.535.1办公用房1154.771154.771154.771154.7765.415.2生活服务1049.591049.591049.591049.5987.416消防及环保工程621.86621.86621.86621.8647.776.1消防环保工程621.86621.86621.86621.8647.777项目总图工程92.8192.8192.8192.81-58.607.1场地及道路硬化6360.731109.121109.127.2场区围墙1109.126360.736360.737.3安全保卫室92.8192.8192.8192.818绿化工程1974.8069.12合计23203.7548371.9148371.914129.03六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9653.08万元,占计划投资的77.75%。其中:完成固定资产投资5936.01万元,占总投资的61.49%;完成流动资金投资3717.07,占总投资的38.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9653.081.1完成比例77.75%2完成固定资产投资万元5936.012.1完成比例61.49%3完成流动资金投资万元3717.073.1完成比例38.51%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员462人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3141.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元1434.812工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元5.962.3年工资额万元453.213企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元117.114品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元186.335其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元6.795.3年工资额万元190.286职工工资总额万元12276.69五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9384.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4129.034094.02169.519384.071.1工程费用万元4129.034094.0215307.381.1.1建筑工程费用万元4129.034129.0333.26%1.1.2设备购置及安装费万元4094.024094.0232.98%1.2工程建设其他费用万元1161.021161.029.35%1.2.1无形资产万元688.94688.941.3预备费万元472.08472.081.3.1基本预备费万元270.41270.411.3.2涨价预备费万元201.67201.672建设期利息万元3固定资产投资现值万元9384.079384.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3030.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15307.389597.1111948.8415307.3815307.3815307.381.1应收账款万元4592.212755.333214.554592.214592.214592.211.2存货万元6888.324132.994821.826888.326888.326888.321.2.1原辅材料万元2066.501239.901446.552066.502066.502066.501.2.2燃料动力万元103.3261.9972.33103.32103.32103.321.2.3在产品万元3168.631901.182218.043168.633168.633168.631.2.4产成品万元1549.87929.921084.911549.871549.871549.871.3现金万元3826.842296.112678.793826.843826.843826.842流动负债万元12276.697366.018593.6812276.6912276.6912276.692.1应付账款万元12276.697366.018593.6812276.6912276.6912276.693流动资金万元3030.691818.412121.483030.693030.693030.694铺底流动资金万元1010.22606.14707.161010.221010.221010.22(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12414.76万元,其中:固定资产投资9384.07万元,占项目总投资的75.59%;流动资金3030.69万元,占项目总投资的24.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4129.03万元,占项目总投资的33.26%;设备购置费4094.02万元,占项目总投资的32.98%;其它投资1161.02万元,占项目总投资的9.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9384.07+3030.69=12414.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9384.0775.59%1.1项目建设投资万元9384.0775.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3030.6924.41%3总投资万元万元12414.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14785.20万元,总成本13638.12万元,利润总额1147.08万元,净利润204.18万元,增值税470.67万元,税金及附加860.31万元,所得税286.77万元;第二年收入17249.40万元,总成本15365.94万元,利润总额1883.46万元,净利润1412.59万元,增值税549.12万元,税金及附加213.59万元,所得税470.87万元;第三年生产负荷100%,收入24642.00万元,总成本18954.74万元,利润总额5687.26万元,净利润4265.44万元,增值税784.45万元,税金及附加241.83万元,所得税1421.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24642.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=784.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14785.2017249.4024642.0024642.0024642.001.1安全阀万元14785.2017249.4024642.0024642.0024642.002现价增加值万元4731.265519.817885.447885.447885.4

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