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泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维承力索投资项目立项申请报告玻璃纤维承力索投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入10618.01万元,同比增长33.39%(2658.09万元)。其中,主营业业务玻璃纤维承力索生产及销售收入为9550.39万元,占营业总收入的89.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2672.94万元,较去年同期相比增长207.48万元,增长率8.42%;实现净利润2004.70万元,较去年同期相比增长360.74万元,增长率21.94%。二、项目概况(一)项目名称玻璃纤维承力索投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17121.89平方米(折合约25.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.65%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度161.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17121.89平方米,建筑物基底占地面积12952.71平方米,总建筑面积29107.21平方米,其中:规划建设主体工程22611.51平方米,项目规划绿化面积1900.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1369.82万元。(七)节能分析“玻璃纤维承力索投资项目建设项目”,年用电量1156536.32千瓦时,年总用水量8855.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.90吨标准煤/年。达产年综合节能量42.68吨标准煤/年,项目总节能率26.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6093.94万元,其中:固定资产投资4150.58万元,占项目总投资的68.11%;流动资金1943.36万元,占项目总投资的31.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14279.00万元,总成本费用10793.61万元,税金及附加126.18万元,利润总额3485.39万元,利税总额4092.31万元,税后净利润2614.04万元,达产年纳税总额1478.27万元;达产年投资利润率57.19%,投资利税率67.15%,投资回报率42.90%,全部投资回收期3.83年,提供就业职位245个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地玻璃纤维承力索行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地玻璃纤维承力索产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃纤维承力索投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位245个,达产年纳税总额1478.27万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.19%,投资利税率67.15%,全部投资回报率42.90%,全部投资回收期3.83年,固定资产投资回收期3.83年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入开展产融合作有关工作,建立信息共享和工作协调机制,推动各地以信息共享为切入点,完善产融信息对接合作平台,在严格监管前提下促进银企对接和产融合作。(工业和信息化部、财政部、人民银行、银监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17121.8925.67亩1.1容积率1.701.2建筑系数75.65%1.3投资强度万元/亩161.691.4基底面积平方米12952.711.5总建筑面积平方米29107.211.6绿化面积平方米1900.66绿化率6.53%2总投资万元6093.942.1固定资产投资万元4150.582.1.1土建工程投资万元2410.782.1.1.1土建工程投资占比万元39.56%2.1.2设备投资万元1369.822.1.2.1设备投资占比22.48%2.1.3其它投资万元369.982.1.3.1其它投资占比6.07%2.1.4固定资产投资占比68.11%2.2流动资金万元1943.362.2.1流动资金占比31.89%3收入万元14279.004总成本万元10793.615利润总额万元3485.396净利润万元2614.047所得税万元1.708增值税万元480.749税金及附加万元126.1810纳税总额万元1478.2711利税总额万元4092.3112投资利润率57.19%13投资利税率67.15%14投资回报率42.90%15回收期年3.8316设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1156536.3218年用水量立方米8855.3319总能耗吨标准煤142.9020节能率26.59%21节能量吨标准煤42.6822员工数量人245第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。尽管世界经济出现增速下行迹象,但是除少数经济形势严重恶化的新兴市场国家外,全球总体上处于失业率相对较低的时期。这种状况表明世界经济处于从繁荣顶峰刚刚出现回落迹象的阶段。今年以来,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我们按照党的十九大作出的战略部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,迎难而上、扎实工作,改革开放继续深化,各项宏观调控目标可以较好完成,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革深入推进,人民群众得到更多实惠,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定,朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.65%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度161.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9157.579157.5722611.5122611.512060.061.1主要生产车间5494.545494.5413566.9113566.911277.241.2辅助生产车间2930.422930.427235.687235.68659.221.3其他生产车间732.61732.611311.471311.47123.602仓储工程1942.911942.914222.214222.21279.762.1成品贮存485.73485.731055.551055.5569.942.2原料仓储1010.311010.312195.552195.55145.482.3辅助材料仓库446.87446.87971.11971.1164.343供配电工程103.62103.62103.62103.627.723.1供配电室103.62103.62103.62103.627.724给排水工程119.16119.16119.16119.166.914.1给排水119.16119.16119.16119.166.915服务性工程1230.511230.511230.511230.5181.535.1办公用房605.87605.87605.87605.8743.775.2生活服务624.64624.64624.64624.6444.236消防及环保工程347.13347.13347.13347.1325.886.1消防环保工程347.13347.13347.13347.1325.887项目总图工程51.8151.8151.8151.81-96.607.1场地及道路硬化3355.80615.92615.927.2场区围墙615.923355.803355.807.3安全保卫室51.8151.8151.8151.818绿化工程1300.6345.52合计12952.7129107.2129107.212410.78六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4248.57万元,占计划投资的69.72%。其中:完成固定资产投资3264.64万元,占总投资的76.84%;完成流动资金投资983.93,占总投资的23.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4248.571.1完成比例69.72%2完成固定资产投资万元3264.642.1完成比例76.84%3完成流动资金投资万元983.933.1完成比例23.16%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员245人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元5.531.3年工资额万元899.892工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元201.993企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元62.804品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元111.485其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元7.155.3年工资额万元45.586职工工资总额万元6835.67五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4150.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2410.781369.82161.694150.581.1工程费用万元2410.781369.828779.031.1.1建筑工程费用万元2410.782410.7839.56%1.1.2设备购置及安装费万元1369.821369.8222.48%1.2工程建设其他费用万元369.98369.986.07%1.2.1无形资产万元210.65210.651.3预备费万元159.33159.331.3.1基本预备费万元82.5282.521.3.2涨价预备费万元76.8176.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元4150.584150.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1943.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8779.033863.236824.998779.038779.038779.031.1应收账款万元2633.711053.481843.602633.712633.712633.711.2存货万元3950.561580.232765.393950.563950.563950.561.2.1原辅材料万元1185.17474.07829.621185.171185.171185.171.2.2燃料动力万元59.2623.7041.4859.2659.2659.261.2.3在产品万元1817.26726.901272.081817.261817.261817.261.2.4产成品万元888.88355.55622.21888.88888.88888.881.3现金万元2194.76877.901536.332194.762194.762194.762流动负债万元6835.672734.274784.976835.676835.676835.672.1应付账款万元6835.672734.274784.976835.676835.676835.673流动资金万元1943.36777.341360.351943.361943.361943.364铺底流动资金万元647.78259.11453.45647.78647.78647.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6093.94万元,其中:固定资产投资4150.58万元,占项目总投资的68.11%;流动资金1943.36万元,占项目总投资的31.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2410.78万元,占项目总投资的39.56%;设备购置费1369.82万元,占项目总投资的22.48%;其它投资369.98万元,占项目总投资的6.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4150.58+1943.36=6093.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4150.5868.11%1.1项目建设投资万元4150.5868.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1943.3631.89%3总投资万元万元6093.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5711.60万元,总成本11365.34万元,利润总额-5653.74万元,净利润91.56万元,增值税192.30万元,税金及附加-4240.31万元,所得税-1413.43万元;第二年收入9995.30万元,总成本17365.28万元,利润总额-7369.98万元,净利润-5527.49万元,增值税336.52万元,税金及附加108.87万元,所得税-1842.49万元;第三年生产负荷100%,收入14279.00万元,总成本10793.61万元,利润总额3485.39万元,净利润2614.04万元,增值税480.74万元,税金及附加126.18万元,所得税871.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14279.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=480.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5711.609995.3014279.0014279.0014279.001.1玻璃纤维承力索万元5711.609995.3014279.0014279.0014279.002现价增加值万元1827.713198.504569.2845

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