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文档简介
泓域咨询MACRO/ 测量伞投资项目立项申请报告测量伞投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入35394.15万元,同比增长30.16%(8201.38万元)。其中,主营业业务测量伞生产及销售收入为29234.38万元,占营业总收入的82.60%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8110.61万元,较去年同期相比增长1845.49万元,增长率29.46%;实现净利润6082.96万元,较去年同期相比增长735.93万元,增长率13.76%。二、项目概况(一)项目名称测量伞投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积42954.80平方米(折合约64.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.58%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度181.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42954.80平方米,建筑物基底占地面积30317.50平方米,总建筑面积46820.73平方米,其中:规划建设主体工程28525.45平方米,项目规划绿化面积3294.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费5291.27万元。(七)节能分析“测量伞投资项目建设项目”,年用电量852634.31千瓦时,年总用水量29047.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)107.27吨标准煤/年。达产年综合节能量32.04吨标准煤/年,项目总节能率29.99%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15595.98万元,其中:固定资产投资11688.60万元,占项目总投资的74.95%;流动资金3907.38万元,占项目总投资的25.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38298.00万元,总成本费用28983.07万元,税金及附加326.00万元,利润总额9314.93万元,利税总额10925.75万元,税后净利润6986.20万元,达产年纳税总额3939.55万元;达产年投资利润率59.73%,投资利税率70.05%,投资回报率44.79%,全部投资回收期3.73年,提供就业职位701个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区测量伞行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区测量伞产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“测量伞投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位701个,达产年纳税总额3939.55万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.73%,投资利税率70.05%,全部投资回报率44.79%,全部投资回收期3.73年,固定资产投资回收期3.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”,截止2016年,专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题,取得了一系列重大成果。未来,除围绕机床行业全产业链进行布局外,还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,特别是机器人和增材制造,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级,为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42954.8064.40亩1.1容积率1.091.2建筑系数70.58%1.3投资强度万元/亩181.501.4基底面积平方米30317.501.5总建筑面积平方米46820.731.6绿化面积平方米3294.72绿化率7.04%2总投资万元15595.982.1固定资产投资万元11688.602.1.1土建工程投资万元3474.832.1.1.1土建工程投资占比万元22.28%2.1.2设备投资万元5291.272.1.2.1设备投资占比33.93%2.1.3其它投资万元2922.502.1.3.1其它投资占比18.74%2.1.4固定资产投资占比74.95%2.2流动资金万元3907.382.2.1流动资金占比25.05%3收入万元38298.004总成本万元28983.075利润总额万元9314.936净利润万元6986.207所得税万元1.098增值税万元1284.829税金及附加万元326.0010纳税总额万元3939.5511利税总额万元10925.7512投资利润率59.73%13投资利税率70.05%14投资回报率44.79%15回收期年3.7316设备数量台(套)8617年用电量千瓦时852634.3118年用水量立方米29047.6719总能耗吨标准煤107.2720节能率29.99%21节能量吨标准煤32.0422员工数量人701第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向,具体到全国各地选择的发展重点,从产业领域到每个领域发展的重点方向,名称上可能会有所类似,似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看,其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业,有的地方重点发展的是新能源的装备,有的地方发展的是新能源的产品,有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是,决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑,各地可根据本地的实际情况,在决定确定的重点范围内选择,允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之,我们一方面要通过规划及配套的政策,引导战略性新兴产业在全国合理布局,另一方面,也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区继续落实小微企业税收优惠政策,扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围,加大小微企业支持力度。按照国务院及财政部、国家税务总局统一规定,落实好“对年应纳税所得额在50万元以下(含50万元)的符合条件的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”政策。2017年12月31日前,按月纳税的月销售额不超过3万元(或按季纳税的季度销售额不超过9万元)的小规模纳税人,暂免征收增值税。未达增值税起征点的文化事业建设费缴纳义务人,免征文化事业建设费;对按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。继续推行“以报代备”制度,减化手续,简便程序,确保应享尽享。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.58%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度181.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21434.4721434.4728525.4528525.452328.741.1主要生产车间12860.6812860.6817115.2717115.271443.821.2辅助生产车间6859.036859.039128.149128.14745.201.3其他生产车间1714.761714.761654.481654.48139.722仓储工程4547.634547.6311891.9311891.93706.052.1成品贮存1136.911136.912972.982972.98176.512.2原料仓储2364.772364.776183.806183.80367.152.3辅助材料仓库1045.951045.952735.142735.14162.393供配电工程242.54242.54242.54242.5416.203.1供配电室242.54242.54242.54242.5416.204给排水工程278.92278.92278.92278.9214.494.1给排水278.92278.92278.92278.9214.495服务性工程2880.162880.162880.162880.16171.005.1办公用房1476.081476.081476.081476.0869.305.2生活服务1404.081404.081404.081404.0873.806消防及环保工程812.51812.51812.51812.5154.276.1消防环保工程812.51812.51812.51812.5154.277项目总图工程121.27121.27121.27121.2763.987.1场地及道路硬化8348.751274.801274.807.2场区围墙1274.808348.758348.757.3安全保卫室121.27121.27121.27121.278绿化工程3431.42120.10合计30317.5046820.7346820.733474.83六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12345.08万元,占计划投资的79.16%。其中:完成固定资产投资9341.67万元,占总投资的75.67%;完成流动资金投资3003.41,占总投资的24.33%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12345.081.1完成比例79.16%2完成固定资产投资万元9341.672.1完成比例75.67%3完成流动资金投资万元3003.413.1完成比例24.33%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员701人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4771.2人均年工资万元5.411.3年工资额万元2109.572工程技术人员工资2.1平均人数人1052.2人均年工资万元6.302.3年工资额万元667.903企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.113.3年工资额万元210.344品质管理人员工资4.1平均人数人564.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元281.645其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元5.685.3年工资额万元183.796职工工资总额万元22438.14五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11688.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3474.835291.27181.5011688.601.1工程费用万元3474.835291.2726345.521.1.1建筑工程费用万元3474.833474.8322.28%1.1.2设备购置及安装费万元5291.275291.2733.93%1.2工程建设其他费用万元2922.502922.5018.74%1.2.1无形资产万元1753.251753.251.3预备费万元1169.251169.251.3.1基本预备费万元580.24580.241.3.2涨价预备费万元589.01589.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元11688.6011688.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3907.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26345.5214197.0020417.4226345.5226345.5226345.521.1应收账款万元7903.664742.195532.567903.667903.667903.661.2存货万元11855.487113.298298.8411855.4811855.4811855.481.2.1原辅材料万元3556.642133.992489.653556.643556.643556.641.2.2燃料动力万元177.83106.70124.48177.83177.83177.831.2.3在产品万元5453.523272.113817.465453.525453.525453.521.2.4产成品万元2667.481600.491867.242667.482667.482667.481.3现金万元6586.383951.834610.476586.386586.386586.382流动负债万元22438.1413462.8815706.7022438.1422438.1422438.142.1应付账款万元22438.1413462.8815706.7022438.1422438.1422438.143流动资金万元3907.382344.432735.173907.383907.383907.384铺底流动资金万元1302.45781.48911.721302.451302.451302.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15595.98万元,其中:固定资产投资11688.60万元,占项目总投资的74.95%;流动资金3907.38万元,占项目总投资的25.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3474.83万元,占项目总投资的22.28%;设备购置费5291.27万元,占项目总投资的33.93%;其它投资2922.50万元,占项目总投资的18.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11688.60+3907.38=15595.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11688.6074.95%1.1项目建设投资万元11688.6074.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3907.3825.05%3总投资万元万元15595.98二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22978.80万元,总成本17928.51万元,利润总额5050.29万元,净利润264.33万元,增值税770.89万元,税金及附加3787.72万元,所得税1262.57万元;第二年收入26808.60万元,总成本20288.29万元,利润总额6520.31万元,净利润4890.23万元,增值税899.37万元,税金及附加279.74万元,所得税1630.08万元;第三年生产负荷100%,收入38298.00万元,总成本28983.07万元,利润总额9314.93万元,净利润6986.20万元,增值税1284.82万元,税金及附加326.00万元,所得税2328.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38298.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1284.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22978.8026808.6038298.0038298.0038298.001.1测量伞万元22978.8026808.6038298.0038298.0038298.002现价增加值万元7353.228578.7512255.3
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