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泓域咨询MACRO/ 车身投资项目立项申请报告车身投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入19934.84万元,同比增长15.68%(2702.69万元)。其中,主营业业务车身生产及销售收入为16367.38万元,占营业总收入的82.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4025.54万元,较去年同期相比增长958.25万元,增长率31.24%;实现净利润3019.15万元,较去年同期相比增长341.03万元,增长率12.73%。二、项目概况(一)项目名称车身投资项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积48677.66平方米(折合约72.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.39%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度173.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48677.66平方米,建筑物基底占地面积30369.99平方米,总建筑面积49651.21平方米,其中:规划建设主体工程39170.31平方米,项目规划绿化面积3683.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费6528.16万元。(七)节能分析“车身投资项目建设项目”,年用电量598609.66千瓦时,年总用水量11344.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.54吨标准煤/年。达产年综合节能量28.99吨标准煤/年,项目总节能率28.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16644.85万元,其中:固定资产投资12659.84万元,占项目总投资的76.06%;流动资金3985.01万元,占项目总投资的23.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26781.00万元,总成本费用20954.81万元,税金及附加291.14万元,利润总额5826.19万元,利税总额6920.94万元,税后净利润4369.64万元,达产年纳税总额2551.30万元;达产年投资利润率35.00%,投资利税率41.58%,投资回报率26.25%,全部投资回收期5.31年,提供就业职位377个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心车身行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心车身产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“车身投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位377个,达产年纳税总额2551.30万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.00%,投资利税率41.58%,全部投资回报率26.25%,全部投资回收期5.31年,固定资产投资回收期5.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48677.6672.98亩1.1容积率1.021.2建筑系数62.39%1.3投资强度万元/亩173.471.4基底面积平方米30369.991.5总建筑面积平方米49651.211.6绿化面积平方米3683.42绿化率7.42%2总投资万元16644.852.1固定资产投资万元12659.842.1.1土建工程投资万元4385.892.1.1.1土建工程投资占比万元26.35%2.1.2设备投资万元6528.162.1.2.1设备投资占比39.22%2.1.3其它投资万元1745.792.1.3.1其它投资占比10.49%2.1.4固定资产投资占比76.06%2.2流动资金万元3985.012.2.1流动资金占比23.94%3收入万元26781.004总成本万元20954.815利润总额万元5826.196净利润万元4369.647所得税万元1.028增值税万元803.619税金及附加万元291.1410纳税总额万元2551.3011利税总额万元6920.9412投资利润率35.00%13投资利税率41.58%14投资回报率26.25%15回收期年5.3116设备数量台(套)13517年用电量千瓦时598609.6618年用水量立方米11344.2919总能耗吨标准煤74.5420节能率28.65%21节能量吨标准煤28.9922员工数量人377第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.39%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度173.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21471.5821471.5839170.3139170.313806.081.1主要生产车间12882.9512882.9523502.1923502.192359.771.2辅助生产车间6870.916870.9112534.5012534.501217.951.3其他生产车间1717.731717.732271.882271.88228.362仓储工程4555.504555.506812.596812.59481.432.1成品贮存1138.881138.881703.151703.15120.362.2原料仓储2368.862368.863542.553542.55250.342.3辅助材料仓库1047.771047.771566.901566.90110.733供配电工程242.96242.96242.96242.9619.323.1供配电室242.96242.96242.96242.9619.324给排水工程279.40279.40279.40279.4017.284.1给排水279.40279.40279.40279.4017.285服务性工程2885.152885.152885.152885.15203.895.1办公用房1416.301416.301416.301416.3097.125.2生活服务1468.851468.851468.851468.85106.406消防及环保工程813.92813.92813.92813.9264.716.1消防环保工程813.92813.92813.92813.9264.717项目总图工程121.48121.48121.48121.48-310.477.1场地及道路硬化8387.541616.891616.897.2场区围墙1616.898387.548387.547.3安全保卫室121.48121.48121.48121.488绿化工程2961.37103.65合计30369.9949651.2149651.214385.89六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10455.06万元,占计划投资的62.81%。其中:完成固定资产投资6341.75万元,占总投资的60.66%;完成流动资金投资4113.31,占总投资的39.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10455.061.1完成比例62.81%2完成固定资产投资万元6341.752.1完成比例60.66%3完成流动资金投资万元4113.313.1完成比例39.34%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员377人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2561.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元1044.972工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.352.3年工资额万元394.603企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元93.014品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元152.705其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.845.3年工资额万元150.066职工工资总额万元14858.73五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12659.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4385.896528.16173.4712659.841.1工程费用万元4385.896528.1618843.741.1.1建筑工程费用万元4385.894385.8926.35%1.1.2设备购置及安装费万元6528.166528.1639.22%1.2工程建设其他费用万元1745.791745.7910.49%1.2.1无形资产万元1032.261032.261.3预备费万元713.53713.531.3.1基本预备费万元327.15327.151.3.2涨价预备费万元386.38386.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元12659.8412659.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3985.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18843.747890.4712329.7218843.7418843.7418843.741.1应收账款万元5653.122261.253957.195653.125653.125653.121.2存货万元8479.683391.875935.788479.688479.688479.681.2.1原辅材料万元2543.901017.561780.732543.902543.902543.901.2.2燃料动力万元127.2050.8889.04127.20127.20127.201.2.3在产品万元3900.651560.262730.463900.653900.653900.651.2.4产成品万元1907.93763.171335.551907.931907.931907.931.3现金万元4710.941884.373297.654710.944710.944710.942流动负债万元14858.735943.4910401.1114858.7314858.7314858.732.1应付账款万元14858.735943.4910401.1114858.7314858.7314858.733流动资金万元3985.011594.002789.513985.013985.013985.014铺底流动资金万元1328.32531.33929.831328.321328.321328.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16644.85万元,其中:固定资产投资12659.84万元,占项目总投资的76.06%;流动资金3985.01万元,占项目总投资的23.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4385.89万元,占项目总投资的26.35%;设备购置费6528.16万元,占项目总投资的39.22%;其它投资1745.79万元,占项目总投资的10.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12659.84+3985.01=16644.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12659.8476.06%1.1项目建设投资万元12659.8476.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3985.0123.94%3总投资万元万元16644.85二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10712.40万元,总成本8647.68万元,利润总额2064.72万元,净利润233.28万元,增值税321.44万元,税金及附加1548.54万元,所得税516.18万元;第二年收入18746.70万元,总成本13115.35万元,利润总额5631.35万元,净利润4223.51万元,增值税562.53万元,税金及附加262.21万元,所得税1407.84万元;第三年生产负荷100%,收入26781.00万元,总成本20954.81万元,利润总额5826.19万元,净利润4369.64万元,增值税803.61万元,税金及附加291.14万元,所得税1456.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26781.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=803.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10712.4018746.7026781.0026781.0026781.001.1车身万元10712.4018746.7026781.0026781.0026781.002现价增加值万元3427.975998.948569.928569.928569.92

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