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文档简介
泓域咨询MACRO/ 履带式拖拉机投资项目立项申请报告履带式拖拉机投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入32117.25万元,同比增长10.12%(2952.77万元)。其中,主营业业务履带式拖拉机生产及销售收入为27111.32万元,占营业总收入的84.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6862.93万元,较去年同期相比增长1361.10万元,增长率24.74%;实现净利润5147.20万元,较去年同期相比增长1049.54万元,增长率25.61%。二、项目概况(一)项目名称履带式拖拉机投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积44195.42平方米(折合约66.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.62%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度174.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44195.42平方米,建筑物基底占地面积35188.39平方米,总建筑面积50382.78平方米,其中:规划建设主体工程30456.59平方米,项目规划绿化面积3676.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计157台(套),设备购置费4510.51万元。(七)节能分析“履带式拖拉机投资项目建设项目”,年用电量1194615.61千瓦时,年总用水量18682.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.42吨标准煤/年。达产年综合节能量46.87吨标准煤/年,项目总节能率27.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15412.77万元,其中:固定资产投资11571.65万元,占项目总投资的75.08%;流动资金3841.12万元,占项目总投资的24.92%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35680.00万元,总成本费用27370.37万元,税金及附加314.32万元,利润总额8309.63万元,利税总额9770.11万元,税后净利润6232.22万元,达产年纳税总额3537.89万元;达产年投资利润率53.91%,投资利税率63.39%,投资回报率40.44%,全部投资回收期3.97年,提供就业职位678个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区履带式拖拉机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区履带式拖拉机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“履带式拖拉机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位678个,达产年纳税总额3537.89万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.91%,投资利税率63.39%,全部投资回报率40.44%,全部投资回收期3.97年,固定资产投资回收期3.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44195.4266.26亩1.1容积率1.141.2建筑系数79.62%1.3投资强度万元/亩174.641.4基底面积平方米35188.391.5总建筑面积平方米50382.781.6绿化面积平方米3676.63绿化率7.30%2总投资万元15412.772.1固定资产投资万元11571.652.1.1土建工程投资万元3587.732.1.1.1土建工程投资占比万元23.28%2.1.2设备投资万元4510.512.1.2.1设备投资占比29.26%2.1.3其它投资万元3473.412.1.3.1其它投资占比22.54%2.1.4固定资产投资占比75.08%2.2流动资金万元3841.122.2.1流动资金占比24.92%3收入万元35680.004总成本万元27370.375利润总额万元8309.636净利润万元6232.227所得税万元1.148增值税万元1146.169税金及附加万元314.3210纳税总额万元3537.8911利税总额万元9770.1112投资利润率53.91%13投资利税率63.39%14投资回报率40.44%15回收期年3.9716设备数量台(套)15717年用电量千瓦时1194615.6118年用水量立方米18682.5019总能耗吨标准煤148.4220节能率27.97%21节能量吨标准煤46.8722员工数量人678第二章 建设背景一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.62%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度174.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24878.1924878.1930456.5930456.592385.681.1主要生产车间14926.9114926.9118273.9518273.951479.121.2辅助生产车间7961.027961.029746.119746.11763.421.3其他生产车间1990.261990.261766.481766.48143.142仓储工程5278.265278.2612952.0212952.02737.842.1成品贮存1319.571319.573238.013238.01184.462.2原料仓储2744.702744.706735.056735.05383.682.3辅助材料仓库1214.001214.002978.962978.96169.703供配电工程281.51281.51281.51281.5118.043.1供配电室281.51281.51281.51281.5118.044给排水工程323.73323.73323.73323.7316.144.1给排水323.73323.73323.73323.7316.145服务性工程3342.903342.903342.903342.90190.445.1办公用房1357.351357.351357.351357.3588.945.2生活服务1985.551985.551985.551985.5595.916消防及环保工程943.05943.05943.05943.0560.446.1消防环保工程943.05943.05943.05943.0560.447项目总图工程140.75140.75140.75140.7577.007.1场地及道路硬化8943.001800.191800.197.2场区围墙1800.198943.008943.007.3安全保卫室140.75140.75140.75140.758绿化工程2918.65102.15合计35188.3950382.7850382.783587.73六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11572.20万元,占计划投资的75.08%。其中:完成固定资产投资8752.28万元,占总投资的75.63%;完成流动资金投资2819.92,占总投资的24.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11572.201.1完成比例75.08%2完成固定资产投资万元8752.282.1完成比例75.63%3完成流动资金投资万元2819.923.1完成比例24.37%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员678人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4611.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元2276.792工程技术人员工资2.1平均人数人1022.2人均年工资万元6.122.3年工资额万元585.373企业管理人员工资3.1平均人数人273.2人均年工资万元6.003.3年工资额万元214.404品质管理人员工资4.1平均人数人544.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元313.165其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元6.085.3年工资额万元145.766职工工资总额万元23947.98五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11571.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3587.734510.51174.6411571.651.1工程费用万元3587.734510.5127789.101.1.1建筑工程费用万元3587.733587.7323.28%1.1.2设备购置及安装费万元4510.514510.5129.26%1.2工程建设其他费用万元3473.413473.4122.54%1.2.1无形资产万元1628.521628.521.3预备费万元1844.891844.891.3.1基本预备费万元871.24871.241.3.2涨价预备费万元973.65973.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元11571.6511571.65(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3841.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27789.1012411.3115288.6127789.1027789.1027789.101.1应收账款万元8336.733751.535835.718336.738336.738336.731.2存货万元12505.095627.298753.5712505.0912505.0912505.091.2.1原辅材料万元3751.531688.192626.073751.533751.533751.531.2.2燃料动力万元187.5884.41131.30187.58187.58187.581.2.3在产品万元5752.342588.554026.645752.345752.345752.341.2.4产成品万元2813.651266.141969.552813.652813.652813.651.3现金万元6947.273126.274863.096947.276947.276947.272流动负债万元23947.9810776.5916763.5923947.9823947.9823947.982.1应付账款万元23947.9810776.5916763.5923947.9823947.9823947.983流动资金万元3841.121728.502688.783841.123841.123841.124铺底流动资金万元1280.36576.17896.261280.361280.361280.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15412.77万元,其中:固定资产投资11571.65万元,占项目总投资的75.08%;流动资金3841.12万元,占项目总投资的24.92%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3587.73万元,占项目总投资的23.28%;设备购置费4510.51万元,占项目总投资的29.26%;其它投资3473.41万元,占项目总投资的22.54%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11571.65+3841.12=15412.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11571.6575.08%1.1项目建设投资万元11571.6575.08%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3841.1224.92%3总投资万元万元15412.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16056.00万元,总成本10353.66万元,利润总额5702.34万元,净利润238.67万元,增值税515.77万元,税金及附加4276.76万元,所得税1425.59万元;第二年收入24976.00万元,总成本14647.68万元,利润总额10328.32万元,净利润7746.24万元,增值税802.31万元,税金及附加273.06万元,所得税2582.08万元;第三年生产负荷100%,收入35680.00万元,总成本27370.37万元,利润总额8309.63万元,净利润6232.22万元,增值税1146.16万元,税金及附加314.32万元,所得税2077.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35680.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1146.16万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16056.0024976.0035680.0035680.0035680.001.1履带式拖拉机万元16056.0024976.0035680.0035680.0035680.002现价增加值万元5137.927992.3211417.6011417.6011417.60
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