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文档简介
泓域咨询MACRO/ 针织单面布短裤投资项目立项申请报告针织单面布短裤投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入30950.36万元,同比增长9.80%(2761.44万元)。其中,主营业业务针织单面布短裤生产及销售收入为28997.68万元,占营业总收入的93.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7585.23万元,较去年同期相比增长1865.31万元,增长率32.61%;实现净利润5688.92万元,较去年同期相比增长602.08万元,增长率11.84%。二、项目概况(一)项目名称针织单面布短裤投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积47036.84平方米(折合约70.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.49%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度195.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47036.84平方米,建筑物基底占地面积36919.22平方米,总建筑面积73847.84平方米,其中:规划建设主体工程58218.70平方米,项目规划绿化面积3912.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费6116.92万元。(七)节能分析“针织单面布短裤投资项目建设项目”,年用电量431890.73千瓦时,年总用水量20708.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.85吨标准煤/年。达产年综合节能量20.29吨标准煤/年,项目总节能率26.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18016.14万元,其中:固定资产投资13769.74万元,占项目总投资的76.43%;流动资金4246.40万元,占项目总投资的23.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32141.00万元,总成本费用24448.44万元,税金及附加315.47万元,利润总额7692.56万元,利税总额9069.07万元,税后净利润5769.42万元,达产年纳税总额3299.65万元;达产年投资利润率42.70%,投资利税率50.34%,投资回报率32.02%,全部投资回收期4.62年,提供就业职位508个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区针织单面布短裤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区针织单面布短裤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“针织单面布短裤投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位508个,达产年纳税总额3299.65万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.70%,投资利税率50.34%,全部投资回报率32.02%,全部投资回收期4.62年,固定资产投资回收期4.62年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、针对重点领域和行业发展需求,围绕可靠性试验验证、计量测试、标准制修订、认证认可、检验检测、产业信息、知识产权等技术基础支撑能力,依托现有第三方服务机构,创建一批产业技术基础公共服务平台,建立完善产业技术基础服务体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47036.8470.52亩1.1容积率1.571.2建筑系数78.49%1.3投资强度万元/亩195.261.4基底面积平方米36919.221.5总建筑面积平方米73847.841.6绿化面积平方米3912.72绿化率5.30%2总投资万元18016.142.1固定资产投资万元13769.742.1.1土建工程投资万元5654.452.1.1.1土建工程投资占比万元31.39%2.1.2设备投资万元6116.922.1.2.1设备投资占比33.95%2.1.3其它投资万元1998.372.1.3.1其它投资占比11.09%2.1.4固定资产投资占比76.43%2.2流动资金万元4246.402.2.1流动资金占比23.57%3收入万元32141.004总成本万元24448.445利润总额万元7692.566净利润万元5769.427所得税万元1.578增值税万元1061.049税金及附加万元315.4710纳税总额万元3299.6511利税总额万元9069.0712投资利润率42.70%13投资利税率50.34%14投资回报率32.02%15回收期年4.6216设备数量台(套)16117年用电量千瓦时431890.7318年用水量立方米20708.1419总能耗吨标准煤54.8520节能率26.07%21节能量吨标准煤20.2922员工数量人508第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.49%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度195.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26101.8926101.8958218.7058218.704903.521.1主要生产车间15661.1315661.1334931.2234931.223040.181.2辅助生产车间8352.608352.6018629.9818629.981569.131.3其他生产车间2088.152088.153376.683376.68294.212仓储工程5537.885537.8810158.9410158.94622.292.1成品贮存1384.471384.472539.742539.74155.572.2原料仓储2879.702879.705282.655282.65323.592.3辅助材料仓库1273.711273.712336.562336.56143.133供配电工程295.35295.35295.35295.3520.353.1供配电室295.35295.35295.35295.3520.354给排水工程339.66339.66339.66339.6618.214.1给排水339.66339.66339.66339.6618.215服务性工程3507.333507.333507.333507.33214.845.1办公用房1906.051906.051906.051906.05126.235.2生活服务1601.281601.281601.281601.28105.286消防及环保工程989.44989.44989.44989.4468.186.1消防环保工程989.44989.44989.44989.4468.187项目总图工程147.68147.68147.68147.68-344.887.1场地及道路硬化9889.331841.501841.507.2场区围墙1841.509889.339889.337.3安全保卫室147.68147.68147.68147.688绿化工程4341.01151.94合计36919.2273847.8473847.845654.45六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16149.80万元,占计划投资的89.64%。其中:完成固定资产投资12018.18万元,占总投资的74.42%;完成流动资金投资4131.62,占总投资的25.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16149.801.1完成比例89.64%2完成固定资产投资万元12018.182.1完成比例74.42%3完成流动资金投资万元4131.623.1完成比例25.58%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员508人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3451.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元1799.152工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元6.782.3年工资额万元428.423企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元124.644品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.024.3年工资额万元213.885其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.655.3年工资额万元168.086职工工资总额万元16548.03五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13769.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5654.456116.92195.2613769.741.1工程费用万元5654.456116.9220794.431.1.1建筑工程费用万元5654.455654.4531.39%1.1.2设备购置及安装费万元6116.926116.9233.95%1.2工程建设其他费用万元1998.371998.3711.09%1.2.1无形资产万元913.50913.501.3预备费万元1084.871084.871.3.1基本预备费万元628.25628.251.3.2涨价预备费万元456.62456.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元13769.7413769.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4246.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20794.4314598.6615793.4420794.4320794.4320794.431.1应收账款万元6238.333743.004366.836238.336238.336238.331.2存货万元9357.495614.506550.259357.499357.499357.491.2.1原辅材料万元2807.251684.351965.072807.252807.252807.251.2.2燃料动力万元140.3684.2298.25140.36140.36140.361.2.3在产品万元4304.452582.673013.114304.454304.454304.451.2.4产成品万元2105.441263.261473.802105.442105.442105.441.3现金万元5198.613119.163639.035198.615198.615198.612流动负债万元16548.039928.8211583.6216548.0316548.0316548.032.1应付账款万元16548.039928.8211583.6216548.0316548.0316548.033流动资金万元4246.402547.842972.484246.404246.404246.404铺底流动资金万元1415.45849.28990.831415.451415.451415.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18016.14万元,其中:固定资产投资13769.74万元,占项目总投资的76.43%;流动资金4246.40万元,占项目总投资的23.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5654.45万元,占项目总投资的31.39%;设备购置费6116.92万元,占项目总投资的33.95%;其它投资1998.37万元,占项目总投资的11.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13769.74+4246.40=18016.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13769.7476.43%1.1项目建设投资万元13769.7476.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4246.4023.57%3总投资万元万元18016.14二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19284.60万元,总成本16282.51万元,利润总额3002.09万元,净利润264.54万元,增值税636.62万元,税金及附加2251.57万元,所得税750.52万元;第二年收入22498.70万元,总成本18478.93万元,利润总额4019.77万元,净利润3014.83万元,增值税742.73万元,税金及附加277.27万元,所得税1004.94万元;第三年生产负荷100%,收入32141.00万元,总成本24448.44万元,利润总额7692.56万元,净利润5769.42万元,增值税1061.04万元,税金及附加315.47万元,所得税1923.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32141.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1061.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19284.6022498.7032141.0032141.0032141.001.1针织单面布短裤万元19284.6022498.7032141.0032141.0032141.002现价增加值万元6171.077199.5810285.1210285.1210285.123增值税万
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