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文档简介
泓域咨询MACRO/ 照相机IC项目立项说明及投资计划照相机IC项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8397.85万元,同比增长16.61%(1196.02万元)。其中,主营业业务照相机IC生产及销售收入为6879.16万元,占营业总收入的81.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1944.19万元,较去年同期相比增长333.48万元,增长率20.70%;实现净利润1458.14万元,较去年同期相比增长312.91万元,增长率27.32%。二、项目概况(一)项目名称照相机IC项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积27387.02平方米(折合约41.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.19%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度166.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27387.02平方米,建筑物基底占地面积17305.86平方米,总建筑面积45736.32平方米,其中:规划建设主体工程31844.00平方米,项目规划绿化面积2313.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3403.11万元。(七)节能分析“照相机IC项目建设项目”,年用电量1331880.05千瓦时,年总用水量6862.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.28吨标准煤/年。达产年综合节能量63.89吨标准煤/年,项目总节能率29.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8088.35万元,其中:固定资产投资6851.27万元,占项目总投资的84.71%;流动资金1237.08万元,占项目总投资的15.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11350.00万元,总成本费用8754.58万元,税金及附加152.51万元,利润总额2595.42万元,利税总额3105.92万元,税后净利润1946.57万元,达产年纳税总额1159.36万元;达产年投资利润率32.09%,投资利税率38.40%,投资回报率24.07%,全部投资回收期5.66年,提供就业职位193个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心照相机IC行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心照相机IC产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“照相机IC项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位193个,达产年纳税总额1159.36万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.09%,投资利税率38.40%,全部投资回报率24.07%,全部投资回收期5.66年,固定资产投资回收期5.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27387.0241.06亩1.1容积率1.671.2建筑系数63.19%1.3投资强度万元/亩166.861.4基底面积平方米17305.861.5总建筑面积平方米45736.321.6绿化面积平方米2313.36绿化率5.06%2总投资万元8088.352.1固定资产投资万元6851.272.1.1土建工程投资万元4033.892.1.1.1土建工程投资占比万元49.87%2.1.2设备投资万元3403.112.1.2.1设备投资占比42.07%2.1.3其它投资万元-585.732.1.3.1其它投资占比-7.24%2.1.4固定资产投资占比84.71%2.2流动资金万元1237.082.2.1流动资金占比15.29%3收入万元11350.004总成本万元8754.585利润总额万元2595.426净利润万元1946.577所得税万元1.678增值税万元357.999税金及附加万元152.5110纳税总额万元1159.3611利税总额万元3105.9212投资利润率32.09%13投资利税率38.40%14投资回报率24.07%15回收期年5.6616设备数量台(套)9117年用电量千瓦时1331880.0518年用水量立方米6862.2619总能耗吨标准煤164.2820节能率29.02%21节能量吨标准煤63.8922员工数量人193第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了决定,最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、国内市场条件和政策导向为优势传统产业升级带来新机遇。党中央对全面深化改革和依法治国已做出总体部署,将进一步激发工业发展的内生动力和市场活力。随着改革力度不断加大,改革红利将进一步释放,我国工业经济必将迎来发展新局面。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我省传统工业转型升级提供了广阔空间。满足人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求,都要求优势传统工业在消费品质量和安全、公共服务设施设备供给等方面迅速提升水平和能力。与此同时,创新驱动发展、“一带一路”、“中国制造2025”等一系列重大发展战略深入实施,促进支撑工业转型发展的相关政策体系加快形成和完善,为传统产业转型升级提供重要契机。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.19%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度166.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12235.2412235.2431844.0031844.003089.461.1主要生产车间7341.147341.1419106.4019106.401915.471.2辅助生产车间3915.283915.2810190.0810190.08988.631.3其他生产车间978.82978.821846.951846.95185.372仓储工程2595.882595.889030.019030.01637.152.1成品贮存648.97648.972257.502257.50159.292.2原料仓储1349.861349.864695.614695.61331.322.3辅助材料仓库597.05597.052076.902076.90146.543供配电工程138.45138.45138.45138.4510.993.1供配电室138.45138.45138.45138.4510.994给排水工程159.21159.21159.21159.219.834.1给排水159.21159.21159.21159.219.835服务性工程1644.061644.061644.061644.06116.005.1办公用房899.76899.76899.76899.7654.785.2生活服务744.30744.30744.30744.3062.506消防及环保工程463.80463.80463.80463.8036.826.1消防环保工程463.80463.80463.80463.8036.827项目总图工程69.2269.2269.2269.2267.377.1场地及道路硬化4473.101023.121023.127.2场区围墙1023.124473.104473.107.3安全保卫室69.2269.2269.2269.228绿化工程1893.5766.27合计17305.8645736.3245736.324033.89六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5508.05万元,占计划投资的68.10%。其中:完成固定资产投资4369.04万元,占总投资的79.32%;完成流动资金投资1139.01,占总投资的20.68%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5508.051.1完成比例68.10%2完成固定资产投资万元4369.042.1完成比例79.32%3完成流动资金投资万元1139.013.1完成比例20.68%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员193人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元665.572工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元153.273企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元59.424品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元79.125其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.825.3年工资额万元63.266职工工资总额万元5715.72五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6851.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4033.893403.11166.866851.271.1工程费用万元4033.893403.116952.801.1.1建筑工程费用万元4033.894033.8949.87%1.1.2设备购置及安装费万元3403.113403.1142.07%1.2工程建设其他费用万元-585.73-585.73-7.24%1.2.1无形资产万元-283.42-283.421.3预备费万元-302.31-302.311.3.1基本预备费万元-135.68-135.681.3.2涨价预备费万元-166.63-166.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元6851.276851.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1237.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6952.803959.755798.806952.806952.806952.801.1应收账款万元2085.841147.211668.672085.842085.842085.841.2存货万元3128.761720.822503.013128.763128.763128.761.2.1原辅材料万元938.63516.25750.90938.63938.63938.631.2.2燃料动力万元46.9325.8137.5546.9346.9346.931.2.3在产品万元1439.23791.581151.381439.231439.231439.231.2.4产成品万元703.97387.18563.18703.97703.97703.971.3现金万元1738.20956.011390.561738.201738.201738.202流动负债万元5715.723143.654572.585715.725715.725715.722.1应付账款万元5715.723143.654572.585715.725715.725715.723流动资金万元1237.08680.39989.661237.081237.081237.084铺底流动资金万元412.36226.80329.89412.36412.36412.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8088.35万元,其中:固定资产投资6851.27万元,占项目总投资的84.71%;流动资金1237.08万元,占项目总投资的15.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4033.89万元,占项目总投资的49.87%;设备购置费3403.11万元,占项目总投资的42.07%;其它投资-585.73万元,占项目总投资的-7.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6851.27+1237.08=8088.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6851.2784.71%1.1项目建设投资万元6851.2784.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1237.0815.29%3总投资万元万元8088.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6242.50万元,总成本8587.34万元,利润总额-2344.84万元,净利润133.17万元,增值税196.89万元,税金及附加-1758.63万元,所得税-586.21万元;第二年收入9080.00万元,总成本11594.77万元,利润总额-2514.77万元,净利润-1886.08万元,增值税286.39万元,税金及附加143.91万元,所得税-628.69万元;第三年生产负荷100%,收入11350.00万元,总成本8754.58万元,利润总额2595.42万元,净利润1946.57万元,增值税357.99万元,税金及附加152.51万元,所得税648.86万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11350.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=357.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6242.509080.0011350.0011350.0011350.001.1照相机IC万元6242.509080.0011350.0011350.0011350.002现价增加值万元1997.602905.6
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