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文档简介
泓域咨询MACRO/ 再生塑料投资项目立项申请报告再生塑料投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技公司实现营业收入20963.60万元,同比增长12.56%(2338.91万元)。其中,主营业业务再生塑料生产及销售收入为18270.47万元,占营业总收入的87.15%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5299.16万元,较去年同期相比增长629.22万元,增长率13.47%;实现净利润3974.37万元,较去年同期相比增长627.98万元,增长率18.77%。二、项目概况(一)项目名称再生塑料投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积43621.80平方米(折合约65.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.35%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度197.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43621.80平方米,建筑物基底占地面积31996.59平方米,总建筑面积66305.14平方米,其中:规划建设主体工程47014.38平方米,项目规划绿化面积5233.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4292.22万元。(七)节能分析“再生塑料投资项目建设项目”,年用电量780381.31千瓦时,年总用水量20450.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.66吨标准煤/年。达产年综合节能量37.98吨标准煤/年,项目总节能率22.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16459.95万元,其中:固定资产投资12884.45万元,占项目总投资的78.28%;流动资金3575.50万元,占项目总投资的21.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26112.00万元,总成本费用20213.76万元,税金及附加272.11万元,利润总额5898.24万元,利税总额6983.90万元,税后净利润4423.68万元,达产年纳税总额2560.22万元;达产年投资利润率35.83%,投资利税率42.43%,投资回报率26.88%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位423个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地再生塑料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地再生塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“再生塑料投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位423个,达产年纳税总额2560.22万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.83%,投资利税率42.43%,全部投资回报率26.88%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在我国战略性新兴产业发展的过程中,产业规制不当使一些行业存在事实上的进入壁垒。这种壁垒的存在使有投资冲动的民营资本难以进入相关战略性新兴产业领域,而一些已经进入这一领域的企业由于对老产品生产线的投入较多,已经获得了较大的市场份额,对于新产品、新市场的开发不愿意积极投入,从而阻碍了战略性新兴产业的发展。相关政策规划要求结合战略性新兴产业发展要求,加快清理战略性新兴产业相关领域的准入条件,制定和完善项目审批、核准、备案等相关管理办法。对此,刘峰认为,这一措施将改善壁垒所带来的阻碍,从而推动战略性新兴产业的发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43621.8065.40亩1.1容积率1.521.2建筑系数73.35%1.3投资强度万元/亩197.011.4基底面积平方米31996.591.5总建筑面积平方米66305.141.6绿化面积平方米5233.99绿化率7.89%2总投资万元16459.952.1固定资产投资万元12884.452.1.1土建工程投资万元5122.322.1.1.1土建工程投资占比万元31.12%2.1.2设备投资万元4292.222.1.2.1设备投资占比26.08%2.1.3其它投资万元3469.912.1.3.1其它投资占比21.08%2.1.4固定资产投资占比78.28%2.2流动资金万元3575.502.2.1流动资金占比21.72%3收入万元26112.004总成本万元20213.765利润总额万元5898.246净利润万元4423.687所得税万元1.528增值税万元813.559税金及附加万元272.1110纳税总额万元2560.2211利税总额万元6983.9012投资利润率35.83%13投资利税率42.43%14投资回报率26.88%15回收期年5.2216设备数量台(套)12617年用电量千瓦时780381.3118年用水量立方米20450.6819总能耗吨标准煤97.6620节能率22.69%21节能量吨标准煤37.9822员工数量人423第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、2015年,我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%,比2014年放缓了2.2个百分点;规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%,为多年来的首降。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.35%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度197.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22621.5922621.5947014.3847014.383995.241.1主要生产车间13572.9513572.9528208.6328208.632477.051.2辅助生产车间7238.917238.9115044.6015044.601278.481.3其他生产车间1809.731809.732726.832726.83239.712仓储工程4799.494799.4912538.9912538.99774.952.1成品贮存1199.871199.873134.753134.75193.742.2原料仓储2495.732495.736520.276520.27402.972.3辅助材料仓库1103.881103.882883.972883.97178.243供配电工程255.97255.97255.97255.9717.803.1供配电室255.97255.97255.97255.9717.804给排水工程294.37294.37294.37294.3715.924.1给排水294.37294.37294.37294.3715.925服务性工程3039.683039.683039.683039.68187.865.1办公用房1551.091551.091551.091551.0995.435.2生活服务1488.591488.591488.591488.5984.506消防及环保工程857.51857.51857.51857.5159.626.1消防环保工程857.51857.51857.51857.5159.627项目总图工程127.99127.99127.99127.99-30.287.1场地及道路硬化8894.571293.591293.597.2场区围墙1293.598894.578894.577.3安全保卫室127.99127.99127.99127.998绿化工程2891.72101.21合计31996.5966305.1466305.145122.32六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13443.75万元,占计划投资的81.68%。其中:完成固定资产投资8765.65万元,占总投资的65.20%;完成流动资金投资4678.10,占总投资的34.80%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13443.751.1完成比例81.68%2完成固定资产投资万元8765.652.1完成比例65.20%3完成流动资金投资万元4678.103.1完成比例34.80%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员423人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2881.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元1292.812工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.442.3年工资额万元358.363企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.663.3年工资额万元113.524品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元182.215其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.075.3年工资额万元166.556职工工资总额万元13024.18五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12884.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5122.324292.22197.0112884.451.1工程费用万元5122.324292.2216599.681.1.1建筑工程费用万元5122.325122.3231.12%1.1.2设备购置及安装费万元4292.224292.2226.08%1.2工程建设其他费用万元3469.913469.9121.08%1.2.1无形资产万元1768.831768.831.3预备费万元1701.081701.081.3.1基本预备费万元847.93847.931.3.2涨价预备费万元853.15853.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元12884.4512884.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3575.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16599.686284.1813575.2116599.6816599.6816599.681.1应收账款万元4979.901991.963734.934979.904979.904979.901.2存货万元7469.862987.945602.397469.867469.867469.861.2.1原辅材料万元2240.96896.381680.722240.962240.962240.961.2.2燃料动力万元112.0544.8284.04112.05112.05112.051.2.3在产品万元3436.141374.452577.103436.143436.143436.141.2.4产成品万元1680.72672.291260.541680.721680.721680.721.3现金万元4149.921659.973112.444149.924149.924149.922流动负债万元13024.185209.679768.1413024.1813024.1813024.182.1应付账款万元13024.185209.679768.1413024.1813024.1813024.183流动资金万元3575.501430.202681.633575.503575.503575.504铺底流动资金万元1191.82476.73893.871191.821191.821191.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16459.95万元,其中:固定资产投资12884.45万元,占项目总投资的78.28%;流动资金3575.50万元,占项目总投资的21.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5122.32万元,占项目总投资的31.12%;设备购置费4292.22万元,占项目总投资的26.08%;其它投资3469.91万元,占项目总投资的21.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12884.45+3575.50=16459.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12884.4578.28%1.1项目建设投资万元12884.4578.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3575.5021.72%3总投资万元万元16459.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10444.80万元,总成本1660.09万元,利润总额8784.71万元,净利润213.54万元,增值税325.42万元,税金及附加6588.53万元,所得税2196.18万元;第二年收入19584.00万元,总成本2599.92万元,利润总额16984.08万元,净利润12738.06万元,增值税610.16万元,税金及附加247.71万元,所得税4246.02万元;第三年生产负荷100%,收入26112.00万元,总成本20213.76万元,利润总额5898.24万元,净利润4423.68万元,增值税813.55万元,税金及附加272.11万元,所得税1474.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26112.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=813.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10444.8019584.0026112.0026112.0026112.001.1再生塑料万元10444.8019584.0026112.0026112.0026112.002现价增加值万元3342.346266.888355
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