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文档简介

泓域咨询MACRO/ 魔术用品投资项目立项申请报告魔术用品投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入34496.05万元,同比增长26.19%(7159.51万元)。其中,主营业业务魔术用品生产及销售收入为28633.52万元,占营业总收入的83.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9266.44万元,较去年同期相比增长2049.40万元,增长率28.40%;实现净利润6949.83万元,较去年同期相比增长1308.55万元,增长率23.20%。二、项目概况(一)项目名称魔术用品投资项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积54340.49平方米(折合约81.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.42%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度194.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54340.49平方米,建筑物基底占地面积35006.14平方米,总建筑面积90205.21平方米,其中:规划建设主体工程65647.84平方米,项目规划绿化面积7147.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计181台(套),设备购置费6168.04万元。(七)节能分析“魔术用品投资项目建设项目”,年用电量1009833.43千瓦时,年总用水量16266.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.50吨标准煤/年。达产年综合节能量39.63吨标准煤/年,项目总节能率28.93%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20433.62万元,其中:固定资产投资15819.84万元,占项目总投资的77.42%;流动资金4613.78万元,占项目总投资的22.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41338.00万元,总成本费用31007.08万元,税金及附加388.36万元,利润总额10330.92万元,利税总额12144.23万元,税后净利润7748.19万元,达产年纳税总额4396.04万元;达产年投资利润率50.56%,投资利税率59.43%,投资回报率37.92%,全部投资回收期4.14年,提供就业职位622个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区魔术用品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区魔术用品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“魔术用品投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位622个,达产年纳税总额4396.04万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.56%,投资利税率59.43%,全部投资回报率37.92%,全部投资回收期4.14年,固定资产投资回收期4.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、进一步完善产学研合作机制,理顺创新成果所有权、使用权、收入分配权,提升研发及成果转化针对性。鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立国家技术成果服务系统等科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54340.4981.47亩1.1容积率1.661.2建筑系数64.42%1.3投资强度万元/亩194.181.4基底面积平方米35006.141.5总建筑面积平方米90205.211.6绿化面积平方米7147.49绿化率7.92%2总投资万元20433.622.1固定资产投资万元15819.842.1.1土建工程投资万元7159.072.1.1.1土建工程投资占比万元35.04%2.1.2设备投资万元6168.042.1.2.1设备投资占比30.19%2.1.3其它投资万元2492.732.1.3.1其它投资占比12.20%2.1.4固定资产投资占比77.42%2.2流动资金万元4613.782.2.1流动资金占比22.58%3收入万元41338.004总成本万元31007.085利润总额万元10330.926净利润万元7748.197所得税万元1.668增值税万元1424.959税金及附加万元388.3610纳税总额万元4396.0411利税总额万元12144.2312投资利润率50.56%13投资利税率59.43%14投资回报率37.92%15回收期年4.1416设备数量台(套)18117年用电量千瓦时1009833.4318年用水量立方米16266.0019总能耗吨标准煤125.5020节能率28.93%21节能量吨标准煤39.6322员工数量人622第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、做强重点领域,提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度,鼓励传统产业企业通过兼并重组,支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手,共同破解制约企业可持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题;厂办大集体问题;企业办社会问题;人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资者进行股权合作、市场化运营,推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.42%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度194.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24749.3424749.3465647.8465647.845731.101.1主要生产车间14849.6014849.6039388.7039388.703553.281.2辅助生产车间7919.797919.7921007.3121007.311833.951.3其他生产车间1979.951979.953807.573807.57343.872仓储工程5250.925250.9215962.2915962.291013.472.1成品贮存1312.731312.733990.573990.57253.372.2原料仓储2730.482730.488300.398300.39527.002.3辅助材料仓库1207.711207.713671.333671.33233.103供配电工程280.05280.05280.05280.0520.003.1供配电室280.05280.05280.05280.0520.004给排水工程322.06322.06322.06322.0617.894.1给排水322.06322.06322.06322.0617.895服务性工程3325.583325.583325.583325.58211.155.1办公用房1391.331391.331391.331391.33117.215.2生活服务1934.251934.251934.251934.2594.096消防及环保工程938.16938.16938.16938.1667.016.1消防环保工程938.16938.16938.16938.1667.017项目总图工程140.02140.02140.02140.02-2.987.1场地及道路硬化9112.801956.591956.597.2场区围墙1956.599112.809112.807.3安全保卫室140.02140.02140.02140.028绿化工程2898.04101.43合计35006.1490205.2190205.217159.07六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16661.97万元,占计划投资的81.54%。其中:完成固定资产投资12698.47万元,占总投资的76.21%;完成流动资金投资3963.50,占总投资的23.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16661.971.1完成比例81.54%2完成固定资产投资万元12698.472.1完成比例76.21%3完成流动资金投资万元3963.503.1完成比例23.79%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员622人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4231.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元1787.962工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元571.593企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元178.894品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元252.615其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元6.125.3年工资额万元178.846职工工资总额万元26146.94五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15819.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7159.076168.04194.1815819.841.1工程费用万元7159.076168.0430760.721.1.1建筑工程费用万元7159.077159.0735.04%1.1.2设备购置及安装费万元6168.046168.0430.19%1.2工程建设其他费用万元2492.732492.7312.20%1.2.1无形资产万元1455.281455.281.3预备费万元1037.451037.451.3.1基本预备费万元562.53562.531.3.2涨价预备费万元474.92474.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元15819.8415819.84(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4613.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30760.7215781.4822992.7630760.7230760.7230760.721.1应收账款万元9228.225075.526459.759228.229228.229228.221.2存货万元13842.327613.289689.6313842.3213842.3213842.321.2.1原辅材料万元4152.702283.982906.894152.704152.704152.701.2.2燃料动力万元207.63114.20145.34207.63207.63207.631.2.3在产品万元6367.473502.114457.236367.476367.476367.471.2.4产成品万元3114.521712.992180.173114.523114.523114.521.3现金万元7690.184229.605383.137690.187690.187690.182流动负债万元26146.9414380.8218302.8626146.9426146.9426146.942.1应付账款万元26146.9414380.8218302.8626146.9426146.9426146.943流动资金万元4613.782537.583229.654613.784613.784613.784铺底流动资金万元1537.91845.861076.551537.911537.911537.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20433.62万元,其中:固定资产投资15819.84万元,占项目总投资的77.42%;流动资金4613.78万元,占项目总投资的22.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7159.07万元,占项目总投资的35.04%;设备购置费6168.04万元,占项目总投资的30.19%;其它投资2492.73万元,占项目总投资的12.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15819.84+4613.78=20433.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15819.8477.42%1.1项目建设投资万元15819.8477.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4613.7822.58%3总投资万元万元20433.62二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22735.90万元,总成本11042.44万元,利润总额11693.46万元,净利润311.41万元,增值税783.72万元,税金及附加8770.09万元,所得税2923.36万元;第二年收入28936.60万元,总成本13318.40万元,利润总额15618.20万元,净利润11713.65万元,增值税997.46万元,税金及附加337.06万元,所得税3904.55万元;第三年生产负荷100%,收入41338.00万元,总成本31007.08万元,利润总额10330.92万元,净利润7748.19万元,增值税1424.95万元,税金及附加388.36万元,所得税2582.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入41338.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1424.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22735.9028936.6041338.0041338.0041338.001.1魔术用品万元22735.9028936.6041338.0041338.0041338.002现价增加值万元7275.499259.7113228.1613228.1613228.163增值税万元783

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