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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水处理絮凝剂项目立项说明及投资计划水处理絮凝剂项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4763.36万元,同比增长15.46%(637.83万元)。其中,主营业业务水处理絮凝剂生产及销售收入为4155.04万元,占营业总收入的87.23%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1325.49万元,较去年同期相比增长175.20万元,增长率15.23%;实现净利润994.12万元,较去年同期相比增长178.62万元,增长率21.90%。二、项目概况(一)项目名称水处理絮凝剂项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积8510.92平方米(折合约12.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.10%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度183.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积8510.92平方米,建筑物基底占地面积6647.03平方米,总建筑面积12170.62平方米,其中:规划建设主体工程9605.73平方米,项目规划绿化面积892.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费771.79万元。(七)节能分析“水处理絮凝剂项目建设项目”,年用电量532052.27千瓦时,年总用水量3322.86立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.67吨标准煤/年。达产年综合节能量19.62吨标准煤/年,项目总节能率20.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3239.50万元,其中:固定资产投资2339.16万元,占项目总投资的72.21%;流动资金900.34万元,占项目总投资的27.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6838.00万元,总成本费用5192.85万元,税金及附加61.27万元,利润总额1645.15万元,利税总额1933.34万元,税后净利润1233.86万元,达产年纳税总额699.48万元;达产年投资利润率50.78%,投资利税率59.68%,投资回报率38.09%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位90个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心水处理絮凝剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心水处理絮凝剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“水处理絮凝剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位90个,达产年纳税总额699.48万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.78%,投资利税率59.68%,全部投资回报率38.09%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米8510.9212.76亩1.1容积率1.431.2建筑系数78.10%1.3投资强度万元/亩183.321.4基底面积平方米6647.031.5总建筑面积平方米12170.621.6绿化面积平方米892.28绿化率7.33%2总投资万元3239.502.1固定资产投资万元2339.162.1.1土建工程投资万元962.492.1.1.1土建工程投资占比万元29.71%2.1.2设备投资万元771.792.1.2.1设备投资占比23.82%2.1.3其它投资万元604.882.1.3.1其它投资占比18.67%2.1.4固定资产投资占比72.21%2.2流动资金万元900.342.2.1流动资金占比27.79%3收入万元6838.004总成本万元5192.855利润总额万元1645.156净利润万元1233.867所得税万元1.438增值税万元226.929税金及附加万元61.2710纳税总额万元699.4811利税总额万元1933.3412投资利润率50.78%13投资利税率59.68%14投资回报率38.09%15回收期年4.1316设备数量台(套)6617年用电量千瓦时532052.2718年用水量立方米3322.8619总能耗吨标准煤65.6720节能率20.85%21节能量吨标准煤19.6222员工数量人90第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.10%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度183.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4699.454699.459605.739605.73835.621.1主要生产车间2819.672819.675763.445763.44518.081.2辅助生产车间1503.821503.823073.833073.83267.401.3其他生产车间375.96375.96557.13557.1350.142仓储工程997.05997.051667.181667.18105.482.1成品贮存249.26249.26416.80416.8026.372.2原料仓储518.47518.47866.93866.9354.852.3辅助材料仓库229.32229.32383.45383.4524.263供配电工程53.1853.1853.1853.183.793.1供配电室53.1853.1853.1853.183.794给排水工程61.1561.1561.1561.153.394.1给排水61.1561.1561.1561.153.395服务性工程631.47631.47631.47631.4739.955.1办公用房289.47289.47289.47289.4718.175.2生活服务342.00342.00342.00342.0017.986消防及环保工程178.14178.14178.14178.1412.686.1消防环保工程178.14178.14178.14178.1412.687项目总图工程26.5926.5926.5926.59-58.537.1场地及道路硬化1829.78300.08300.087.2场区围墙300.081829.781829.787.3安全保卫室26.5926.5926.5926.598绿化工程574.5520.11合计6647.0312170.6212170.62962.49六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2372.78万元,占计划投资的73.25%。其中:完成固定资产投资1844.54万元,占总投资的77.74%;完成流动资金投资528.24,占总投资的22.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2372.781.1完成比例73.25%2完成固定资产投资万元1844.542.1完成比例77.74%3完成流动资金投资万元528.243.1完成比例22.26%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员90人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人611.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元297.872工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元72.363企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元24.044品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元41.275其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.235.3年工资额万元27.256职工工资总额万元4458.60五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2339.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元962.49771.79183.322339.161.1工程费用万元962.49771.795358.941.1.1建筑工程费用万元962.49962.4929.71%1.1.2设备购置及安装费万元771.79771.7923.82%1.2工程建设其他费用万元604.88604.8818.67%1.2.1无形资产万元261.10261.101.3预备费万元343.78343.781.3.1基本预备费万元194.05194.051.3.2涨价预备费万元149.73149.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元2339.162339.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金900.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5358.942111.613567.105358.945358.945358.941.1应收账款万元1607.68723.461205.761607.681607.681607.681.2存货万元2411.521085.191808.642411.522411.522411.521.2.1原辅材料万元723.46325.56542.59723.46723.46723.461.2.2燃料动力万元36.1716.2827.1336.1736.1736.171.2.3在产品万元1109.30499.18831.971109.301109.301109.301.2.4产成品万元542.59244.17406.94542.59542.59542.591.3现金万元1339.73602.881004.801339.731339.731339.732流动负债万元4458.602006.373343.954458.604458.604458.602.1应付账款万元4458.602006.373343.954458.604458.604458.603流动资金万元900.34405.15675.25900.34900.34900.344铺底流动资金万元300.11135.05225.08300.11300.11300.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3239.50万元,其中:固定资产投资2339.16万元,占项目总投资的72.21%;流动资金900.34万元,占项目总投资的27.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资962.49万元,占项目总投资的29.71%;设备购置费771.79万元,占项目总投资的23.82%;其它投资604.88万元,占项目总投资的18.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2339.16+900.34=3239.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2339.1672.21%1.1项目建设投资万元2339.1672.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元900.3427.79%3总投资万元万元3239.50二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3077.10万元,总成本9168.19万元,利润总额-6091.09万元,净利润46.30万元,增值税102.11万元,税金及附加-4568.32万元,所得税-1522.77万元;第二年收入5128.50万元,总成本13503.31万元,利润总额-8374.81万元,净利润-6281.11万元,增值税170.19万元,税金及附加54.47万元,所得税-2093.70万元;第三年生产负荷100%,收入6838.00万元,总成本5192.85万元,利润总额1645.15万元,净利润1233.86万元,增值税226.92万元,税金及附加61.27万元,所得税411.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6838.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=226.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3077.105128.506838.006838.006838.001.1水处理絮凝剂万元3077.105128.506838.006838.006838.002
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