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文档简介
泓域咨询MACRO/ 建筑用墙地砖投资项目立项申请报告建筑用墙地砖投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx投资公司实现营业收入10872.46万元,同比增长23.25%(2050.80万元)。其中,主营业业务建筑用墙地砖生产及销售收入为9562.22万元,占营业总收入的87.95%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2675.81万元,较去年同期相比增长343.21万元,增长率14.71%;实现净利润2006.86万元,较去年同期相比增长334.64万元,增长率20.01%。二、项目概况(一)项目名称建筑用墙地砖投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积24305.48平方米(折合约36.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.47%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度175.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24305.48平方米,建筑物基底占地面积16398.91平方米,总建筑面积27708.25平方米,其中:规划建设主体工程21338.01平方米,项目规划绿化面积1957.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2398.72万元。(七)节能分析“建筑用墙地砖投资项目建设项目”,年用电量1192011.90千瓦时,年总用水量11630.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.49吨标准煤/年。达产年综合节能量57.36吨标准煤/年,项目总节能率28.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8076.22万元,其中:固定资产投资6383.56万元,占项目总投资的79.04%;流动资金1692.66万元,占项目总投资的20.96%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14787.00万元,总成本费用11105.86万元,税金及附加158.15万元,利润总额3681.14万元,利税总额4347.03万元,税后净利润2760.86万元,达产年纳税总额1586.17万元;达产年投资利润率45.58%,投资利税率53.83%,投资回报率34.19%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位269个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区建筑用墙地砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区建筑用墙地砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑用墙地砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位269个,达产年纳税总额1586.17万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.58%,投资利税率53.83%,全部投资回报率34.19%,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24305.4836.44亩1.1容积率1.141.2建筑系数67.47%1.3投资强度万元/亩175.181.4基底面积平方米16398.911.5总建筑面积平方米27708.251.6绿化面积平方米1957.04绿化率7.06%2总投资万元8076.222.1固定资产投资万元6383.562.1.1土建工程投资万元2108.772.1.1.1土建工程投资占比万元26.11%2.1.2设备投资万元2398.722.1.2.1设备投资占比29.70%2.1.3其它投资万元1876.072.1.3.1其它投资占比23.23%2.1.4固定资产投资占比79.04%2.2流动资金万元1692.662.2.1流动资金占比20.96%3收入万元14787.004总成本万元11105.865利润总额万元3681.146净利润万元2760.867所得税万元1.148增值税万元507.749税金及附加万元158.1510纳税总额万元1586.1711利税总额万元4347.0312投资利润率45.58%13投资利税率53.83%14投资回报率34.19%15回收期年4.4316设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1192011.9018年用水量立方米11630.0619总能耗吨标准煤147.4920节能率28.34%21节能量吨标准煤57.3622员工数量人269第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、强化供给侧结构性改革,推进技术创新,强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区,培育国家级循环化改造试点,贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目,鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术,积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式,促进技术产品创新和经营管理优化,提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动,积极发展面向制造环节的分享经济,提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用,加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.47%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度175.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11594.0311594.0321338.0121338.011786.351.1主要生产车间6956.426956.4212802.8112802.811107.541.2辅助生产车间3710.093710.096828.166828.16571.631.3其他生产车间927.52927.521237.601237.60107.182仓储工程2459.842459.844140.664140.66252.102.1成品贮存614.96614.961035.161035.1663.022.2原料仓储1279.121279.122153.142153.14131.092.3辅助材料仓库565.76565.76952.35952.3557.983供配电工程131.19131.19131.19131.198.993.1供配电室131.19131.19131.19131.198.994给排水工程150.87150.87150.87150.878.044.1给排水150.87150.87150.87150.878.045服务性工程1557.901557.901557.901557.9094.855.1办公用房680.73680.73680.73680.7341.315.2生活服务877.17877.17877.17877.1749.286消防及环保工程439.49439.49439.49439.4930.106.1消防环保工程439.49439.49439.49439.4930.107项目总图工程65.6065.6065.6065.60-130.927.1场地及道路硬化4438.82686.67686.677.2场区围墙686.674438.824438.827.3安全保卫室65.6065.6065.6065.608绿化工程1693.0159.26合计16398.9127708.2527708.252108.77六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5336.90万元,占计划投资的66.08%。其中:完成固定资产投资4268.50万元,占总投资的79.98%;完成流动资金投资1068.40,占总投资的20.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5336.901.1完成比例66.08%2完成固定资产投资万元4268.502.1完成比例79.98%3完成流动资金投资万元1068.403.1完成比例20.02%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员269人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1831.2人均年工资万元5.211.3年工资额万元835.292工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.752.3年工资额万元256.953企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元80.404品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元115.365其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.145.3年工资额万元82.586职工工资总额万元7754.48五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6383.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2108.772398.72175.186383.561.1工程费用万元2108.772398.729447.141.1.1建筑工程费用万元2108.772108.7726.11%1.1.2设备购置及安装费万元2398.722398.7229.70%1.2工程建设其他费用万元1876.071876.0723.23%1.2.1无形资产万元905.27905.271.3预备费万元970.80970.801.3.1基本预备费万元542.90542.901.3.2涨价预备费万元427.90427.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元6383.566383.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1692.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9447.146049.147848.449447.149447.149447.141.1应收账款万元2834.141558.781983.902834.142834.142834.141.2存货万元4251.212338.172975.854251.214251.214251.211.2.1原辅材料万元1275.36701.45892.751275.361275.361275.361.2.2燃料动力万元63.7735.0744.6463.7763.7763.771.2.3在产品万元1955.561075.561368.891955.561955.561955.561.2.4产成品万元956.52526.09669.57956.52956.52956.521.3现金万元2361.781298.981653.252361.782361.782361.782流动负债万元7754.484264.965428.147754.487754.487754.482.1应付账款万元7754.484264.965428.147754.487754.487754.483流动资金万元1692.66930.961184.861692.661692.661692.664铺底流动资金万元564.21310.32394.95564.21564.21564.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8076.22万元,其中:固定资产投资6383.56万元,占项目总投资的79.04%;流动资金1692.66万元,占项目总投资的20.96%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2108.77万元,占项目总投资的26.11%;设备购置费2398.72万元,占项目总投资的29.70%;其它投资1876.07万元,占项目总投资的23.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6383.56+1692.66=8076.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6383.5679.04%1.1项目建设投资万元6383.5679.04%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1692.6620.96%3总投资万元万元8076.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8132.85万元,总成本4192.07万元,利润总额3940.78万元,净利润130.73万元,增值税279.26万元,税金及附加2955.59万元,所得税985.20万元;第二年收入10350.90万元,总成本5103.94万元,利润总额5246.96万元,净利润3935.22万元,增值税355.42万元,税金及附加139.87万元,所得税1311.74万元;第三年生产负荷100%,收入14787.00万元,总成本11105.86万元,利润总额3681.14万元,净利润2760.86万元,增值税507.74万元,税金及附加158.15万元,所得税920.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14787.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=507.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8132.8510350.9014787.0014787.0014787.001.1建筑用墙地砖万元8132.8510350.9014787.0014787.0014787.002现价增加值万元2602.513312.294731.844
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