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文档简介
泓域咨询MACRO/ 木工铣床投资项目立项申请报告木工铣床投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入39621.10万元,同比增长12.78%(4488.81万元)。其中,主营业业务木工铣床生产及销售收入为36697.97万元,占营业总收入的92.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额9498.23万元,较去年同期相比增长1621.68万元,增长率20.59%;实现净利润7123.67万元,较去年同期相比增长811.70万元,增长率12.86%。二、项目概况(一)项目名称木工铣床投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积57895.60平方米(折合约86.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.41%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度171.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57895.60平方米,建筑物基底占地面积44816.98平方米,总建筑面积66579.94平方米,其中:规划建设主体工程47680.90平方米,项目规划绿化面积3657.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费5343.64万元。(七)节能分析“木工铣床投资项目建设项目”,年用电量1378014.58千瓦时,年总用水量42051.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)172.95吨标准煤/年。达产年综合节能量48.78吨标准煤/年,项目总节能率22.86%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20053.84万元,其中:固定资产投资14857.56万元,占项目总投资的74.09%;流动资金5196.28万元,占项目总投资的25.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入50491.00万元,总成本费用38601.84万元,税金及附加428.37万元,利润总额11889.16万元,利税总额13957.41万元,税后净利润8916.87万元,达产年纳税总额5040.54万元;达产年投资利润率59.29%,投资利税率69.60%,投资回报率44.46%,全部投资回收期3.75年,提供就业职位1012个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园木工铣床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园木工铣床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“木工铣床投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位1012个,达产年纳税总额5040.54万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.29%,投资利税率69.60%,全部投资回报率44.46%,全部投资回收期3.75年,固定资产投资回收期3.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导民间投资参与制造业重大项目建设。2015年5月,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57895.6086.80亩1.1容积率1.151.2建筑系数77.41%1.3投资强度万元/亩171.171.4基底面积平方米44816.981.5总建筑面积平方米66579.941.6绿化面积平方米3657.89绿化率5.49%2总投资万元20053.842.1固定资产投资万元14857.562.1.1土建工程投资万元5135.532.1.1.1土建工程投资占比万元25.61%2.1.2设备投资万元5343.642.1.2.1设备投资占比26.65%2.1.3其它投资万元4378.392.1.3.1其它投资占比21.83%2.1.4固定资产投资占比74.09%2.2流动资金万元5196.282.2.1流动资金占比25.91%3收入万元50491.004总成本万元38601.845利润总额万元11889.166净利润万元8916.877所得税万元1.158增值税万元1639.889税金及附加万元428.3710纳税总额万元5040.5411利税总额万元13957.4112投资利润率59.29%13投资利税率69.60%14投资回报率44.46%15回收期年3.7516设备数量台(套)13617年用电量千瓦时1378014.5818年用水量立方米42051.2819总能耗吨标准煤172.9520节能率22.86%21节能量吨标准煤48.7822员工数量人1012第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长,对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速,“五证合一、一照一码”全面实施,全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度,全国新登记企业401万户,同比增长27%,日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要,加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产,落实中国制造“2025”,实施互联网加行动计划和国家大数据战略,超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现,2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.41%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.49%,固定资产投资强度171.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31685.6031685.6047680.9047680.904045.561.1主要生产车间19011.3619011.3628608.5428608.542508.251.2辅助生产车间10139.3910139.3915257.8915257.891294.581.3其他生产车间2534.852534.852765.492765.49242.732仓储工程6722.556722.5512284.3812284.38758.032.1成品贮存1680.641680.643071.093071.09189.512.2原料仓储3495.733495.736387.886387.88394.182.3辅助材料仓库1546.191546.192825.412825.41174.353供配电工程358.54358.54358.54358.5424.893.1供配电室358.54358.54358.54358.5424.894给排水工程412.32412.32412.32412.3222.264.1给排水412.32412.32412.32412.3222.265服务性工程4257.614257.614257.614257.61262.725.1办公用房2306.772306.772306.772306.77154.605.2生活服务1950.841950.841950.841950.84153.796消防及环保工程1201.101201.101201.101201.1083.386.1消防环保工程1201.101201.101201.101201.1083.387项目总图工程179.27179.27179.27179.27-227.757.1场地及道路硬化11237.492345.462345.467.2场区围墙2345.4611237.4911237.497.3安全保卫室179.27179.27179.27179.278绿化工程4755.51166.44合计44816.9866579.9466579.945135.53六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14564.52万元,占计划投资的72.63%。其中:完成固定资产投资10362.76万元,占总投资的71.15%;完成流动资金投资4201.76,占总投资的28.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14564.521.1完成比例72.63%2完成固定资产投资万元10362.762.1完成比例71.15%3完成流动资金投资万元4201.763.1完成比例28.85%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1012人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6881.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元3637.842工程技术人员工资2.1平均人数人1522.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元988.553企业管理人员工资3.1平均人数人403.2人均年工资万元6.993.3年工资额万元314.344品质管理人员工资4.1平均人数人814.2人均年工资万元5.934.3年工资额万元483.275其他人员工资5.1平均人数人515.2人均年工资万元4.955.3年工资额万元335.566职工工资总额万元32447.29五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14857.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5135.535343.64171.1714857.561.1工程费用万元5135.535343.6437643.571.1.1建筑工程费用万元5135.535135.5325.61%1.1.2设备购置及安装费万元5343.645343.6426.65%1.2工程建设其他费用万元4378.394378.3921.83%1.2.1无形资产万元2084.082084.081.3预备费万元2294.312294.311.3.1基本预备费万元997.19997.191.3.2涨价预备费万元1297.121297.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元14857.5614857.56(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5196.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元37643.5714186.1927639.5237643.5737643.5737643.571.1应收账款万元11293.074517.238469.8011293.0711293.0711293.071.2存货万元16939.616775.8412704.7016939.6116939.6116939.611.2.1原辅材料万元5081.882032.753811.415081.885081.885081.881.2.2燃料动力万元254.09101.64190.57254.09254.09254.091.2.3在产品万元7792.223116.895844.177792.227792.227792.221.2.4产成品万元3811.411524.562858.563811.413811.413811.411.3现金万元9410.893764.367058.179410.899410.899410.892流动负债万元32447.2912978.9224335.4732447.2932447.2932447.292.1应付账款万元32447.2912978.9224335.4732447.2932447.2932447.293流动资金万元5196.282078.513897.215196.285196.285196.284铺底流动资金万元1732.08692.841299.071732.081732.081732.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20053.84万元,其中:固定资产投资14857.56万元,占项目总投资的74.09%;流动资金5196.28万元,占项目总投资的25.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5135.53万元,占项目总投资的25.61%;设备购置费5343.64万元,占项目总投资的26.65%;其它投资4378.39万元,占项目总投资的21.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14857.56+5196.28=20053.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14857.5674.09%1.1项目建设投资万元14857.5674.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5196.2825.91%3总投资万元万元20053.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20196.40万元,总成本2327.90万元,利润总额17868.50万元,净利润310.30万元,增值税655.95万元,税金及附加13401.38万元,所得税4467.13万元;第二年收入37868.25万元,总成本3652.66万元,利润总额34215.59万元,净利润25661.69万元,增值税1229.91万元,税金及附加379.17万元,所得税8553.90万元;第三年生产负荷100%,收入50491.00万元,总成本38601.84万元,利润总额11889.16万元,净利润8916.87万元,增值税1639.88万元,税金及附加428.37万元,所得税2972.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入50491.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1639.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20196.4037868.2550491.0050491.0050491.001.1木工铣床万元20196.4037868.2550491.0050491.0050491.002现价增加值万元6462.8512117.8416157.1216157.1216157.123
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