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文档简介
泓域咨询MACRO/ 体育场馆设施及配件项目立项说明及投资计划体育场馆设施及配件项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入2932.47万元,同比增长33.58%(737.20万元)。其中,主营业业务体育场馆设施及配件生产及销售收入为2422.59万元,占营业总收入的82.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额639.68万元,较去年同期相比增长148.18万元,增长率30.15%;实现净利润479.76万元,较去年同期相比增长99.87万元,增长率26.29%。二、项目概况(一)项目名称体育场馆设施及配件项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积9064.53平方米(折合约13.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.96%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度168.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9064.53平方米,建筑物基底占地面积5163.16平方米,总建筑面积10786.79平方米,其中:规划建设主体工程7060.25平方米,项目规划绿化面积743.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1048.32万元。(七)节能分析“体育场馆设施及配件项目建设项目”,年用电量755076.48千瓦时,年总用水量2126.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.98吨标准煤/年。达产年综合节能量30.99吨标准煤/年,项目总节能率26.56%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2887.05万元,其中:固定资产投资2283.26万元,占项目总投资的79.09%;流动资金603.79万元,占项目总投资的20.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4490.00万元,总成本费用3460.23万元,税金及附加53.30万元,利润总额1029.77万元,利税总额1225.11万元,税后净利润772.33万元,达产年纳税总额452.78万元;达产年投资利润率35.67%,投资利税率42.43%,投资回报率26.75%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位79个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区体育场馆设施及配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区体育场馆设施及配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“体育场馆设施及配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位79个,达产年纳税总额452.78万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.67%,投资利税率42.43%,全部投资回报率26.75%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9064.5313.59亩1.1容积率1.191.2建筑系数56.96%1.3投资强度万元/亩168.011.4基底面积平方米5163.161.5总建筑面积平方米10786.791.6绿化面积平方米743.72绿化率6.89%2总投资万元2887.052.1固定资产投资万元2283.262.1.1土建工程投资万元958.912.1.1.1土建工程投资占比万元33.21%2.1.2设备投资万元1048.322.1.2.1设备投资占比36.31%2.1.3其它投资万元276.032.1.3.1其它投资占比9.56%2.1.4固定资产投资占比79.09%2.2流动资金万元603.792.2.1流动资金占比20.91%3收入万元4490.004总成本万元3460.235利润总额万元1029.776净利润万元772.337所得税万元1.198增值税万元142.049税金及附加万元53.3010纳税总额万元452.7811利税总额万元1225.1112投资利润率35.67%13投资利税率42.43%14投资回报率26.75%15回收期年5.2416设备数量台(套)4117年用电量千瓦时755076.4818年用水量立方米2126.0519总能耗吨标准煤92.9820节能率26.56%21节能量吨标准煤30.9922员工数量人79第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.96%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度168.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3650.353650.357060.257060.25690.401.1主要生产车间2190.212190.214236.154236.15428.051.2辅助生产车间1168.111168.112259.282259.28220.931.3其他生产车间292.03292.03409.49409.4941.422仓储工程774.47774.472422.252422.25172.262.1成品贮存193.62193.62605.56605.5643.062.2原料仓储402.72402.721259.571259.5789.582.3辅助材料仓库178.13178.13557.12557.1239.623供配电工程41.3141.3141.3141.313.313.1供配电室41.3141.3141.3141.313.314给排水工程47.5047.5047.5047.502.964.1给排水47.5047.5047.5047.502.965服务性工程490.50490.50490.50490.5034.885.1办公用房215.94215.94215.94215.9418.375.2生活服务274.56274.56274.56274.5614.816消防及环保工程138.37138.37138.37138.3711.076.1消防环保工程138.37138.37138.37138.3711.077项目总图工程20.6520.6520.6520.6522.607.1场地及道路硬化1393.69216.81216.817.2场区围墙216.811393.691393.697.3安全保卫室20.6520.6520.6520.658绿化工程612.1521.43合计5163.1610786.7910786.79958.91六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1630.37万元,占计划投资的56.47%。其中:完成固定资产投资1068.28万元,占总投资的65.52%;完成流动资金投资562.09,占总投资的34.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1630.371.1完成比例56.47%2完成固定资产投资万元1068.282.1完成比例65.52%3完成流动资金投资万元562.093.1完成比例34.48%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员79人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人541.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元323.852工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元69.483企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元20.214品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元33.885其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元22.046职工工资总额万元2850.18五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2283.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元958.911048.32168.012283.261.1工程费用万元958.911048.323453.971.1.1建筑工程费用万元958.91958.9133.21%1.1.2设备购置及安装费万元1048.321048.3236.31%1.2工程建设其他费用万元276.03276.039.56%1.2.1无形资产万元129.64129.641.3预备费万元146.39146.391.3.1基本预备费万元77.7877.781.3.2涨价预备费万元68.6168.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元2283.262283.26(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金603.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3453.972009.812229.593453.973453.973453.971.1应收账款万元1036.19621.71725.331036.191036.191036.191.2存货万元1554.29932.571088.001554.291554.291554.291.2.1原辅材料万元466.29279.77326.40466.29466.29466.291.2.2燃料动力万元23.3113.9916.3223.3123.3123.311.2.3在产品万元714.97428.98500.48714.97714.97714.971.2.4产成品万元349.72209.83244.80349.72349.72349.721.3现金万元863.49518.10604.44863.49863.49863.492流动负债万元2850.181710.111995.132850.182850.182850.182.1应付账款万元2850.181710.111995.132850.182850.182850.183流动资金万元603.79362.27422.65603.79603.79603.794铺底流动资金万元201.26120.76140.88201.26201.26201.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2887.05万元,其中:固定资产投资2283.26万元,占项目总投资的79.09%;流动资金603.79万元,占项目总投资的20.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资958.91万元,占项目总投资的33.21%;设备购置费1048.32万元,占项目总投资的36.31%;其它投资276.03万元,占项目总投资的9.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2283.26+603.79=2887.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2283.2679.09%1.1项目建设投资万元2283.2679.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元603.7920.91%3总投资万元万元2887.05二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2694.00万元,总成本2425.76万元,利润总额268.24万元,净利润46.48万元,增值税85.22万元,税金及附加201.18万元,所得税67.06万元;第二年收入3143.00万元,总成本2743.62万元,利润总额399.38万元,净利润299.54万元,增值税99.43万元,税金及附加48.19万元,所得税99.84万元;第三年生产负荷100%,收入4490.00万元,总成本3460.23万元,利润总额1029.77万元,净利润772.33万元,增值税142.04万元,税金及附加53.30万元,所得税257.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4490.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=142.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2694.003143.004490.004490.004490.001.1体育场馆设施及配件万元2694.003143.004490.004490.004
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