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文档简介
泓域咨询MACRO/ 锻锤项目立项说明及投资计划锻锤项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入2833.07万元,同比增长19.18%(455.90万元)。其中,主营业业务锻锤生产及销售收入为2659.39万元,占营业总收入的93.87%。根据初步统计测算,公司实现利润总额682.77万元,较去年同期相比增长60.04万元,增长率9.64%;实现净利润512.08万元,较去年同期相比增长61.67万元,增长率13.69%。二、项目概况(一)项目名称锻锤项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积11812.57平方米(折合约17.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.59%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度169.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11812.57平方米,建筑物基底占地面积8811.00平方米,总建筑面积12285.07平方米,其中:规划建设主体工程9085.40平方米,项目规划绿化面积960.38平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计40台(套),设备购置费1016.39万元。(七)节能分析“锻锤项目建设项目”,年用电量1321465.21千瓦时,年总用水量3650.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.72吨标准煤/年。达产年综合节能量45.90吨标准煤/年,项目总节能率21.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3746.44万元,其中:固定资产投资3007.16万元,占项目总投资的80.27%;流动资金739.28万元,占项目总投资的19.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5730.00万元,总成本费用4523.40万元,税金及附加67.22万元,利润总额1206.60万元,利税总额1440.25万元,税后净利润904.95万元,达产年纳税总额535.30万元;达产年投资利润率32.21%,投资利税率38.44%,投资回报率24.15%,全部投资回收期5.64年,提供就业职位84个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园锻锤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园锻锤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“锻锤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位84个,达产年纳税总额535.30万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.21%,投资利税率38.44%,全部投资回报率24.15%,全部投资回收期5.64年,固定资产投资回收期5.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、试点推广企业用水等核定和确权,完善用水、排污权的等级、抵押、流转等配套制度。实施控制污染物排放许可制,落实企事业单位污染物治理主体责任,推动污染治理技术升级改造和污染物减排。加大节能减排宣传和执法力度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11812.5717.71亩1.1容积率1.041.2建筑系数74.59%1.3投资强度万元/亩169.801.4基底面积平方米8811.001.5总建筑面积平方米12285.071.6绿化面积平方米960.38绿化率7.82%2总投资万元3746.442.1固定资产投资万元3007.162.1.1土建工程投资万元1104.922.1.1.1土建工程投资占比万元29.49%2.1.2设备投资万元1016.392.1.2.1设备投资占比27.13%2.1.3其它投资万元885.852.1.3.1其它投资占比23.65%2.1.4固定资产投资占比80.27%2.2流动资金万元739.282.2.1流动资金占比19.73%3收入万元5730.004总成本万元4523.405利润总额万元1206.606净利润万元904.957所得税万元1.048增值税万元166.439税金及附加万元67.2210纳税总额万元535.3011利税总额万元1440.2512投资利润率32.21%13投资利税率38.44%14投资回报率24.15%15回收期年5.6416设备数量台(套)4017年用电量千瓦时1321465.2118年用水量立方米3650.2519总能耗吨标准煤162.7220节能率21.82%21节能量吨标准煤45.9022员工数量人84第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.59%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度169.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6229.386229.389085.409085.40898.861.1主要生产车间3737.633737.635451.245451.24557.291.2辅助生产车间1993.401993.402907.332907.33287.641.3其他生产车间498.35498.35526.95526.9553.932仓储工程1321.651321.652079.792079.79149.652.1成品贮存330.41330.41519.95519.9537.412.2原料仓储687.26687.261081.491081.4977.822.3辅助材料仓库303.98303.98478.35478.3534.423供配电工程70.4970.4970.4970.495.713.1供配电室70.4970.4970.4970.495.714给排水工程81.0681.0681.0681.065.104.1给排水81.0681.0681.0681.065.105服务性工程837.04837.04837.04837.0460.235.1办公用房482.42482.42482.42482.4234.985.2生活服务354.62354.62354.62354.6227.736消防及环保工程236.13236.13236.13236.1319.116.1消防环保工程236.13236.13236.13236.1319.117项目总图工程35.2435.2435.2435.24-61.597.1场地及道路硬化2366.75507.70507.707.2场区围墙507.702366.752366.757.3安全保卫室35.2435.2435.2435.248绿化工程795.7227.85合计8811.0012285.0712285.071104.92六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1927.26万元,占计划投资的51.44%。其中:完成固定资产投资1303.26万元,占总投资的67.62%;完成流动资金投资624.00,占总投资的32.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1927.261.1完成比例51.44%2完成固定资产投资万元1303.262.1完成比例67.62%3完成流动资金投资万元624.003.1完成比例32.38%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员84人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人571.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元263.132工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元6.482.3年工资额万元89.813企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.683.3年工资额万元23.124品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.944.3年工资额万元35.275其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.055.3年工资额万元21.916职工工资总额万元3606.10五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3007.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1104.921016.39169.803007.161.1工程费用万元1104.921016.394345.381.1.1建筑工程费用万元1104.921104.9229.49%1.1.2设备购置及安装费万元1016.391016.3927.13%1.2工程建设其他费用万元885.85885.8523.65%1.2.1无形资产万元465.81465.811.3预备费万元420.04420.041.3.1基本预备费万元191.49191.491.3.2涨价预备费万元228.55228.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元3007.163007.16(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金739.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4345.381720.603196.304345.384345.384345.381.1应收账款万元1303.61586.63912.531303.611303.611303.611.2存货万元1955.42879.941368.791955.421955.421955.421.2.1原辅材料万元586.63263.98410.64586.63586.63586.631.2.2燃料动力万元29.3313.2020.5329.3329.3329.331.2.3在产品万元899.49404.77629.65899.49899.49899.491.2.4产成品万元439.97197.99307.98439.97439.97439.971.3现金万元1086.35488.86760.441086.351086.351086.352流动负债万元3606.101622.752524.273606.103606.103606.102.1应付账款万元3606.101622.752524.273606.103606.103606.103流动资金万元739.28332.68517.50739.28739.28739.284铺底流动资金万元246.42110.89172.50246.42246.42246.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3746.44万元,其中:固定资产投资3007.16万元,占项目总投资的80.27%;流动资金739.28万元,占项目总投资的19.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1104.92万元,占项目总投资的29.49%;设备购置费1016.39万元,占项目总投资的27.13%;其它投资885.85万元,占项目总投资的23.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3007.16+739.28=3746.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3007.1680.27%1.1项目建设投资万元3007.1680.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元739.2819.73%3总投资万元万元3746.44二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2578.50万元,总成本7361.35万元,利润总额-4782.85万元,净利润56.24万元,增值税74.89万元,税金及附加-3587.14万元,所得税-1195.71万元;第二年收入4011.00万元,总成本10426.28万元,利润总额-6415.28万元,净利润-4811.46万元,增值税116.50万元,税金及附加61.23万元,所得税-1603.82万元;第三年生产负荷100%,收入5730.00万元,总成本4523.40万元,利润总额1206.60万元,净利润904.95万元,增值税166.43万元,税金及附加67.22万元,所得税301.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5730.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=166.43万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2578.504011.005730.005730.005730.001.1锻锤万元2578.504011.005730.005730.005730.002现价增加值万元82
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