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文档简介

泓域咨询MACRO/ 端板投资项目立项申请报告端板投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4743.67万元,同比增长13.93%(580.00万元)。其中,主营业业务端板生产及销售收入为3937.02万元,占营业总收入的83.00%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1042.00万元,较去年同期相比增长148.63万元,增长率16.64%;实现净利润781.50万元,较去年同期相比增长78.14万元,增长率11.11%。二、项目概况(一)项目名称端板投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积20403.53平方米(折合约30.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.95%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度185.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20403.53平方米,建筑物基底占地面积12027.88平方米,总建筑面积25912.48平方米,其中:规划建设主体工程16877.78平方米,项目规划绿化面积1437.42平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2184.94万元。(七)节能分析“端板投资项目建设项目”,年用电量579570.02千瓦时,年总用水量4636.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.63吨标准煤/年。达产年综合节能量23.88吨标准煤/年,项目总节能率20.53%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6440.18万元,其中:固定资产投资5678.42万元,占项目总投资的88.17%;流动资金761.76万元,占项目总投资的11.83%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6344.00万元,总成本费用4957.21万元,税金及附加104.57万元,利润总额1386.79万元,利税总额1682.64万元,税后净利润1040.09万元,达产年纳税总额642.55万元;达产年投资利润率21.53%,投资利税率26.13%,投资回报率16.15%,全部投资回收期7.69年,提供就业职位92个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区端板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区端板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“端板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位92个,达产年纳税总额642.55万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率21.53%,投资利税率26.13%,全部投资回报率16.15%,全部投资回收期7.69年,固定资产投资回收期7.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了推进“放管服”改革,推进落实投融资体制改革、减轻企业负担、完善“中国制造2025”配套政策等措施。针对这些保障措施,各部门、各单位按照分工,开展了一系列工作,已经取得了一定成效。“简政放权、放管结合、优化服务”改革。国务院以深化行政审批制度改革为重点推进简政放权,以创新监管体系为核心切实加强事中事后监管,针对取消、下放、保留以及“先照后证”改革后行政审批事项的不同特点和不同环节,提出了加强监管的主要内容和具体措施。实施公正监管,开展“双随机一公开”监管模式。建立企业主体信息库和违法不良记录信息库,探索建立信用管理机制,实行守信激励和失信惩戒,推动建立企业诚信体系。以优化审批程序为重心,推进行政许可标准化,改进优化政府服务。统筹“互联网+政务服务工作”,建立信息资源共享和交换机制,积极推进行政许可网上“一个窗口”办理工作。实行市场准入负面清单制度方面,2016年在天津、上海、福建、广东四省(市)先行试点,聚焦“试清单”“试机制”“强监管”“出经验”四大任务,开展了大量有益探索。2017年6月,辽宁省、吉林省、黑龙江省、浙江省、河南省、湖北省、湖南省、重庆市、四川省、贵州省、陕西省等11个省市纳入试点。试点结束后,市场准入负面清单制度将于2018年在全国推开。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20403.5330.59亩1.1容积率1.271.2建筑系数58.95%1.3投资强度万元/亩185.631.4基底面积平方米12027.881.5总建筑面积平方米25912.481.6绿化面积平方米1437.42绿化率5.55%2总投资万元6440.182.1固定资产投资万元5678.422.1.1土建工程投资万元1877.372.1.1.1土建工程投资占比万元29.15%2.1.2设备投资万元2184.942.1.2.1设备投资占比33.93%2.1.3其它投资万元1616.112.1.3.1其它投资占比25.09%2.1.4固定资产投资占比88.17%2.2流动资金万元761.762.2.1流动资金占比11.83%3收入万元6344.004总成本万元4957.215利润总额万元1386.796净利润万元1040.097所得税万元1.278增值税万元191.289税金及附加万元104.5710纳税总额万元642.5511利税总额万元1682.6412投资利润率21.53%13投资利税率26.13%14投资回报率16.15%15回收期年7.6916设备数量台(套)5917年用电量千瓦时579570.0218年用水量立方米4636.9219总能耗吨标准煤71.6320节能率20.53%21节能量吨标准煤23.8822员工数量人92第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、经济运行有其自身的内在规律,在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式,人为地拉长经济的上行周期,其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题;但当高速增长难以持续时,所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看,国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧;经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.95%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度185.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8503.718503.7116877.7816877.781345.081.1主要生产车间5102.235102.2310126.6710126.67833.951.2辅助生产车间2721.192721.195400.895400.89430.431.3其他生产车间680.30680.30978.91978.9180.702仓储工程1804.181804.185872.565872.56340.382.1成品贮存451.05451.051468.141468.1485.092.2原料仓储938.17938.173053.733053.73177.002.3辅助材料仓库414.96414.961350.691350.6978.293供配电工程96.2296.2296.2296.226.273.1供配电室96.2296.2296.2296.226.274给排水工程110.66110.66110.66110.665.614.1给排水110.66110.66110.66110.665.615服务性工程1142.651142.651142.651142.6566.235.1办公用房588.18588.18588.18588.1835.845.2生活服务554.47554.47554.47554.4736.296消防及环保工程322.35322.35322.35322.3521.026.1消防环保工程322.35322.35322.35322.3521.027项目总图工程48.1148.1148.1148.1155.717.1场地及道路硬化3062.74590.34590.347.2场区围墙590.343062.743062.747.3安全保卫室48.1148.1148.1148.118绿化工程1059.2537.07合计12027.8825912.4825912.481877.37六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4399.07万元,占计划投资的68.31%。其中:完成固定资产投资2698.97万元,占总投资的61.35%;完成流动资金投资1700.10,占总投资的38.65%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4399.071.1完成比例68.31%2完成固定资产投资万元2698.972.1完成比例61.35%3完成流动资金投资万元1700.103.1完成比例38.65%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员92人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人631.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元263.142工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元72.433企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.443.3年工资额万元31.374品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元38.235其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.275.3年工资额万元27.916职工工资总额万元3247.59五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5678.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1877.372184.94185.635678.421.1工程费用万元1877.372184.944009.351.1.1建筑工程费用万元1877.371877.3729.15%1.1.2设备购置及安装费万元2184.942184.9433.93%1.2工程建设其他费用万元1616.111616.1125.09%1.2.1无形资产万元793.52793.521.3预备费万元822.59822.591.3.1基本预备费万元472.84472.841.3.2涨价预备费万元349.75349.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元5678.425678.42(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金761.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4009.352161.342917.804009.354009.354009.351.1应收账款万元1202.80661.54902.101202.801202.801202.801.2存货万元1804.21992.311353.161804.211804.211804.211.2.1原辅材料万元541.26297.69405.95541.26541.26541.261.2.2燃料动力万元27.0614.8820.3027.0627.0627.061.2.3在产品万元829.94456.47622.45829.94829.94829.941.2.4产成品万元405.95223.27304.46405.95405.95405.951.3现金万元1002.34551.29751.751002.341002.341002.342流动负债万元3247.591786.172435.693247.593247.593247.592.1应付账款万元3247.591786.172435.693247.593247.593247.593流动资金万元761.76418.97571.32761.76761.76761.764铺底流动资金万元253.92139.66190.44253.92253.92253.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6440.18万元,其中:固定资产投资5678.42万元,占项目总投资的88.17%;流动资金761.76万元,占项目总投资的11.83%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1877.37万元,占项目总投资的29.15%;设备购置费2184.94万元,占项目总投资的33.93%;其它投资1616.11万元,占项目总投资的25.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5678.42+761.76=6440.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5678.4288.17%1.1项目建设投资万元5678.4288.17%1.2建设期利息万元-2流动资金万元761.7611.83%3总投资万元万元6440.18二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3489.20万元,总成本7431.16万元,利润总额-3941.96万元,净利润94.24万元,增值税105.20万元,税金及附加-2956.47万元,所得税-985.49万元;第二年收入4758.00万元,总成本9582.54万元,利润总额-4824.54万元,净利润-3618.41万元,增值税143.46万元,税金及附加98.83万元,所得税-1206.13万元;第三年生产负荷100%,收入6344.00万元,总成本4957.21万元,利润总额1386.79万元,净利润1040.09万元,增值税191.28万元,税金及附加104.57万元,所得税346.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6344.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=191.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3489.204758.006344.006344.006344.001.1端板万元3489.204758.006344.006344.006344.002现价增加值万元1116.541522.562030.

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