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泓域咨询MACRO/ 建筑防水沥青嵌缝油膏项目立项说明及投资计划建筑防水沥青嵌缝油膏项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入23945.59万元,同比增长16.75%(3435.39万元)。其中,主营业业务建筑防水沥青嵌缝油膏生产及销售收入为22193.21万元,占营业总收入的92.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6187.67万元,较去年同期相比增长1307.30万元,增长率26.79%;实现净利润4640.75万元,较去年同期相比增长895.65万元,增长率23.92%。二、项目概况(一)项目名称建筑防水沥青嵌缝油膏项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积32036.01平方米(折合约48.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.83%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度173.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32036.01平方米,建筑物基底占地面积22691.11平方米,总建筑面积33317.45平方米,其中:规划建设主体工程21348.88平方米,项目规划绿化面积2233.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2637.64万元。(七)节能分析“建筑防水沥青嵌缝油膏项目建设项目”,年用电量1276225.71千瓦时,年总用水量22193.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.75吨标准煤/年。达产年综合节能量55.78吨标准煤/年,项目总节能率20.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11503.70万元,其中:固定资产投资8318.80万元,占项目总投资的72.31%;流动资金3184.90万元,占项目总投资的27.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27009.00万元,总成本费用20495.02万元,税金及附加235.96万元,利润总额6513.98万元,利税总额7648.42万元,税后净利润4885.48万元,达产年纳税总额2762.93万元;达产年投资利润率56.63%,投资利税率66.49%,投资回报率42.47%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位531个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区建筑防水沥青嵌缝油膏行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区建筑防水沥青嵌缝油膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑防水沥青嵌缝油膏项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位531个,达产年纳税总额2762.93万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.63%,投资利税率66.49%,全部投资回报率42.47%,全部投资回收期3.85年,固定资产投资回收期3.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32036.0148.03亩1.1容积率1.041.2建筑系数70.83%1.3投资强度万元/亩173.201.4基底面积平方米22691.111.5总建筑面积平方米33317.451.6绿化面积平方米2233.75绿化率6.70%2总投资万元11503.702.1固定资产投资万元8318.802.1.1土建工程投资万元2344.202.1.1.1土建工程投资占比万元20.38%2.1.2设备投资万元2637.642.1.2.1设备投资占比22.93%2.1.3其它投资万元3336.962.1.3.1其它投资占比29.01%2.1.4固定资产投资占比72.31%2.2流动资金万元3184.902.2.1流动资金占比27.69%3收入万元27009.004总成本万元20495.025利润总额万元6513.986净利润万元4885.487所得税万元1.048增值税万元898.489税金及附加万元235.9610纳税总额万元2762.9311利税总额万元7648.4212投资利润率56.63%13投资利税率66.49%14投资回报率42.47%15回收期年3.8516设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1276225.7118年用水量立方米22193.6219总能耗吨标准煤158.7520节能率20.83%21节能量吨标准煤55.7822员工数量人531第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。“十三五”时期,要紧紧围绕全面建成小康社会,加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展,到2020年,财政收入突破400亿元,固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立,二、三产业所占比重力争达到90%以上,规模以上工业企业力争达到3000家,全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上,力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.83%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.70%,固定资产投资强度173.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16042.6116042.6121348.8821348.881652.311.1主要生产车间9625.579625.5712809.3312809.331024.431.2辅助生产车间5133.645133.646831.646831.64528.741.3其他生产车间1283.411283.411238.241238.2499.142仓储工程3403.673403.677779.577779.57437.892.1成品贮存850.92850.921944.891944.89109.472.2原料仓储1769.911769.914045.384045.38227.702.3辅助材料仓库782.84782.841789.301789.30100.713供配电工程181.53181.53181.53181.5311.503.1供配电室181.53181.53181.53181.5311.504给排水工程208.76208.76208.76208.7610.284.1给排水208.76208.76208.76208.7610.285服务性工程2155.662155.662155.662155.66121.345.1办公用房1186.881186.881186.881186.8859.715.2生活服务968.78968.78968.78968.7868.506消防及环保工程608.12608.12608.12608.1238.516.1消防环保工程608.12608.12608.12608.1238.517项目总图工程90.7690.7690.7690.76-1.377.1场地及道路硬化5786.641276.901276.907.2场区围墙1276.905786.645786.647.3安全保卫室90.7690.7690.7690.768绿化工程2106.9973.74合计22691.1133317.4533317.452344.20六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9934.03万元,占计划投资的86.36%。其中:完成固定资产投资6863.97万元,占总投资的69.10%;完成流动资金投资3070.06,占总投资的30.90%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9934.031.1完成比例86.36%2完成固定资产投资万元6863.972.1完成比例69.10%3完成流动资金投资万元3070.063.1完成比例30.90%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员531人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3611.2人均年工资万元4.261.3年工资额万元1985.802工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元431.253企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.623.3年工资额万元135.884品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元225.285其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元4.095.3年工资额万元143.126职工工资总额万元15880.21五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8318.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2344.202637.64173.208318.801.1工程费用万元2344.202637.6419065.111.1.1建筑工程费用万元2344.202344.2020.38%1.1.2设备购置及安装费万元2637.642637.6422.93%1.2工程建设其他费用万元3336.963336.9629.01%1.2.1无形资产万元1865.681865.681.3预备费万元1471.281471.281.3.1基本预备费万元815.73815.731.3.2涨价预备费万元655.55655.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元8318.808318.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3184.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19065.119220.5516081.3319065.1119065.1119065.111.1应收账款万元5719.533145.744575.635719.535719.535719.531.2存货万元8579.304718.616863.448579.308579.308579.301.2.1原辅材料万元2573.791415.582059.032573.792573.792573.791.2.2燃料动力万元128.6970.78102.95128.69128.69128.691.2.3在产品万元3946.482170.563157.183946.483946.483946.481.2.4产成品万元1930.341061.691544.271930.341930.341930.341.3现金万元4766.282621.453813.024766.284766.284766.282流动负债万元15880.218734.1212704.1715880.2115880.2115880.212.1应付账款万元15880.218734.1212704.1715880.2115880.2115880.213流动资金万元3184.901751.702547.923184.903184.903184.904铺底流动资金万元1061.62583.90849.311061.621061.621061.62(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11503.70万元,其中:固定资产投资8318.80万元,占项目总投资的72.31%;流动资金3184.90万元,占项目总投资的27.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2344.20万元,占项目总投资的20.38%;设备购置费2637.64万元,占项目总投资的22.93%;其它投资3336.96万元,占项目总投资的29.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8318.80+3184.90=11503.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8318.8072.31%1.1项目建设投资万元8318.8072.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3184.9027.69%3总投资万元万元11503.70二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14854.95万元,总成本6881.69万元,利润总额7973.26万元,净利润187.44万元,增值税494.16万元,税金及附加5979.94万元,所得税1993.32万元;第二年收入21607.20万元,总成本9228.41万元,利润总额12378.79万元,净利润9284.09万元,增值税718.78万元,税金及附加214.40万元,所得税3094.70万元;第三年生产负荷100%,收入27009.00万元,总成本20495.02万元,利润总额6513.98万元,净利润4885.48万元,增值税898.48万元,税金及附加235.96万元,所得税1628.49万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27009.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=898.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14854.9521607.2027009.0027009.0027009.001.1建筑防水沥青嵌缝油膏万元14854.9521607.2027009.0027009.0027009.002现价增加值万元4753.586914.308642.8886

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