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文档简介

泓域咨询MACRO/ 烛台投资项目立项申请报告烛台投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9628.24万元,同比增长23.32%(1820.86万元)。其中,主营业业务烛台生产及销售收入为9118.25万元,占营业总收入的94.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2133.58万元,较去年同期相比增长294.65万元,增长率16.02%;实现净利润1600.18万元,较去年同期相比增长171.19万元,增长率11.98%。二、项目概况(一)项目名称烛台投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积20510.25平方米(折合约30.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.41%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度177.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20510.25平方米,建筑物基底占地面积11980.04平方米,总建筑面积22151.07平方米,其中:规划建设主体工程14977.69平方米,项目规划绿化面积1188.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费2203.44万元。(七)节能分析“烛台投资项目建设项目”,年用电量616510.18千瓦时,年总用水量14615.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.02吨标准煤/年。达产年综合节能量23.01吨标准煤/年,项目总节能率23.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7059.25万元,其中:固定资产投资5464.89万元,占项目总投资的77.41%;流动资金1594.36万元,占项目总投资的22.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14729.00万元,总成本费用11596.13万元,税金及附加133.90万元,利润总额3132.87万元,利税总额3698.89万元,税后净利润2349.65万元,达产年纳税总额1349.24万元;达产年投资利润率44.38%,投资利税率52.40%,投资回报率33.28%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位300个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地烛台行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地烛台产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“烛台投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位300个,达产年纳税总额1349.24万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.38%,投资利税率52.40%,全部投资回报率33.28%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20510.2530.75亩1.1容积率1.081.2建筑系数58.41%1.3投资强度万元/亩177.721.4基底面积平方米11980.041.5总建筑面积平方米22151.071.6绿化面积平方米1188.55绿化率5.37%2总投资万元7059.252.1固定资产投资万元5464.892.1.1土建工程投资万元1667.862.1.1.1土建工程投资占比万元23.63%2.1.2设备投资万元2203.442.1.2.1设备投资占比31.21%2.1.3其它投资万元1593.592.1.3.1其它投资占比22.57%2.1.4固定资产投资占比77.41%2.2流动资金万元1594.362.2.1流动资金占比22.59%3收入万元14729.004总成本万元11596.135利润总额万元3132.876净利润万元2349.657所得税万元1.088增值税万元432.129税金及附加万元133.9010纳税总额万元1349.2411利税总额万元3698.8912投资利润率44.38%13投资利税率52.40%14投资回报率33.28%15回收期年4.5016设备数量台(套)13117年用电量千瓦时616510.1818年用水量立方米14615.1819总能耗吨标准煤77.0220节能率23.42%21节能量吨标准煤23.0122员工数量人300第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.41%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度177.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8469.898469.8914977.6914977.691240.521.1主要生产车间5081.935081.938986.618986.61769.121.2辅助生产车间2710.362710.364792.864792.86396.971.3其他生产车间677.59677.59868.71868.7174.432仓储工程1797.011797.014662.704662.70280.862.1成品贮存449.25449.251165.671165.6770.222.2原料仓储934.45934.452424.602424.60146.052.3辅助材料仓库413.31413.311072.421072.4264.603供配电工程95.8495.8495.8495.846.493.1供配电室95.8495.8495.8495.846.494给排水工程110.22110.22110.22110.225.814.1给排水110.22110.22110.22110.225.815服务性工程1138.101138.101138.101138.1068.555.1办公用房601.25601.25601.25601.2536.845.2生活服务536.85536.85536.85536.8535.586消防及环保工程321.07321.07321.07321.0721.766.1消防环保工程321.07321.07321.07321.0721.767项目总图工程47.9247.9247.9247.92-5.427.1场地及道路硬化3041.50673.27673.277.2场区围墙673.273041.503041.507.3安全保卫室47.9247.9247.9247.928绿化工程1408.4249.29合计11980.0422151.0722151.071667.86六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4370.52万元,占计划投资的61.91%。其中:完成固定资产投资3075.94万元,占总投资的70.38%;完成流动资金投资1294.58,占总投资的29.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4370.521.1完成比例61.91%2完成固定资产投资万元3075.942.1完成比例70.38%3完成流动资金投资万元1294.583.1完成比例29.62%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员300人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2041.2人均年工资万元4.941.3年工资额万元1213.122工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.062.3年工资额万元268.923企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元82.134品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元127.295其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.295.3年工资额万元71.826职工工资总额万元9427.65五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5464.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1667.862203.44177.725464.891.1工程费用万元1667.862203.4411022.011.1.1建筑工程费用万元1667.861667.8623.63%1.1.2设备购置及安装费万元2203.442203.4431.21%1.2工程建设其他费用万元1593.591593.5922.57%1.2.1无形资产万元761.96761.961.3预备费万元831.63831.631.3.1基本预备费万元359.46359.461.3.2涨价预备费万元472.17472.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元5464.895464.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1594.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11022.015024.266487.9711022.0111022.0111022.011.1应收账款万元3306.601487.972314.623306.603306.603306.601.2存货万元4959.902231.963471.934959.904959.904959.901.2.1原辅材料万元1487.97669.591041.581487.971487.971487.971.2.2燃料动力万元74.4033.4852.0874.4074.4074.401.2.3在产品万元2281.551026.701597.092281.552281.552281.551.2.4产成品万元1115.98502.19781.181115.981115.981115.981.3现金万元2755.501239.981928.852755.502755.502755.502流动负债万元9427.654242.446599.359427.659427.659427.652.1应付账款万元9427.654242.446599.359427.659427.659427.653流动资金万元1594.36717.461116.051594.361594.361594.364铺底流动资金万元531.45239.15372.02531.45531.45531.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7059.25万元,其中:固定资产投资5464.89万元,占项目总投资的77.41%;流动资金1594.36万元,占项目总投资的22.59%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1667.86万元,占项目总投资的23.63%;设备购置费2203.44万元,占项目总投资的31.21%;其它投资1593.59万元,占项目总投资的22.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5464.89+1594.36=7059.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5464.8977.41%1.1项目建设投资万元5464.8977.41%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1594.3622.59%3总投资万元万元7059.25二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6628.05万元,总成本8321.92万元,利润总额-1693.87万元,净利润105.38万元,增值税194.45万元,税金及附加-1270.40万元,所得税-423.47万元;第二年收入10310.30万元,总成本11715.34万元,利润总额-1405.04万元,净利润-1053.78万元,增值税302.48万元,税金及附加118.34万元,所得税-351.26万元;第三年生产负荷100%,收入14729.00万元,总成本11596.13万元,利润总额3132.87万元,净利润2349.65万元,增值税432.12万元,税金及附加133.90万元,所得税783.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14729.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=432.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6628.0510310.3014729.0014729.0014729.001.1烛台万元6628.0510310.3014729.0014729.0014729.002现价增加值万元2120.983299.304713.284713.2

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