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泓域咨询MACRO/ 石油炼化投资项目立项申请报告石油炼化投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx集团实现营业收入9375.52万元,同比增长23.37%(1776.12万元)。其中,主营业业务石油炼化生产及销售收入为8516.99万元,占营业总收入的90.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2372.81万元,较去年同期相比增长351.98万元,增长率17.42%;实现净利润1779.61万元,较去年同期相比增长221.36万元,增长率14.21%。二、项目概况(一)项目名称石油炼化投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积31582.45平方米(折合约47.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.92%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度172.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31582.45平方米,建筑物基底占地面积19240.03平方米,总建筑面积33161.57平方米,其中:规划建设主体工程24539.55平方米,项目规划绿化面积1962.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3368.14万元。(七)节能分析“石油炼化投资项目建设项目”,年用电量1167358.00千瓦时,年总用水量9321.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.27吨标准煤/年。达产年综合节能量40.69吨标准煤/年,项目总节能率24.60%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10141.59万元,其中:固定资产投资8147.99万元,占项目总投资的80.34%;流动资金1993.60万元,占项目总投资的19.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14308.00万元,总成本费用10797.92万元,税金及附加184.43万元,利润总额3510.08万元,利税总额4178.66万元,税后净利润2632.56万元,达产年纳税总额1546.10万元;达产年投资利润率34.61%,投资利税率41.20%,投资回报率25.96%,全部投资回收期5.35年,提供就业职位232个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心石油炼化行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心石油炼化产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“石油炼化投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位232个,达产年纳税总额1546.10万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.61%,投资利税率41.20%,全部投资回报率25.96%,全部投资回收期5.35年,固定资产投资回收期5.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31582.4547.35亩1.1容积率1.051.2建筑系数60.92%1.3投资强度万元/亩172.081.4基底面积平方米19240.031.5总建筑面积平方米33161.571.6绿化面积平方米1962.08绿化率5.92%2总投资万元10141.592.1固定资产投资万元8147.992.1.1土建工程投资万元2609.592.1.1.1土建工程投资占比万元25.73%2.1.2设备投资万元3368.142.1.2.1设备投资占比33.21%2.1.3其它投资万元2170.262.1.3.1其它投资占比21.40%2.1.4固定资产投资占比80.34%2.2流动资金万元1993.602.2.1流动资金占比19.66%3收入万元14308.004总成本万元10797.925利润总额万元3510.086净利润万元2632.567所得税万元1.058增值税万元484.159税金及附加万元184.4310纳税总额万元1546.1011利税总额万元4178.6612投资利润率34.61%13投资利税率41.20%14投资回报率25.96%15回收期年5.3516设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1167358.0018年用水量立方米9321.1119总能耗吨标准煤144.2720节能率24.60%21节能量吨标准煤40.6922员工数量人232第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.92%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度172.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13602.7013602.7024539.5524539.552124.211.1主要生产车间8161.628161.6214723.7314723.731317.011.2辅助生产车间4352.864352.867852.667852.66679.751.3其他生产车间1088.221088.221423.291423.29127.452仓储工程2886.002886.005604.315604.31352.822.1成品贮存721.50721.501401.081401.0888.202.2原料仓储1500.721500.722914.242914.24183.472.3辅助材料仓库663.78663.781288.991288.9981.153供配电工程153.92153.92153.92153.9210.903.1供配电室153.92153.92153.92153.9210.904给排水工程177.01177.01177.01177.019.754.1给排水177.01177.01177.01177.019.755服务性工程1827.801827.801827.801827.80115.075.1办公用房1083.481083.481083.481083.4868.625.2生活服务744.32744.32744.32744.3249.996消防及环保工程515.63515.63515.63515.6336.526.1消防环保工程515.63515.63515.63515.6336.527项目总图工程76.9676.9676.9676.96-111.367.1场地及道路硬化4901.881045.841045.847.2场区围墙1045.844901.884901.887.3安全保卫室76.9676.9676.9676.968绿化工程2047.8871.68合计19240.0333161.5733161.572609.59六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6232.45万元,占计划投资的61.45%。其中:完成固定资产投资4909.24万元,占总投资的78.77%;完成流动资金投资1323.21,占总投资的21.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6232.451.1完成比例61.45%2完成固定资产投资万元4909.242.1完成比例78.77%3完成流动资金投资万元1323.213.1完成比例21.23%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员232人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元4.721.3年工资额万元908.532工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元222.883企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.293.3年工资额万元55.404品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元96.495其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.645.3年工资额万元57.456职工工资总额万元8735.75五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8147.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2609.593368.14172.088147.991.1工程费用万元2609.593368.1410729.351.1.1建筑工程费用万元2609.592609.5925.73%1.1.2设备购置及安装费万元3368.143368.1433.21%1.2工程建设其他费用万元2170.262170.2621.40%1.2.1无形资产万元1051.761051.761.3预备费万元1118.501118.501.3.1基本预备费万元577.34577.341.3.2涨价预备费万元541.16541.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元8147.998147.99(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1993.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10729.354954.977179.4110729.3510729.3510729.351.1应收账款万元3218.801770.342414.103218.803218.803218.801.2存货万元4828.212655.513621.164828.214828.214828.211.2.1原辅材料万元1448.46796.651086.351448.461448.461448.461.2.2燃料动力万元72.4239.8354.3272.4272.4272.421.2.3在产品万元2220.981221.541665.732220.982220.982220.981.2.4产成品万元1086.35597.49814.761086.351086.351086.351.3现金万元2682.341475.292011.752682.342682.342682.342流动负债万元8735.754804.666551.818735.758735.758735.752.1应付账款万元8735.754804.666551.818735.758735.758735.753流动资金万元1993.601096.481495.201993.601993.601993.604铺底流动资金万元664.53365.49498.40664.53664.53664.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10141.59万元,其中:固定资产投资8147.99万元,占项目总投资的80.34%;流动资金1993.60万元,占项目总投资的19.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2609.59万元,占项目总投资的25.73%;设备购置费3368.14万元,占项目总投资的33.21%;其它投资2170.26万元,占项目总投资的21.40%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8147.99+1993.60=10141.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8147.9980.34%1.1项目建设投资万元8147.9980.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1993.6019.66%3总投资万元万元10141.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7869.40万元,总成本13442.19万元,利润总额-5572.79万元,净利润158.28万元,增值税266.28万元,税金及附加-4179.59万元,所得税-1393.20万元;第二年收入10731.00万元,总成本17047.97万元,利润总额-6316.97万元,净利润-4737.73万元,增值税363.11万元,税金及附加169.90万元,所得税-1579.24万元;第三年生产负荷100%,收入14308.00万元,总成本10797.92万元,利润总额3510.08万元,净利润2632.56万元,增值税484.15万元,税金及附加184.43万元,所得税877.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14308.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=484.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7869.4010731.0014308.0014308.0014308.001.1石油炼化万元7869.4010731.0014308.0014308.0014308.002现价增加值万元2518.213433.924578.

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