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文档简介
泓域咨询MACRO/ PPS再生料项目立项说明及投资计划PPS再生料项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx有限公司实现营业收入22272.92万元,同比增长23.46%(4232.40万元)。其中,主营业业务PPS再生料生产及销售收入为21091.47万元,占营业总收入的94.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6146.91万元,较去年同期相比增长814.47万元,增长率15.27%;实现净利润4610.18万元,较去年同期相比增长673.66万元,增长率17.11%。二、项目概况(一)项目名称PPS再生料项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积38879.43平方米(折合约58.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.46%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度169.12万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38879.43平方米,建筑物基底占地面积22728.91平方米,总建筑面积63373.47平方米,其中:规划建设主体工程40717.23平方米,项目规划绿化面积4370.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2977.93万元。(七)节能分析“PPS再生料项目建设项目”,年用电量568585.61千瓦时,年总用水量26314.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.13吨标准煤/年。达产年综合节能量22.78吨标准煤/年,项目总节能率20.02%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14280.20万元,其中:固定资产投资9858.00万元,占项目总投资的69.03%;流动资金4422.20万元,占项目总投资的30.97%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31098.00万元,总成本费用23432.88万元,税金及附加282.39万元,利润总额7665.12万元,利税总额9004.77万元,税后净利润5748.84万元,达产年纳税总额3255.93万元;达产年投资利润率53.68%,投资利税率63.06%,投资回报率40.26%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位499个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城PPS再生料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城PPS再生料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“PPS再生料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位499个,达产年纳税总额3255.93万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.68%,投资利税率63.06%,全部投资回报率40.26%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定,是提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试点工程,促进知识产权与产业发展深度融合,为大众创业、万众创新搭建专业化服务平台,支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要,同时也是继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是各国工业发展的重要技术基础,已经成为提升产业核心竞争力和综合国力的关键支撑,加快建立满足产业发展需求的标准体系,提高民营企业标准管理水平,建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制,已成为十分紧迫的任务之一。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38879.4358.29亩1.1容积率1.631.2建筑系数58.46%1.3投资强度万元/亩169.121.4基底面积平方米22728.911.5总建筑面积平方米63373.471.6绿化面积平方米4370.35绿化率6.90%2总投资万元14280.202.1固定资产投资万元9858.002.1.1土建工程投资万元4497.512.1.1.1土建工程投资占比万元31.49%2.1.2设备投资万元2977.932.1.2.1设备投资占比20.85%2.1.3其它投资万元2382.562.1.3.1其它投资占比16.68%2.1.4固定资产投资占比69.03%2.2流动资金万元4422.202.2.1流动资金占比30.97%3收入万元31098.004总成本万元23432.885利润总额万元7665.126净利润万元5748.847所得税万元1.638增值税万元1057.269税金及附加万元282.3910纳税总额万元3255.9311利税总额万元9004.7712投资利润率53.68%13投资利税率63.06%14投资回报率40.26%15回收期年3.9816设备数量台(套)8617年用电量千瓦时568585.6118年用水量立方米26314.7819总能耗吨标准煤72.1320节能率20.02%21节能量吨标准煤22.7822员工数量人499第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、到目前为止,我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了,围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看,攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制,即“*”这个方面。第一,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,坚持放管并重,实行宽进严管,激发市场主体活力。降低准入门槛,促进就业创业。法不禁止的,市场主体即可为;法未授权的,政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责;建立健全监管制度,落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场,实现企业的优胜劣汰,把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题,将市场与政府的作用密切结合,保护和发展社会生产力,减少损失;重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度,优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序,强化债务人的破产清算义务,推行竞争性选任破产管理人的办法,探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三,针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展,以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难,要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责,一方面完善大城市规划和布局,加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设,提高大城市土地利用效率和综合承载能力;另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系,加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程,促进城市群加快形成和良性发展,支持产业、人口布局合理调整,从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.46%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度169.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16069.3416069.3440717.2340717.233178.601.1主要生产车间9641.609641.6024430.3424430.341970.731.2辅助生产车间5142.195142.1913029.5113029.511017.151.3其他生产车间1285.551285.552361.602361.60190.722仓储工程3409.343409.3414726.5614726.56836.102.1成品贮存852.34852.343681.643681.64209.032.2原料仓储1772.861772.867657.817657.81434.772.3辅助材料仓库784.15784.153387.113387.11192.303供配电工程181.83181.83181.83181.8311.613.1供配电室181.83181.83181.83181.8311.614给排水工程209.11209.11209.11209.1110.394.1给排水209.11209.11209.11209.1110.395服务性工程2159.252159.252159.252159.25122.595.1办公用房900.71900.71900.71900.7153.255.2生活服务1258.541258.541258.541258.5471.976消防及环保工程609.13609.13609.13609.1338.916.1消防环保工程609.13609.13609.13609.1338.917项目总图工程90.9290.9290.9290.92223.937.1场地及道路硬化6145.591217.101217.107.2场区围墙1217.106145.596145.597.3安全保卫室90.9290.9290.9290.928绿化工程2153.6875.38合计22728.9163373.4763373.474497.51六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10410.69万元,占计划投资的72.90%。其中:完成固定资产投资7997.85万元,占总投资的76.82%;完成流动资金投资2412.84,占总投资的23.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10410.691.1完成比例72.90%2完成固定资产投资万元7997.852.1完成比例76.82%3完成流动资金投资万元2412.843.1完成比例23.18%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员499人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3391.2人均年工资万元4.641.3年工资额万元1724.182工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元411.703企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.773.3年工资额万元142.934品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元204.765其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元7.395.3年工资额万元105.376职工工资总额万元17020.55五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9858.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4497.512977.93169.129858.001.1工程费用万元4497.512977.9321442.751.1.1建筑工程费用万元4497.514497.5131.49%1.1.2设备购置及安装费万元2977.932977.9320.85%1.2工程建设其他费用万元2382.562382.5616.68%1.2.1无形资产万元1223.241223.241.3预备费万元1159.321159.321.3.1基本预备费万元650.63650.631.3.2涨价预备费万元508.69508.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元9858.009858.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4422.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21442.7515291.0313309.9621442.7521442.7521442.751.1应收账款万元6432.824181.344502.986432.826432.826432.821.2存货万元9649.246272.006754.479649.249649.249649.241.2.1原辅材料万元2894.771881.602026.342894.772894.772894.771.2.2燃料动力万元144.7494.08101.32144.74144.74144.741.2.3在产品万元4438.652885.123107.064438.654438.654438.651.2.4产成品万元2171.081411.201519.762171.082171.082171.081.3现金万元5360.693484.453752.485360.695360.695360.692流动负债万元17020.5511063.3611914.3917020.5517020.5517020.552.1应付账款万元17020.5511063.3611914.3917020.5517020.5517020.553流动资金万元4422.202874.433095.544422.204422.204422.204铺底流动资金万元1474.05958.141031.851474.051474.051474.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14280.20万元,其中:固定资产投资9858.00万元,占项目总投资的69.03%;流动资金4422.20万元,占项目总投资的30.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4497.51万元,占项目总投资的31.49%;设备购置费2977.93万元,占项目总投资的20.85%;其它投资2382.56万元,占项目总投资的16.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9858.00+4422.20=14280.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9858.0069.03%1.1项目建设投资万元9858.0069.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4422.2030.97%3总投资万元万元14280.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20213.70万元,总成本3337.55万元,利润总额16876.15万元,净利润237.98万元,增值税687.22万元,税金及附加12657.11万元,所得税4219.04万元;第二年收入21768.60万元,总成本3548.91万元,利润总额18219.69万元,净利润13664.77万元,增值税740.08万元,税金及附加244.33万元,所得税4554.92万元;第三年生产负荷100%,收入31098.00万元,总成本23432.88万元,利润总额7665.12万元,净利润5748.84万元,增值税1057.26万元,税金及附加282.39万元,所得税1916.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31098.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1057.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20213.7021768.6031098.0031098.0031098.001.1PPS再生料万元20213.7021768.6031098.0031098.0031098.002现价增加值万元6468.386965.959951.3
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