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文档简介
泓域咨询MACRO/ 有机中间体投资项目立项申请报告有机中间体投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入11114.69万元,同比增长32.87%(2749.60万元)。其中,主营业业务有机中间体生产及销售收入为10506.58万元,占营业总收入的94.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2813.02万元,较去年同期相比增长445.84万元,增长率18.83%;实现净利润2109.76万元,较去年同期相比增长390.06万元,增长率22.68%。二、项目概况(一)项目名称有机中间体投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积36958.47平方米(折合约55.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.45%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度162.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36958.47平方米,建筑物基底占地面积27515.58平方米,总建筑面积46567.67平方米,其中:规划建设主体工程28754.35平方米,项目规划绿化面积3420.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4965.84万元。(七)节能分析“有机中间体投资项目建设项目”,年用电量671513.60千瓦时,年总用水量9326.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.33吨标准煤/年。达产年综合节能量27.78吨标准煤/年,项目总节能率21.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10897.69万元,其中:固定资产投资9027.40万元,占项目总投资的82.84%;流动资金1870.29万元,占项目总投资的17.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13007.00万元,总成本费用9801.45万元,税金及附加200.89万元,利润总额3205.55万元,利税总额3848.58万元,税后净利润2404.16万元,达产年纳税总额1444.42万元;达产年投资利润率29.41%,投资利税率35.32%,投资回报率22.06%,全部投资回收期6.03年,提供就业职位223个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地有机中间体行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地有机中间体产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“有机中间体投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位223个,达产年纳税总额1444.42万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.41%,投资利税率35.32%,全部投资回报率22.06%,全部投资回收期6.03年,固定资产投资回收期6.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36958.4755.41亩1.1容积率1.261.2建筑系数74.45%1.3投资强度万元/亩162.921.4基底面积平方米27515.581.5总建筑面积平方米46567.671.6绿化面积平方米3420.00绿化率7.34%2总投资万元10897.692.1固定资产投资万元9027.402.1.1土建工程投资万元3407.722.1.1.1土建工程投资占比万元31.27%2.1.2设备投资万元4965.842.1.2.1设备投资占比45.57%2.1.3其它投资万元653.842.1.3.1其它投资占比6.00%2.1.4固定资产投资占比82.84%2.2流动资金万元1870.292.2.1流动资金占比17.16%3收入万元13007.004总成本万元9801.455利润总额万元3205.556净利润万元2404.167所得税万元1.268增值税万元442.149税金及附加万元200.8910纳税总额万元1444.4211利税总额万元3848.5812投资利润率29.41%13投资利税率35.32%14投资回报率22.06%15回收期年6.0316设备数量台(套)15317年用电量千瓦时671513.6018年用水量立方米9326.4819总能耗吨标准煤83.3320节能率21.21%21节能量吨标准煤27.7822员工数量人223第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.45%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度162.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19453.5219453.5228754.3528754.352314.601.1主要生产车间11672.1111672.1117252.6117252.611435.051.2辅助生产车间6225.136225.139201.399201.39740.671.3其他生产车间1556.281556.281667.751667.75138.882仓储工程4127.344127.3411578.6611578.66677.842.1成品贮存1031.841031.842894.662894.66169.462.2原料仓储2146.222146.226020.906020.90352.482.3辅助材料仓库949.29949.292663.092663.09155.903供配电工程220.12220.12220.12220.1214.503.1供配电室220.12220.12220.12220.1214.504给排水工程253.14253.14253.14253.1412.974.1给排水253.14253.14253.14253.1412.975服务性工程2613.982613.982613.982613.98153.035.1办公用房1108.931108.931108.931108.9363.665.2生活服务1505.051505.051505.051505.0576.376消防及环保工程737.42737.42737.42737.4248.576.1消防环保工程737.42737.42737.42737.4248.577项目总图工程110.06110.06110.06110.0674.927.1场地及道路硬化7546.541608.751608.757.2场区围墙1608.757546.547546.547.3安全保卫室110.06110.06110.06110.068绿化工程3179.80111.29合计27515.5846567.6746567.673407.72六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8693.84万元,占计划投资的79.78%。其中:完成固定资产投资5736.00万元,占总投资的65.98%;完成流动资金投资2957.84,占总投资的34.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8693.841.1完成比例79.78%2完成固定资产投资万元5736.002.1完成比例65.98%3完成流动资金投资万元2957.843.1完成比例34.02%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员223人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1521.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元712.692工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元6.942.3年工资额万元222.393企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.133.3年工资额万元59.974品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元104.995其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元45.976职工工资总额万元8003.01五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9027.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3407.724965.84162.929027.401.1工程费用万元3407.724965.849873.301.1.1建筑工程费用万元3407.723407.7231.27%1.1.2设备购置及安装费万元4965.844965.8445.57%1.2工程建设其他费用万元653.84653.846.00%1.2.1无形资产万元290.68290.681.3预备费万元363.16363.161.3.1基本预备费万元151.70151.701.3.2涨价预备费万元211.46211.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元9027.409027.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1870.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9873.305358.857083.159873.309873.309873.301.1应收账款万元2961.991777.192221.492961.992961.992961.991.2存货万元4442.982665.793332.244442.984442.984442.981.2.1原辅材料万元1332.89799.74999.671332.891332.891332.891.2.2燃料动力万元66.6439.9949.9866.6466.6466.641.2.3在产品万元2043.771226.261532.832043.772043.772043.771.2.4产成品万元999.67599.80749.75999.67999.67999.671.3现金万元2468.321480.991851.242468.322468.322468.322流动负债万元8003.014801.816002.268003.018003.018003.012.1应付账款万元8003.014801.816002.268003.018003.018003.013流动资金万元1870.291122.171402.721870.291870.291870.294铺底流动资金万元623.42374.06467.57623.42623.42623.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10897.69万元,其中:固定资产投资9027.40万元,占项目总投资的82.84%;流动资金1870.29万元,占项目总投资的17.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3407.72万元,占项目总投资的31.27%;设备购置费4965.84万元,占项目总投资的45.57%;其它投资653.84万元,占项目总投资的6.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9027.40+1870.29=10897.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9027.4082.84%1.1项目建设投资万元9027.4082.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1870.2917.16%3总投资万元万元10897.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7804.20万元,总成本13472.13万元,利润总额-5667.93万元,净利润179.67万元,增值税265.28万元,税金及附加-4250.95万元,所得税-1416.98万元;第二年收入9755.25万元,总成本16046.31万元,利润总额-6291.06万元,净利润-4718.29万元,增值税331.61万元,税金及附加187.63万元,所得税-1572.77万元;第三年生产负荷100%,收入13007.00万元,总成本9801.45万元,利润总额3205.55万元,净利润2404.16万元,增值税442.14万元,税金及附加200.89万元,所得税801.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13007.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=442.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7804.209755.2513007.0013007.0013007.001.1有机中间体万元7804.209755.2513007.0013007.0013007.002现价增加值万元2497.343121.684162
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