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文档简介

泓域咨询MACRO/ 分电器投资项目立项申请报告分电器投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx投资公司实现营业收入7351.49万元,同比增长21.59%(1305.19万元)。其中,主营业业务分电器生产及销售收入为6620.89万元,占营业总收入的90.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1741.04万元,较去年同期相比增长429.96万元,增长率32.79%;实现净利润1305.78万元,较去年同期相比增长210.81万元,增长率19.25%。二、项目概况(一)项目名称分电器投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积20697.01平方米(折合约31.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.58%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度167.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20697.01平方米,建筑物基底占地面积14814.92平方米,总建筑面积31459.46平方米,其中:规划建设主体工程23828.48平方米,项目规划绿化面积2344.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费1731.54万元。(七)节能分析“分电器投资项目建设项目”,年用电量1251164.98千瓦时,年总用水量4484.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.15吨标准煤/年。达产年综合节能量51.38吨标准煤/年,项目总节能率28.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6479.83万元,其中:固定资产投资5203.11万元,占项目总投资的80.30%;流动资金1276.72万元,占项目总投资的19.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8558.00万元,总成本费用6827.76万元,税金及附加111.43万元,利润总额1730.24万元,利税总额2080.32万元,税后净利润1297.68万元,达产年纳税总额782.64万元;达产年投资利润率26.70%,投资利税率32.10%,投资回报率20.03%,全部投资回收期6.49年,提供就业职位167个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷分电器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷分电器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“分电器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位167个,达产年纳税总额782.64万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.70%,投资利税率32.10%,全部投资回报率20.03%,全部投资回收期6.49年,固定资产投资回收期6.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,我国民营企业抓住有利时机,积极稳妥开展国际化经营,取得了明显成效。但同时,我国民营企业“走出去”仍面临核心竞争力不足、经营水平不高、应对国际复杂环境能力不足、国际化经营人才欠缺等问题。为提升民营企业国际竞争力,促进民营企业转型升级,打造实施制造强国战略外部支撑,报告明确将鼓励民营企业国际化发展作为主要任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20697.0131.03亩1.1容积率1.521.2建筑系数71.58%1.3投资强度万元/亩167.681.4基底面积平方米14814.921.5总建筑面积平方米31459.461.6绿化面积平方米2344.40绿化率7.45%2总投资万元6479.832.1固定资产投资万元5203.112.1.1土建工程投资万元2663.482.1.1.1土建工程投资占比万元41.10%2.1.2设备投资万元1731.542.1.2.1设备投资占比26.72%2.1.3其它投资万元808.092.1.3.1其它投资占比12.47%2.1.4固定资产投资占比80.30%2.2流动资金万元1276.722.2.1流动资金占比19.70%3收入万元8558.004总成本万元6827.765利润总额万元1730.246净利润万元1297.687所得税万元1.528增值税万元238.659税金及附加万元111.4310纳税总额万元782.6411利税总额万元2080.3212投资利润率26.70%13投资利税率32.10%14投资回报率20.03%15回收期年6.4916设备数量台(套)6717年用电量千瓦时1251164.9818年用水量立方米4484.2219总能耗吨标准煤154.1520节能率28.25%21节能量吨标准煤51.3822员工数量人167第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。11月份,制造业PMI为50.0%,环比小幅回落0.2个百分点,处于临界点,创下了2016年7月份以来的新低。今年以来,制造业PMI从2月份50.3%的低位开始回升,5月份升至51.9%。此后,制造业PMI震荡下行,11月份创下了今年以来的新低。从13个分项指数看,同上月相比,新出口订单指数、产成品库存指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商指数有所上升,积压订单指数同上月持平,其余7个指数均有所下降。11月份,制造业生产指数为51.9%,比上月微落0.1个百分点,持续位于景气区间。不过,需求扩张有所减缓,新订单指数为50.4%,低于上月0.4个百分点,高于临界点,表明企业产品订货量增速有所放缓。值得注意的是,制造业产业转型升级继续推进,消费推动经济发展的基础性作用持续发挥。装备制造业、高技术制造业和消费品制造业PMI为50.5%、51.7%和51.6%,分别比上月上升0.6、0.1和0.8个百分点,且均高于制造业总体水。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.58%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度167.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10474.1510474.1523828.4823828.482219.151.1主要生产车间6284.496284.4914297.0914297.091375.871.2辅助生产车间3351.733351.737625.117625.11710.131.3其他生产车间837.93837.931382.051382.05133.152仓储工程2222.242222.244960.144960.14335.962.1成品贮存555.56555.561240.041240.0483.992.2原料仓储1155.561155.562579.272579.27174.702.3辅助材料仓库511.12511.121140.831140.8377.273供配电工程118.52118.52118.52118.529.033.1供配电室118.52118.52118.52118.529.034给排水工程136.30136.30136.30136.308.084.1给排水136.30136.30136.30136.308.085服务性工程1407.421407.421407.421407.4295.335.1办公用房691.79691.79691.79691.7949.715.2生活服务715.63715.63715.63715.6340.896消防及环保工程397.04397.04397.04397.0430.256.1消防环保工程397.04397.04397.04397.0430.257项目总图工程59.2659.2659.2659.26-76.567.1场地及道路硬化4109.71689.18689.187.2场区围墙689.184109.714109.717.3安全保卫室59.2659.2659.2659.268绿化工程1206.8442.24合计14814.9231459.4631459.462663.48六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5927.51万元,占计划投资的91.48%。其中:完成固定资产投资4018.64万元,占总投资的67.80%;完成流动资金投资1908.87,占总投资的32.20%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5927.511.1完成比例91.48%2完成固定资产投资万元4018.642.1完成比例67.80%3完成流动资金投资万元1908.873.1完成比例32.20%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员167人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1141.2人均年工资万元4.581.3年工资额万元627.482工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.792.3年工资额万元146.813企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.933.3年工资额万元44.894品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元70.055其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.595.3年工资额万元52.246职工工资总额万元4245.52五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5203.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2663.481731.54167.685203.111.1工程费用万元2663.481731.545522.241.1.1建筑工程费用万元2663.482663.4841.10%1.1.2设备购置及安装费万元1731.541731.5426.72%1.2工程建设其他费用万元808.09808.0912.47%1.2.1无形资产万元482.22482.221.3预备费万元325.87325.871.3.1基本预备费万元160.03160.031.3.2涨价预备费万元165.84165.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元5203.115203.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1276.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5522.243702.654754.455522.245522.245522.241.1应收账款万元1656.67994.001325.341656.671656.671656.671.2存货万元2485.011491.001988.012485.012485.012485.011.2.1原辅材料万元745.50447.30596.40745.50745.50745.501.2.2燃料动力万元37.2822.3729.8237.2837.2837.281.2.3在产品万元1143.10685.86914.481143.101143.101143.101.2.4产成品万元559.13335.48447.30559.13559.13559.131.3现金万元1380.56828.341104.451380.561380.561380.562流动负债万元4245.522547.313396.424245.524245.524245.522.1应付账款万元4245.522547.313396.424245.524245.524245.523流动资金万元1276.72766.031021.381276.721276.721276.724铺底流动资金万元425.57255.34340.46425.57425.57425.57(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6479.83万元,其中:固定资产投资5203.11万元,占项目总投资的80.30%;流动资金1276.72万元,占项目总投资的19.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2663.48万元,占项目总投资的41.10%;设备购置费1731.54万元,占项目总投资的26.72%;其它投资808.09万元,占项目总投资的12.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5203.11+1276.72=6479.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5203.1180.30%1.1项目建设投资万元5203.1180.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1276.7219.70%3总投资万元万元6479.83二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5134.80万元,总成本9225.35万元,利润总额-4090.55万元,净利润99.97万元,增值税143.19万元,税金及附加-3067.91万元,所得税-1022.64万元;第二年收入6846.40万元,总成本11659.07万元,利润总额-4812.67万元,净利润-3609.50万元,增值税190.92万元,税金及附加105.70万元,所得税-1203.17万元;第三年生产负荷100%,收入8558.00万元,总成本6827.76万元,利润总额1730.24万元,净利润1297.68万元,增值税238.65万元,税金及附加111.43万元,所得税432.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8558.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=238.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5134.806846.408558.008558.008558.001.1分电器万元5134.806846.408558.008558.008558.002现价增加值万元1643.14219

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