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文档简介
泓域咨询MACRO/ 干洗机投资项目立项申请报告干洗机投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入2869.47万元,同比增长22.73%(531.39万元)。其中,主营业业务干洗机生产及销售收入为2723.30万元,占营业总收入的94.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额696.65万元,较去年同期相比增长110.10万元,增长率18.77%;实现净利润522.49万元,较去年同期相比增长106.51万元,增长率25.60%。二、项目概况(一)项目名称干洗机投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积12853.09平方米(折合约19.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.93%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度193.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12853.09平方米,建筑物基底占地面积7188.73平方米,总建筑面积16580.49平方米,其中:规划建设主体工程10590.07平方米,项目规划绿化面积1292.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1679.03万元。(七)节能分析“干洗机投资项目建设项目”,年用电量480140.77千瓦时,年总用水量3739.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.33吨标准煤/年。达产年综合节能量17.72吨标准煤/年,项目总节能率28.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4359.64万元,其中:固定资产投资3725.28万元,占项目总投资的85.45%;流动资金634.36万元,占项目总投资的14.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4709.00万元,总成本费用3717.21万元,税金及附加67.83万元,利润总额991.79万元,利税总额1196.42万元,税后净利润743.84万元,达产年纳税总额452.58万元;达产年投资利润率22.75%,投资利税率27.44%,投资回报率17.06%,全部投资回收期7.36年,提供就业职位76个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区干洗机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区干洗机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“干洗机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位76个,达产年纳税总额452.58万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.75%,投资利税率27.44%,全部投资回报率17.06%,全部投资回收期7.36年,固定资产投资回收期7.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12853.0919.27亩1.1容积率1.291.2建筑系数55.93%1.3投资强度万元/亩193.321.4基底面积平方米7188.731.5总建筑面积平方米16580.491.6绿化面积平方米1292.23绿化率7.79%2总投资万元4359.642.1固定资产投资万元3725.282.1.1土建工程投资万元1416.842.1.1.1土建工程投资占比万元32.50%2.1.2设备投资万元1679.032.1.2.1设备投资占比38.51%2.1.3其它投资万元629.412.1.3.1其它投资占比14.44%2.1.4固定资产投资占比85.45%2.2流动资金万元634.362.2.1流动资金占比14.55%3收入万元4709.004总成本万元3717.215利润总额万元991.796净利润万元743.847所得税万元1.298增值税万元136.809税金及附加万元67.8310纳税总额万元452.5811利税总额万元1196.4212投资利润率22.75%13投资利税率27.44%14投资回报率17.06%15回收期年7.3616设备数量台(套)8917年用电量千瓦时480140.7718年用水量立方米3739.3419总能耗吨标准煤59.3320节能率28.00%21节能量吨标准煤17.7222员工数量人76第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.93%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度193.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5082.435082.4310590.0710590.07995.441.1主要生产车间3049.463049.466354.046354.04617.171.2辅助生产车间1626.381626.383388.823388.82318.541.3其他生产车间406.59406.59614.22614.2259.732仓储工程1078.311078.313893.773893.77266.192.1成品贮存269.58269.58973.44973.4466.552.2原料仓储560.72560.722024.762024.76138.422.3辅助材料仓库248.01248.01895.57895.5761.223供配电工程57.5157.5157.5157.514.423.1供配电室57.5157.5157.5157.514.424给排水工程66.1466.1466.1466.143.964.1给排水66.1466.1466.1466.143.965服务性工程682.93682.93682.93682.9346.695.1办公用房332.35332.35332.35332.3525.465.2生活服务350.58350.58350.58350.5824.606消防及环保工程192.66192.66192.66192.6614.826.1消防环保工程192.66192.66192.66192.6614.827项目总图工程28.7528.7528.7528.7557.067.1场地及道路硬化1945.95342.83342.837.2场区围墙342.831945.951945.957.3安全保卫室28.7528.7528.7528.758绿化工程807.3628.26合计7188.7316580.4916580.491416.84六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2783.89万元,占计划投资的63.86%。其中:完成固定资产投资2197.04万元,占总投资的78.92%;完成流动资金投资586.85,占总投资的21.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2783.891.1完成比例63.86%2完成固定资产投资万元2197.042.1完成比例78.92%3完成流动资金投资万元586.853.1完成比例21.08%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员76人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人521.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元260.472工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元6.712.3年工资额万元67.523企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.343.3年工资额万元23.894品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元30.345其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元4.735.3年工资额万元19.156职工工资总额万元2417.51五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3725.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1416.841679.03193.323725.281.1工程费用万元1416.841679.033051.871.1.1建筑工程费用万元1416.841416.8432.50%1.1.2设备购置及安装费万元1679.031679.0338.51%1.2工程建设其他费用万元629.41629.4114.44%1.2.1无形资产万元367.82367.821.3预备费万元261.59261.591.3.1基本预备费万元147.91147.911.3.2涨价预备费万元113.68113.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元3725.283725.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金634.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3051.871354.622225.183051.873051.873051.871.1应收账款万元915.56412.00640.89915.56915.56915.561.2存货万元1373.34618.00961.341373.341373.341373.341.2.1原辅材料万元412.00185.40288.40412.00412.00412.001.2.2燃料动力万元20.609.2714.4220.6020.6020.601.2.3在产品万元631.74284.28442.22631.74631.74631.741.2.4产成品万元309.00139.05216.30309.00309.00309.001.3现金万元762.97343.34534.08762.97762.97762.972流动负债万元2417.511087.881692.262417.512417.512417.512.1应付账款万元2417.511087.881692.262417.512417.512417.513流动资金万元634.36285.46444.05634.36634.36634.364铺底流动资金万元211.4595.15148.02211.45211.45211.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4359.64万元,其中:固定资产投资3725.28万元,占项目总投资的85.45%;流动资金634.36万元,占项目总投资的14.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1416.84万元,占项目总投资的32.50%;设备购置费1679.03万元,占项目总投资的38.51%;其它投资629.41万元,占项目总投资的14.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3725.28+634.36=4359.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3725.2885.45%1.1项目建设投资万元3725.2885.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元634.3614.55%3总投资万元万元4359.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2119.05万元,总成本5785.68万元,利润总额-3666.63万元,净利润58.80万元,增值税61.56万元,税金及附加-2749.97万元,所得税-916.66万元;第二年收入3296.30万元,总成本8201.41万元,利润总额-4905.11万元,净利润-3678.83万元,增值税95.76万元,税金及附加62.90万元,所得税-1226.28万元;第三年生产负荷100%,收入4709.00万元,总成本3717.21万元,利润总额991.79万元,净利润743.84万元,增值税136.80万元,税金及附加67.83万元,所得税247.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4709.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=136.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2119.053296.304709.004709.004709.001.1干洗机万元2119.053296.304709.004709.004709.0
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