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文档简介
泓域咨询MACRO/ 花洒投资项目立项申请报告花洒投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19834.84万元,同比增长26.87%(4200.47万元)。其中,主营业业务花洒生产及销售收入为16018.28万元,占营业总收入的80.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4601.63万元,较去年同期相比增长815.07万元,增长率21.53%;实现净利润3451.22万元,较去年同期相比增长551.50万元,增长率19.02%。二、项目概况(一)项目名称花洒投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积28907.78平方米(折合约43.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.64%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度160.01万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28907.78平方米,建筑物基底占地面积21865.84平方米,总建筑面积38158.27平方米,其中:规划建设主体工程27334.51平方米,项目规划绿化面积2781.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费2868.86万元。(七)节能分析“花洒投资项目建设项目”,年用电量1317152.81千瓦时,年总用水量11278.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.84吨标准煤/年。达产年综合节能量45.93吨标准煤/年,项目总节能率21.37%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9293.47万元,其中:固定资产投资6934.83万元,占项目总投资的74.62%;流动资金2358.64万元,占项目总投资的25.38%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19149.00万元,总成本费用14568.10万元,税金及附加191.45万元,利润总额4580.90万元,利税总额5404.20万元,税后净利润3435.67万元,达产年纳税总额1968.52万元;达产年投资利润率49.29%,投资利税率58.15%,投资回报率36.97%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位335个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区花洒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区花洒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“花洒投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位335个,达产年纳税总额1968.52万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.29%,投资利税率58.15%,全部投资回报率36.97%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28907.7843.34亩1.1容积率1.321.2建筑系数75.64%1.3投资强度万元/亩160.011.4基底面积平方米21865.841.5总建筑面积平方米38158.271.6绿化面积平方米2781.40绿化率7.29%2总投资万元9293.472.1固定资产投资万元6934.832.1.1土建工程投资万元2796.882.1.1.1土建工程投资占比万元30.10%2.1.2设备投资万元2868.862.1.2.1设备投资占比30.87%2.1.3其它投资万元1269.092.1.3.1其它投资占比13.66%2.1.4固定资产投资占比74.62%2.2流动资金万元2358.642.2.1流动资金占比25.38%3收入万元19149.004总成本万元14568.105利润总额万元4580.906净利润万元3435.677所得税万元1.328增值税万元631.859税金及附加万元191.4510纳税总额万元1968.5211利税总额万元5404.2012投资利润率49.29%13投资利税率58.15%14投资回报率36.97%15回收期年4.2016设备数量台(套)13917年用电量千瓦时1317152.8118年用水量立方米11278.5219总能耗吨标准煤162.8420节能率21.37%21节能量吨标准煤45.9322员工数量人335第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地60平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.64%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度160.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15459.1515459.1527334.5127334.512203.891.1主要生产车间9275.499275.4916400.7116400.711366.411.2辅助生产车间4946.934946.938747.048747.04705.241.3其他生产车间1236.731236.731585.401585.40132.232仓储工程3279.883279.887035.447035.44412.542.1成品贮存819.97819.971758.861758.86103.142.2原料仓储1705.541705.543658.433658.43214.522.3辅助材料仓库754.37754.371618.151618.1594.883供配电工程174.93174.93174.93174.9311.543.1供配电室174.93174.93174.93174.9311.544给排水工程201.17201.17201.17201.1710.324.1给排水201.17201.17201.17201.1710.325服务性工程2077.252077.252077.252077.25121.805.1办公用房914.93914.93914.93914.9352.345.2生活服务1162.321162.321162.321162.3254.916消防及环保工程586.00586.00586.00586.0038.666.1消防环保工程586.00586.00586.00586.0038.667项目总图工程87.4687.4687.4687.46-90.687.1场地及道路硬化6001.621073.801073.807.2场区围墙1073.806001.626001.627.3安全保卫室87.4687.4687.4687.468绿化工程2537.4488.81合计21865.8438158.2738158.272796.88六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8486.85万元,占计划投资的91.32%。其中:完成固定资产投资5431.39万元,占总投资的64.00%;完成流动资金投资3055.46,占总投资的36.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8486.851.1完成比例91.32%2完成固定资产投资万元5431.392.1完成比例64.00%3完成流动资金投资万元3055.463.1完成比例36.00%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员335人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元5.731.3年工资额万元1123.352工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.782.3年工资额万元338.703企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元88.294品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元139.975其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.325.3年工资额万元81.916职工工资总额万元11693.83五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6934.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2796.882868.86160.016934.831.1工程费用万元2796.882868.8614052.471.1.1建筑工程费用万元2796.882796.8830.10%1.1.2设备购置及安装费万元2868.862868.8630.87%1.2工程建设其他费用万元1269.091269.0913.66%1.2.1无形资产万元514.22514.221.3预备费万元754.87754.871.3.1基本预备费万元392.67392.671.3.2涨价预备费万元362.20362.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元6934.836934.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2358.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14052.479088.9610537.0414052.4714052.4714052.471.1应收账款万元4215.742529.442951.024215.744215.744215.741.2存货万元6323.613794.174426.536323.616323.616323.611.2.1原辅材料万元1897.081138.251327.961897.081897.081897.081.2.2燃料动力万元94.8556.9166.4094.8594.8594.851.2.3在产品万元2908.861745.322036.202908.862908.862908.861.2.4产成品万元1422.81853.69995.971422.811422.811422.811.3现金万元3513.122107.872459.183513.123513.123513.122流动负债万元11693.837016.308185.6811693.8311693.8311693.832.1应付账款万元11693.837016.308185.6811693.8311693.8311693.833流动资金万元2358.641415.181651.052358.642358.642358.644铺底流动资金万元786.21471.73550.35786.21786.21786.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9293.47万元,其中:固定资产投资6934.83万元,占项目总投资的74.62%;流动资金2358.64万元,占项目总投资的25.38%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2796.88万元,占项目总投资的30.10%;设备购置费2868.86万元,占项目总投资的30.87%;其它投资1269.09万元,占项目总投资的13.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6934.83+2358.64=9293.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6934.8374.62%1.1项目建设投资万元6934.8374.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2358.6425.38%3总投资万元万元9293.47二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11489.40万元,总成本9489.50万元,利润总额1999.90万元,净利润161.12万元,增值税379.11万元,税金及附加1499.93万元,所得税499.98万元;第二年收入13404.30万元,总成本10733.01万元,利润总额2671.29万元,净利润2003.47万元,增值税442.30万元,税金及附加168.71万元,所得税667.82万元;第三年生产负荷100%,收入19149.00万元,总成本14568.10万元,利润总额4580.90万元,净利润3435.67万元,增值税631.85万元,税金及附加191.45万元,所得税1145.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19149.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=631.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11489.4013404.3019149.0019149.0019149.001.1花洒万元11489.4013404.3019149.0019149.0019149.002现价增加值万元3676.614289.386127.686127.686127.683增值税万元379.11442.306
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