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文档简介
泓域咨询MACRO/ 快恢复二极管项目立项说明及投资计划快恢复二极管项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6561.14万元,同比增长14.77%(844.47万元)。其中,主营业业务快恢复二极管生产及销售收入为5597.02万元,占营业总收入的85.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1851.50万元,较去年同期相比增长461.40万元,增长率33.19%;实现净利润1388.63万元,较去年同期相比增长235.98万元,增长率20.47%。二、项目概况(一)项目名称快恢复二极管项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积22357.84平方米(折合约33.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.29%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度199.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22357.84平方米,建筑物基底占地面积13255.96平方米,总建筑面积33536.76平方米,其中:规划建设主体工程22946.70平方米,项目规划绿化面积1877.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费1915.61万元。(七)节能分析“快恢复二极管项目建设项目”,年用电量705850.05千瓦时,年总用水量7658.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.40吨标准煤/年。达产年综合节能量26.11吨标准煤/年,项目总节能率26.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7851.99万元,其中:固定资产投资6678.52万元,占项目总投资的85.06%;流动资金1173.47万元,占项目总投资的14.94%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9565.00万元,总成本费用7200.74万元,税金及附加128.56万元,利润总额2364.26万元,利税总额2818.92万元,税后净利润1773.20万元,达产年纳税总额1045.73万元;达产年投资利润率30.11%,投资利税率35.90%,投资回报率22.58%,全部投资回收期5.93年,提供就业职位179个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区快恢复二极管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区快恢复二极管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“快恢复二极管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位179个,达产年纳税总额1045.73万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.11%,投资利税率35.90%,全部投资回报率22.58%,全部投资回收期5.93年,固定资产投资回收期5.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、我国制造业总体上处于产业链中低端,产品资源能源消耗高,劳动力成本优势不断削弱,加之当前经济进入中高速增长阶段,下行压力较大,在全球“绿色经济”的变革中,要建设制造强国,统筹利用两种资源、两个市场,迫切需要加快制造业绿色发展,大力发展绿色生产力,更加迅速地增强绿色综合国力,提升绿色国际竞争力。这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式,改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式,建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系,这既是强国制造的基本特征,也是制造强国的本质要求。只有制造业实现了绿色发展,才能既为社会创造“金山银山”的物质财富,又保持自然环境的“青山绿水”,实现制造强国的梦想。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22357.8433.52亩1.1容积率1.501.2建筑系数59.29%1.3投资强度万元/亩199.241.4基底面积平方米13255.961.5总建筑面积平方米33536.761.6绿化面积平方米1877.17绿化率5.60%2总投资万元7851.992.1固定资产投资万元6678.522.1.1土建工程投资万元2681.202.1.1.1土建工程投资占比万元34.15%2.1.2设备投资万元1915.612.1.2.1设备投资占比24.40%2.1.3其它投资万元2081.712.1.3.1其它投资占比26.51%2.1.4固定资产投资占比85.06%2.2流动资金万元1173.472.2.1流动资金占比14.94%3收入万元9565.004总成本万元7200.745利润总额万元2364.266净利润万元1773.207所得税万元1.508增值税万元326.109税金及附加万元128.5610纳税总额万元1045.7311利税总额万元2818.9212投资利润率30.11%13投资利税率35.90%14投资回报率22.58%15回收期年5.9316设备数量台(套)12317年用电量千瓦时705850.0518年用水量立方米7658.1019总能耗吨标准煤87.4020节能率26.17%21节能量吨标准煤26.1122员工数量人179第二章 建设背景一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级,着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升,抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。积极实施和优化我市省工业企业技术改造指导目录,引导产业市场化发展。推动企业广泛应用先进技术装备,大力推动“机器人应用”,进一步提高人均劳动生产率,提高产业竞争力。鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口,进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划,制定重点转型升级产业目录,率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级,制定实施纺织等行业分业施策专项方案,推动产业链、价值链整体提升。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.29%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.60%,固定资产投资强度199.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9371.969371.9622946.7022946.702018.001.1主要生产车间5623.185623.1813768.0213768.021251.161.2辅助生产车间2999.032999.037342.947342.94645.761.3其他生产车间749.76749.761330.911330.91121.082仓储工程1988.391988.396883.546883.54440.262.1成品贮存497.10497.101720.881720.88110.062.2原料仓储1033.961033.963579.443579.44228.942.3辅助材料仓库457.33457.331583.211583.21101.263供配电工程106.05106.05106.05106.057.633.1供配电室106.05106.05106.05106.057.634给排水工程121.95121.95121.95121.956.824.1给排水121.95121.95121.95121.956.825服务性工程1259.321259.321259.321259.3280.545.1办公用房511.13511.13511.13511.1344.535.2生活服务748.19748.19748.19748.1932.856消防及环保工程355.26355.26355.26355.2625.566.1消防环保工程355.26355.26355.26355.2625.567项目总图工程53.0253.0253.0253.0257.727.1场地及道路硬化3550.00563.43563.437.2场区围墙563.433550.003550.007.3安全保卫室53.0253.0253.0253.028绿化工程1276.1944.67合计13255.9633536.7633536.762681.20六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5590.04万元,占计划投资的71.19%。其中:完成固定资产投资3497.08万元,占总投资的62.56%;完成流动资金投资2092.96,占总投资的37.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5590.041.1完成比例71.19%2完成固定资产投资万元3497.082.1完成比例62.56%3完成流动资金投资万元2092.963.1完成比例37.44%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员179人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1221.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元550.362工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.652.3年工资额万元161.963企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.243.3年工资额万元43.654品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.004.3年工资额万元74.695其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.965.3年工资额万元59.126职工工资总额万元5456.77五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6678.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2681.201915.61199.246678.521.1工程费用万元2681.201915.616630.241.1.1建筑工程费用万元2681.202681.2034.15%1.1.2设备购置及安装费万元1915.611915.6124.40%1.2工程建设其他费用万元2081.712081.7126.51%1.2.1无形资产万元976.13976.131.3预备费万元1105.581105.581.3.1基本预备费万元600.54600.541.3.2涨价预备费万元505.04505.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元6678.526678.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1173.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6630.243025.854760.486630.246630.246630.241.1应收账款万元1989.07895.081491.801989.071989.071989.071.2存货万元2983.611342.622237.712983.612983.612983.611.2.1原辅材料万元895.08402.79671.31895.08895.08895.081.2.2燃料动力万元44.7520.1433.5744.7544.7544.751.2.3在产品万元1372.46617.611029.351372.461372.461372.461.2.4产成品万元671.31302.09503.48671.31671.31671.311.3现金万元1657.56745.901243.171657.561657.561657.562流动负债万元5456.772455.554092.585456.775456.775456.772.1应付账款万元5456.772455.554092.585456.775456.775456.773流动资金万元1173.47528.06880.101173.471173.471173.474铺底流动资金万元391.15176.02293.37391.15391.15391.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7851.99万元,其中:固定资产投资6678.52万元,占项目总投资的85.06%;流动资金1173.47万元,占项目总投资的14.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2681.20万元,占项目总投资的34.15%;设备购置费1915.61万元,占项目总投资的24.40%;其它投资2081.71万元,占项目总投资的26.51%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6678.52+1173.47=7851.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6678.5285.06%1.1项目建设投资万元6678.5285.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1173.4714.94%3总投资万元万元7851.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4304.25万元,总成本4247.93万元,利润总额56.32万元,净利润107.04万元,增值税146.75万元,税金及附加42.24万元,所得税14.08万元;第二年收入7173.75万元,总成本6194.43万元,利润总额979.32万元,净利润734.49万元,增值税244.58万元,税金及附加118.78万元,所得税244.83万元;第三年生产负荷100%,收入9565.00万元,总成本7200.74万元,利润总额2364.26万元,净利润1773.20万元,增值税326.10万元,税金及附加128.56万元,所得税591.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9565.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=326.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4304.257173.759565.009565.009565.001.1快恢复二极管万元4304.257173.759565.009565.009565.002现价增加值万元1377.362295.603060.8030
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