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文档简介
泓域咨询MACRO/ 建筑石膏粉投资项目立项申请报告建筑石膏粉投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10286.73万元,同比增长8.89%(839.99万元)。其中,主营业业务建筑石膏粉生产及销售收入为8481.74万元,占营业总收入的82.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2839.50万元,较去年同期相比增长586.89万元,增长率26.05%;实现净利润2129.63万元,较去年同期相比增长264.35万元,增长率14.17%。二、项目概况(一)项目名称建筑石膏粉投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积20670.33平方米(折合约30.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.91%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度164.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20670.33平方米,建筑物基底占地面积12797.00平方米,总建筑面积31625.60平方米,其中:规划建设主体工程20942.80平方米,项目规划绿化面积1789.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2289.57万元。(七)节能分析“建筑石膏粉投资项目建设项目”,年用电量1037904.70千瓦时,年总用水量14701.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.82吨标准煤/年。达产年综合节能量47.65吨标准煤/年,项目总节能率29.35%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7344.86万元,其中:固定资产投资5090.11万元,占项目总投资的69.30%;流动资金2254.75万元,占项目总投资的30.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16466.00万元,总成本费用12386.48万元,税金及附加150.20万元,利润总额4079.52万元,利税总额4792.41万元,税后净利润3059.64万元,达产年纳税总额1732.77万元;达产年投资利润率55.54%,投资利税率65.25%,投资回报率41.66%,全部投资回收期3.90年,提供就业职位331个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区建筑石膏粉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区建筑石膏粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“建筑石膏粉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位331个,达产年纳税总额1732.77万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.54%,投资利税率65.25%,全部投资回报率41.66%,全部投资回收期3.90年,固定资产投资回收期3.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20670.3330.99亩1.1容积率1.531.2建筑系数61.91%1.3投资强度万元/亩164.251.4基底面积平方米12797.001.5总建筑面积平方米31625.601.6绿化面积平方米1789.36绿化率5.66%2总投资万元7344.862.1固定资产投资万元5090.112.1.1土建工程投资万元2816.752.1.1.1土建工程投资占比万元38.35%2.1.2设备投资万元2289.572.1.2.1设备投资占比31.17%2.1.3其它投资万元-16.212.1.3.1其它投资占比-0.22%2.1.4固定资产投资占比69.30%2.2流动资金万元2254.752.2.1流动资金占比30.70%3收入万元16466.004总成本万元12386.485利润总额万元4079.526净利润万元3059.647所得税万元1.538增值税万元562.699税金及附加万元150.2010纳税总额万元1732.7711利税总额万元4792.4112投资利润率55.54%13投资利税率65.25%14投资回报率41.66%15回收期年3.9016设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1037904.7018年用水量立方米14701.3819总能耗吨标准煤128.8220节能率29.35%21节能量吨标准煤47.6522员工数量人331第二章 建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.91%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度164.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9047.489047.4820942.8020942.802051.811.1主要生产车间5428.495428.4912565.6812565.681272.121.2辅助生产车间2895.192895.196701.706701.70656.581.3其他生产车间723.80723.801214.681214.68123.112仓储工程1919.551919.556943.826943.82494.762.1成品贮存479.89479.891735.951735.95123.692.2原料仓储998.17998.173610.793610.79257.282.3辅助材料仓库441.50441.501597.081597.08113.793供配电工程102.38102.38102.38102.388.213.1供配电室102.38102.38102.38102.388.214给排水工程117.73117.73117.73117.737.344.1给排水117.73117.73117.73117.737.345服务性工程1215.711215.711215.711215.7186.625.1办公用房558.06558.06558.06558.0637.615.2生活服务657.65657.65657.65657.6540.456消防及环保工程342.96342.96342.96342.9627.496.1消防环保工程342.96342.96342.96342.9627.497项目总图工程51.1951.1951.1951.1987.217.1场地及道路硬化3248.05516.15516.157.2场区围墙516.153248.053248.057.3安全保卫室51.1951.1951.1951.198绿化工程1523.0153.31合计12797.0031625.6031625.602816.75六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4647.55万元,占计划投资的63.28%。其中:完成固定资产投资3679.32万元,占总投资的79.17%;完成流动资金投资968.23,占总投资的20.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4647.551.1完成比例63.28%2完成固定资产投资万元3679.322.1完成比例79.17%3完成流动资金投资万元968.233.1完成比例20.83%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员331人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2251.2人均年工资万元5.861.3年工资额万元945.302工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元258.093企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.493.3年工资额万元80.164品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元151.225其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元6.505.3年工资额万元131.456职工工资总额万元9568.02五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5090.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2816.752289.57164.255090.111.1工程费用万元2816.752289.5711822.771.1.1建筑工程费用万元2816.752816.7538.35%1.1.2设备购置及安装费万元2289.572289.5731.17%1.2工程建设其他费用万元-16.21-16.21-0.22%1.2.1无形资产万元-7.49-7.491.3预备费万元-8.72-8.721.3.1基本预备费万元-4.20-4.201.3.2涨价预备费万元-4.52-4.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元5090.115090.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2254.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11822.777128.198333.3311822.7711822.7711822.771.1应收账款万元3546.831950.762660.123546.833546.833546.831.2存货万元5320.252926.143990.185320.255320.255320.251.2.1原辅材料万元1596.08877.841197.061596.081596.081596.081.2.2燃料动力万元79.8043.8959.8579.8079.8079.801.2.3在产品万元2447.321346.021835.492447.322447.322447.321.2.4产成品万元1197.06658.38897.791197.061197.061197.061.3现金万元2955.691625.632216.772955.692955.692955.692流动负债万元9568.025262.417176.019568.029568.029568.022.1应付账款万元9568.025262.417176.019568.029568.029568.023流动资金万元2254.751240.111691.062254.752254.752254.754铺底流动资金万元751.58413.37563.69751.58751.58751.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7344.86万元,其中:固定资产投资5090.11万元,占项目总投资的69.30%;流动资金2254.75万元,占项目总投资的30.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2816.75万元,占项目总投资的38.35%;设备购置费2289.57万元,占项目总投资的31.17%;其它投资-16.21万元,占项目总投资的-0.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5090.11+2254.75=7344.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5090.1169.30%1.1项目建设投资万元5090.1169.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2254.7530.70%3总投资万元万元7344.86二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9056.30万元,总成本12884.27万元,利润总额-3827.97万元,净利润119.82万元,增值税309.48万元,税金及附加-2870.98万元,所得税-956.99万元;第二年收入12349.50万元,总成本16616.45万元,利润总额-4266.95万元,净利润-3200.21万元,增值税422.02万元,税金及附加133.32万元,所得税-1066.74万元;第三年生产负荷100%,收入16466.00万元,总成本12386.48万元,利润总额4079.52万元,净利润3059.64万元,增值税562.69万元,税金及附加150.20万元,所得税1019.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16466.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=562.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9056.3012349.5016466.0016466.0016466.001.1建筑石膏粉万元9056.3012349.5016466.0016466.0016466.002现价增加值万元2898.023951.845269.125269.1
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