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文档简介
泓域咨询MACRO/ 酿酒设备投资项目立项申请报告酿酒设备投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入25511.28万元,同比增长20.64%(4365.00万元)。其中,主营业业务酿酒设备生产及销售收入为21495.30万元,占营业总收入的84.26%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5524.66万元,较去年同期相比增长1323.53万元,增长率31.50%;实现净利润4143.49万元,较去年同期相比增长497.88万元,增长率13.66%。二、项目概况(一)项目名称酿酒设备投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积39853.25平方米(折合约59.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.62%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度194.41万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39853.25平方米,建筑物基底占地面积31332.63平方米,总建筑面积40650.32平方米,其中:规划建设主体工程31399.61平方米,项目规划绿化面积2154.20平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费4725.20万元。(七)节能分析“酿酒设备投资项目建设项目”,年用电量980378.93千瓦时,年总用水量34105.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.40吨标准煤/年。达产年综合节能量34.81吨标准煤/年,项目总节能率27.31%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16808.60万元,其中:固定资产投资11616.00万元,占项目总投资的69.11%;流动资金5192.60万元,占项目总投资的30.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38457.00万元,总成本费用30018.95万元,税金及附加299.08万元,利润总额8438.05万元,利税总额9901.00万元,税后净利润6328.54万元,达产年纳税总额3572.46万元;达产年投资利润率50.20%,投资利税率58.90%,投资回报率37.65%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位632个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区酿酒设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区酿酒设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“酿酒设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位632个,达产年纳税总额3572.46万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.20%,投资利税率58.90%,全部投资回报率37.65%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导制造业企业延伸服务链条,积极发展服务型制造,开展试点示范,总结推广经验案例。健全市场化收益共享和风险共担机制,鼓励社会资本参与制造业企业服务转型创新。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39853.2559.75亩1.1容积率1.021.2建筑系数78.62%1.3投资强度万元/亩194.411.4基底面积平方米31332.631.5总建筑面积平方米40650.321.6绿化面积平方米2154.20绿化率5.30%2总投资万元16808.602.1固定资产投资万元11616.002.1.1土建工程投资万元3118.212.1.1.1土建工程投资占比万元18.55%2.1.2设备投资万元4725.202.1.2.1设备投资占比28.11%2.1.3其它投资万元3772.592.1.3.1其它投资占比22.44%2.1.4固定资产投资占比69.11%2.2流动资金万元5192.602.2.1流动资金占比30.89%3收入万元38457.004总成本万元30018.955利润总额万元8438.056净利润万元6328.547所得税万元1.028增值税万元1163.879税金及附加万元299.0810纳税总额万元3572.4611利税总额万元9901.0012投资利润率50.20%13投资利税率58.90%14投资回报率37.65%15回收期年4.1616设备数量台(套)11917年用电量千瓦时980378.9318年用水量立方米34105.9319总能耗吨标准煤123.4020节能率27.31%21节能量吨标准煤34.8122员工数量人632第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.62%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度194.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22152.1722152.1731399.6131399.612649.471.1主要生产车间13291.3013291.3018839.7718839.771642.671.2辅助生产车间7088.697088.6910047.8810047.88847.831.3其他生产车间1772.171772.171821.181821.18158.972仓储工程4699.894699.896012.966012.96368.992.1成品贮存1174.971174.971503.241503.2492.252.2原料仓储2443.942443.943126.743126.74191.872.3辅助材料仓库1080.971080.971382.981382.9884.873供配电工程250.66250.66250.66250.6617.303.1供配电室250.66250.66250.66250.6617.304给排水工程288.26288.26288.26288.2615.484.1给排水288.26288.26288.26288.2615.485服务性工程2976.602976.602976.602976.60182.665.1办公用房1621.531621.531621.531621.5378.785.2生活服务1355.071355.071355.071355.0798.046消防及环保工程839.71839.71839.71839.7157.976.1消防环保工程839.71839.71839.71839.7157.977项目总图工程125.33125.33125.33125.33-274.007.1场地及道路硬化8358.251659.241659.247.2场区围墙1659.248358.258358.257.3安全保卫室125.33125.33125.33125.338绿化工程2866.88100.34合计31332.6340650.3240650.323118.21六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10004.66万元,占计划投资的59.52%。其中:完成固定资产投资7468.56万元,占总投资的74.65%;完成流动资金投资2536.10,占总投资的25.35%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10004.661.1完成比例59.52%2完成固定资产投资万元7468.562.1完成比例74.65%3完成流动资金投资万元2536.103.1完成比例25.35%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员632人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4301.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元1889.842工程技术人员工资2.1平均人数人952.2人均年工资万元6.322.3年工资额万元601.423企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元163.084品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元257.295其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.215.3年工资额万元213.476职工工资总额万元21549.95五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11616.00(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3118.214725.20194.4111616.001.1工程费用万元3118.214725.2026742.551.1.1建筑工程费用万元3118.213118.2118.55%1.1.2设备购置及安装费万元4725.204725.2028.11%1.2工程建设其他费用万元3772.593772.5922.44%1.2.1无形资产万元1712.651712.651.3预备费万元2059.942059.941.3.1基本预备费万元1140.181140.181.3.2涨价预备费万元919.76919.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元11616.0011616.00(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5192.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26742.5514967.1219449.2926742.5526742.5526742.551.1应收账款万元8022.764412.526418.218022.768022.768022.761.2存货万元12034.156618.789627.3212034.1512034.1512034.151.2.1原辅材料万元3610.241985.632888.203610.243610.243610.241.2.2燃料动力万元180.5199.28144.41180.51180.51180.511.2.3在产品万元5535.713044.644428.575535.715535.715535.711.2.4产成品万元2707.681489.232166.152707.682707.682707.681.3现金万元6685.643677.105348.516685.646685.646685.642流动负债万元21549.9511852.4717239.9621549.9521549.9521549.952.1应付账款万元21549.9511852.4717239.9621549.9521549.9521549.953流动资金万元5192.602855.934154.085192.605192.605192.604铺底流动资金万元1730.85951.981384.691730.851730.851730.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16808.60万元,其中:固定资产投资11616.00万元,占项目总投资的69.11%;流动资金5192.60万元,占项目总投资的30.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3118.21万元,占项目总投资的18.55%;设备购置费4725.20万元,占项目总投资的28.11%;其它投资3772.59万元,占项目总投资的22.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11616.00+5192.60=16808.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11616.0069.11%1.1项目建设投资万元11616.0069.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5192.6030.89%3总投资万元万元16808.60二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21151.35万元,总成本10170.31万元,利润总额10981.04万元,净利润236.23万元,增值税640.13万元,税金及附加8235.78万元,所得税2745.26万元;第二年收入30765.60万元,总成本13551.57万元,利润总额17214.03万元,净利润12910.52万元,增值税931.10万元,税金及附加271.14万元,所得税4303.51万元;第三年生产负荷100%,收入38457.00万元,总成本30018.95万元,利润总额8438.05万元,净利润6328.54万元,增值税1163.87万元,税金及附加299.08万元,所得税2109.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38457.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1163.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21151.3530765.6038457.0038457.0038457.001.1酿酒设备万元21151.3530765.6038457.0038457.0038457.002现价增加值万元6768.439844.9912306.2412306.24123
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