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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电动机械手项目立项说明及投资计划电动机械手项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入8365.42万元,同比增长33.39%(2093.88万元)。其中,主营业业务电动机械手生产及销售收入为7198.72万元,占营业总收入的86.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2234.02万元,较去年同期相比增长373.22万元,增长率20.06%;实现净利润1675.51万元,较去年同期相比增长292.81万元,增长率21.18%。二、项目概况(一)项目名称电动机械手项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积20196.76平方米(折合约30.28亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.82%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度173.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20196.76平方米,建筑物基底占地面积11071.86平方米,总建筑面积30497.11平方米,其中:规划建设主体工程23859.38平方米,项目规划绿化面积1763.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费2526.39万元。(七)节能分析“电动机械手项目建设项目”,年用电量598446.93千瓦时,年总用水量8530.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.28吨标准煤/年。达产年综合节能量23.46吨标准煤/年,项目总节能率24.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6437.80万元,其中:固定资产投资5253.58万元,占项目总投资的81.61%;流动资金1184.22万元,占项目总投资的18.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10606.00万元,总成本费用8261.23万元,税金及附加119.60万元,利润总额2344.77万元,利税总额2787.79万元,税后净利润1758.58万元,达产年纳税总额1029.21万元;达产年投资利润率36.42%,投资利税率43.30%,投资回报率27.32%,全部投资回收期5.16年,提供就业职位187个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区电动机械手行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区电动机械手产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“电动机械手项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位187个,达产年纳税总额1029.21万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.42%,投资利税率43.30%,全部投资回报率27.32%,全部投资回收期5.16年,固定资产投资回收期5.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20196.7630.28亩1.1容积率1.511.2建筑系数54.82%1.3投资强度万元/亩173.501.4基底面积平方米11071.861.5总建筑面积平方米30497.111.6绿化面积平方米1763.64绿化率5.78%2总投资万元6437.802.1固定资产投资万元5253.582.1.1土建工程投资万元2535.372.1.1.1土建工程投资占比万元39.38%2.1.2设备投资万元2526.392.1.2.1设备投资占比39.24%2.1.3其它投资万元191.822.1.3.1其它投资占比2.98%2.1.4固定资产投资占比81.61%2.2流动资金万元1184.222.2.1流动资金占比18.39%3收入万元10606.004总成本万元8261.235利润总额万元2344.776净利润万元1758.587所得税万元1.518增值税万元323.429税金及附加万元119.6010纳税总额万元1029.2111利税总额万元2787.7912投资利润率36.42%13投资利税率43.30%14投资回报率27.32%15回收期年5.1616设备数量台(套)8317年用电量千瓦时598446.9318年用水量立方米8530.5819总能耗吨标准煤74.2820节能率24.62%21节能量吨标准煤23.4622员工数量人187第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。对于2018年中国经济,国际组织和市场机构主流的观点是,中国经济增速会回落至6.5%左右甚至更低的水平,判断的一个重要依据是靠信贷高增长驱动的经济增长不可持续。原因有三个方面:第一,中国的高信贷、高杠杆与中国的高储蓄率及金融结构等因素有较大关系,信贷余额较高、增速较快并不必然意味着高风险。事实上,供给侧结构性改革五大任务中,“去杠杆”效果已经显现,最新数据显示,我国总杠杆率上升速度明显放缓,正趋于稳定,尤其是非金融企业杠杆率已经开始下降,潜在债务压力正趋于减轻。第二,中国经济结构持续优化,新旧动能加快转换。高信贷驱动的高投资对经济增长的贡献在逐步下降,消费已经成为经济增长的最主要驱动力。2017年前三季度,消费和投资对经济增长的贡献分别为64.5%、32.8%,前者已接近后者的两倍,预计随着劳动收入、可支配收入占GDP的比重进一步上升,消费对经济增长的贡献会进一步扩大。新经济和新动能高速成长,创新驱动蔚然成风,新旧动能转换在加快,而新经济和新动能对传统信贷融资的依赖明显低很多。第三,中国经济的融资结构在持续优化,2016年直接融资占社会融资总量的比重已超过23%。十九大报告和金融工作会议均提出大力发展直接融资,随着多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升,直接融资占比会进一步扩大。尤其值得注意的是,民间投资占整个投资的比重超过60%,民营企业的投资相当一部分来自于自由资金而非银行信贷。民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势,这意味着如果政府能够有效调动民间投资的积极性,即使社融或信贷增速放缓,民营企业的投资仍然会出现恢复性上升,这将带动整个投资稳中有升。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.82%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.78%,固定资产投资强度173.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7827.817827.8123859.3823859.382181.901.1主要生产车间4696.694696.6914315.6314315.631352.781.2辅助生产车间2504.902504.907635.007635.00698.211.3其他生产车间626.22626.221383.841383.84130.912仓储工程1660.781660.784314.524314.52286.952.1成品贮存415.19415.191078.631078.6371.742.2原料仓储863.61863.612243.552243.55149.212.3辅助材料仓库381.98381.98992.34992.3466.003供配电工程88.5788.5788.5788.576.633.1供配电室88.5788.5788.5788.576.634给排水工程101.86101.86101.86101.865.934.1给排水101.86101.86101.86101.865.935服务性工程1051.831051.831051.831051.8369.955.1办公用房623.51623.51623.51623.5140.895.2生活服务428.32428.32428.32428.3228.786消防及环保工程296.73296.73296.73296.7322.206.1消防环保工程296.73296.73296.73296.7322.207项目总图工程44.2944.2944.2944.29-82.847.1场地及道路硬化3033.10515.81515.817.2场区围墙515.813033.103033.107.3安全保卫室44.2944.2944.2944.298绿化工程1275.6444.65合计11071.8630497.1130497.112535.37六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5576.12万元,占计划投资的86.62%。其中:完成固定资产投资4054.65万元,占总投资的72.71%;完成流动资金投资1521.47,占总投资的27.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5576.121.1完成比例86.62%2完成固定资产投资万元4054.652.1完成比例72.71%3完成流动资金投资万元1521.473.1完成比例27.29%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员187人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1271.2人均年工资万元5.191.3年工资额万元645.292工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元180.353企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元47.614品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.334.3年工资额万元76.775其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.285.3年工资额万元41.966职工工资总额万元5921.76五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5253.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2535.372526.39173.505253.581.1工程费用万元2535.372526.397105.981.1.1建筑工程费用万元2535.372535.3739.38%1.1.2设备购置及安装费万元2526.392526.3939.24%1.2工程建设其他费用万元191.82191.822.98%1.2.1无形资产万元101.58101.581.3预备费万元90.2490.241.3.1基本预备费万元48.9448.941.3.2涨价预备费万元41.3041.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元5253.585253.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1184.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7105.983887.305958.897105.987105.987105.981.1应收账款万元2131.791172.491598.852131.792131.792131.791.2存货万元3197.691758.732398.273197.693197.693197.691.2.1原辅材料万元959.31527.62719.48959.31959.31959.311.2.2燃料动力万元47.9726.3835.9747.9747.9747.971.2.3在产品万元1470.94809.021103.201470.941470.941470.941.2.4产成品万元719.48395.71539.61719.48719.48719.481.3现金万元1776.49977.071332.371776.491776.491776.492流动负债万元5921.763256.974441.325921.765921.765921.762.1应付账款万元5921.763256.974441.325921.765921.765921.763流动资金万元1184.22651.32888.161184.221184.221184.224铺底流动资金万元394.74217.11296.05394.74394.74394.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6437.80万元,其中:固定资产投资5253.58万元,占项目总投资的81.61%;流动资金1184.22万元,占项目总投资的18.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2535.37万元,占项目总投资的39.38%;设备购置费2526.39万元,占项目总投资的39.24%;其它投资191.82万元,占项目总投资的2.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5253.58+1184.22=6437.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5253.5881.61%1.1项目建设投资万元5253.5881.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1184.2218.39%3总投资万元万元6437.80二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5833.30万元,总成本12321.00万元,利润总额-6487.70万元,净利润102.13万元,增值税177.88万元,税金及附加-4865.77万元,所得税-1621.92万元;第二年收入7954.50万元,总成本15826.65万元,利润总额-7872.15万元,净利润-5904.11万元,增值税242.56万元,税金及附加109.89万元,所得税-1968.04万元;第三年生产负荷100%,收入10606.00万元,总成本8261.23万元,利润总额2344.77万元,净利润1758.58万元,增值税323.42万元,税金及附加119.60万元,所得税586.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10606.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=323.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5833.307954.5010606.0010606.0010606.001.1电动机械手万元5833.307954.5010606.0010606.0010606.002现价增加值万元1866.66
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