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文档简介
泓域咨询MACRO/ 柴油锤项目立项说明及投资计划柴油锤项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入13612.44万元,同比增长16.67%(1945.05万元)。其中,主营业业务柴油锤生产及销售收入为12351.65万元,占营业总收入的90.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3092.06万元,较去年同期相比增长227.42万元,增长率7.94%;实现净利润2319.05万元,较去年同期相比增长301.05万元,增长率14.92%。二、项目概况(一)项目名称柴油锤项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积35951.30平方米(折合约53.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.17%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度173.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35951.30平方米,建筑物基底占地面积25946.05平方米,总建筑面积58960.13平方米,其中:规划建设主体工程46737.66平方米,项目规划绿化面积3082.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费3548.75万元。(七)节能分析“柴油锤项目建设项目”,年用电量1033104.10千瓦时,年总用水量8085.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.66吨标准煤/年。达产年综合节能量42.55吨标准煤/年,项目总节能率28.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11422.57万元,其中:固定资产投资9361.89万元,占项目总投资的81.96%;流动资金2060.68万元,占项目总投资的18.04%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17052.00万元,总成本费用13413.18万元,税金及附加204.03万元,利润总额3638.82万元,利税总额4344.76万元,税后净利润2729.12万元,达产年纳税总额1615.65万元;达产年投资利润率31.86%,投资利税率38.04%,投资回报率23.89%,全部投资回收期5.69年,提供就业职位263个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区柴油锤行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区柴油锤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“柴油锤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位263个,达产年纳税总额1615.65万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.86%,投资利税率38.04%,全部投资回报率23.89%,全部投资回收期5.69年,固定资产投资回收期5.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在倡导企业家精神,提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上,发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施,取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来,中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年,中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作,将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中,注重加强对企业的调研,主动听取企业家的意见和建议。2017年,国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题,兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设,提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施,从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态,推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35951.3053.90亩1.1容积率1.641.2建筑系数72.17%1.3投资强度万元/亩173.691.4基底面积平方米25946.051.5总建筑面积平方米58960.131.6绿化面积平方米3082.58绿化率5.23%2总投资万元11422.572.1固定资产投资万元9361.892.1.1土建工程投资万元5209.602.1.1.1土建工程投资占比万元45.61%2.1.2设备投资万元3548.752.1.2.1设备投资占比31.07%2.1.3其它投资万元603.542.1.3.1其它投资占比5.28%2.1.4固定资产投资占比81.96%2.2流动资金万元2060.682.2.1流动资金占比18.04%3收入万元17052.004总成本万元13413.185利润总额万元3638.826净利润万元2729.127所得税万元1.648增值税万元501.919税金及附加万元204.0310纳税总额万元1615.6511利税总额万元4344.7612投资利润率31.86%13投资利税率38.04%14投资回报率23.89%15回收期年5.6916设备数量台(套)7817年用电量千瓦时1033104.1018年用水量立方米8085.3919总能耗吨标准煤127.6620节能率28.34%21节能量吨标准煤42.5522员工数量人263第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、本轮经济复苏始于2016年,与前几次经济反弹相比,持续时间较长,表现出一定的韧性。其主要原因包括:其一,PPI上行和供给端约束使得工业企业利润在近年快速上行,企业的盈利能力在整体上大幅改善。此外,供给侧收缩提升了相关行业(特别是上游行业)的行业集中度,工业增加值更多地来源于行业中的大中型企业,这部分企业在经济下行周期中的金融资源可得性较强。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.17%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度173.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18343.8618343.8646737.6646737.664542.611.1主要生产车间11006.3211006.3228042.6028042.602816.421.2辅助生产车间5870.045870.0414956.0514956.051453.641.3其他生产车间1467.511467.512710.782710.78272.562仓储工程3891.913891.917944.617944.61561.582.1成品贮存972.98972.981986.151986.15140.402.2原料仓储2023.792023.794131.204131.20292.022.3辅助材料仓库895.14895.141827.261827.26129.163供配电工程207.57207.57207.57207.5716.513.1供配电室207.57207.57207.57207.5716.514给排水工程238.70238.70238.70238.7014.764.1给排水238.70238.70238.70238.7014.765服务性工程2464.872464.872464.872464.87174.235.1办公用房1027.531027.531027.531027.53102.855.2生活服务1437.341437.341437.341437.3496.276消防及环保工程695.35695.35695.35695.3555.306.1消防环保工程695.35695.35695.35695.3555.307项目总图工程103.78103.78103.78103.78-228.557.1场地及道路硬化7138.061217.361217.367.2场区围墙1217.367138.067138.067.3安全保卫室103.78103.78103.78103.788绿化工程2090.3173.16合计25946.0558960.1358960.135209.60六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8823.87万元,占计划投资的77.25%。其中:完成固定资产投资6319.43万元,占总投资的71.62%;完成流动资金投资2504.44,占总投资的28.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8823.871.1完成比例77.25%2完成固定资产投资万元6319.432.1完成比例71.62%3完成流动资金投资万元2504.443.1完成比例28.38%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员263人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1791.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元861.722工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元220.953企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.363.3年工资额万元77.014品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元124.295其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.785.3年工资额万元84.296职工工资总额万元8207.03五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9361.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5209.603548.75173.699361.891.1工程费用万元5209.603548.7510267.711.1.1建筑工程费用万元5209.605209.6045.61%1.1.2设备购置及安装费万元3548.753548.7531.07%1.2工程建设其他费用万元603.54603.545.28%1.2.1无形资产万元299.78299.781.3预备费万元303.76303.761.3.1基本预备费万元128.96128.961.3.2涨价预备费万元174.80174.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元9361.899361.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2060.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10267.714525.507584.9910267.7110267.7110267.711.1应收账款万元3080.311232.132156.223080.313080.313080.311.2存货万元4620.471848.193234.334620.474620.474620.471.2.1原辅材料万元1386.14554.46970.301386.141386.141386.141.2.2燃料动力万元69.3127.7248.5169.3169.3169.311.2.3在产品万元2125.42850.171487.792125.422125.422125.421.2.4产成品万元1039.61415.84727.721039.611039.611039.611.3现金万元2566.931026.771796.852566.932566.932566.932流动负债万元8207.033282.815744.928207.038207.038207.032.1应付账款万元8207.033282.815744.928207.038207.038207.033流动资金万元2060.68824.271442.482060.682060.682060.684铺底流动资金万元686.89274.76480.82686.89686.89686.89(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11422.57万元,其中:固定资产投资9361.89万元,占项目总投资的81.96%;流动资金2060.68万元,占项目总投资的18.04%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5209.60万元,占项目总投资的45.61%;设备购置费3548.75万元,占项目总投资的31.07%;其它投资603.54万元,占项目总投资的5.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9361.89+2060.68=11422.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9361.8981.96%1.1项目建设投资万元9361.8981.96%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2060.6818.04%3总投资万元万元11422.57二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6820.80万元,总成本3513.80万元,利润总额3307.00万元,净利润167.90万元,增值税200.76万元,税金及附加2480.25万元,所得税826.75万元;第二年收入11936.40万元,总成本5227.69万元,利润总额6708.71万元,净利润5031.53万元,增值税351.34万元,税金及附加185.97万元,所得税1677.18万元;第三年生产负荷100%,收入17052.00万元,总成本13413.18万元,利润总额3638.82万元,净利润2729.12万元,增值税501.91万元,税金及附加204.03万元,所得税909.71万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17052.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=501.91万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6820.8011936.4017052.0017052.0017052.001.1柴油锤万元6820.8011936.4017052.0017052.0017052.002现价增加值万元2182.663819.655
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