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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈钢毛管项目立项申请报告不锈钢毛管项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4627.47万元,同比增长32.73%(1141.06万元)。其中,主营业业务不锈钢毛管生产及销售收入为4116.86万元,占营业总收入的88.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1243.29万元,较去年同期相比增长162.45万元,增长率15.03%;实现净利润932.47万元,较去年同期相比增长191.47万元,增长率25.84%。二、项目概况(一)项目名称不锈钢毛管项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9017.84平方米(折合约13.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.06%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度186.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9017.84平方米,建筑物基底占地面积7129.50平方米,总建筑面积15149.97平方米,其中:规划建设主体工程9250.21平方米,项目规划绿化面积1158.24平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费834.88万元。(七)节能分析“不锈钢毛管项目建设项目”,年用电量1028303.51千瓦时,年总用水量2667.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.61吨标准煤/年。达产年综合节能量33.66吨标准煤/年,项目总节能率28.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3145.13万元,其中:固定资产投资2516.75万元,占项目总投资的80.02%;流动资金628.38万元,占项目总投资的19.98%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5537.00万元,总成本费用4291.58万元,税金及附加56.68万元,利润总额1245.42万元,利税总额1473.88万元,税后净利润934.07万元,达产年纳税总额539.82万元;达产年投资利润率39.60%,投资利税率46.86%,投资回报率29.70%,全部投资回收期4.87年,提供就业职位83个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区不锈钢毛管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区不锈钢毛管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢毛管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位83个,达产年纳税总额539.82万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.60%,投资利税率46.86%,全部投资回报率29.70%,全部投资回收期4.87年,固定资产投资回收期4.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动企业“走出去”。发展改革委、商务部、人民银行、外交部等部门支持具备条件的企业通过建立海外分支机构、境外投资并购、基础设施建设、产品出口等方式,深化国际产能合作。鼓励企业积极开拓国际市场,引导企业参与境外经贸产业合作区建设,带动我国产品和技术输出。研究建立跨境电子商务平台,推动我国产品参与国际市场竞争。充分利用丝路基金、亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行等融资渠道,开展产品和技术应用示范及推广,支持民营企业开展对外投资合作。鼓励行业技术机构以技术服务等形式,带动我国企业“走出去”。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9017.8413.52亩1.1容积率1.681.2建筑系数79.06%1.3投资强度万元/亩186.151.4基底面积平方米7129.501.5总建筑面积平方米15149.971.6绿化面积平方米1158.24绿化率7.65%2总投资万元3145.132.1固定资产投资万元2516.752.1.1土建工程投资万元1144.972.1.1.1土建工程投资占比万元36.40%2.1.2设备投资万元834.882.1.2.1设备投资占比26.55%2.1.3其它投资万元536.902.1.3.1其它投资占比17.07%2.1.4固定资产投资占比80.02%2.2流动资金万元628.382.2.1流动资金占比19.98%3收入万元5537.004总成本万元4291.585利润总额万元1245.426净利润万元934.077所得税万元1.688增值税万元171.789税金及附加万元56.6810纳税总额万元539.8211利税总额万元1473.8812投资利润率39.60%13投资利税率46.86%14投资回报率29.70%15回收期年4.8716设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1028303.5118年用水量立方米2667.2419总能耗吨标准煤126.6120节能率28.40%21节能量吨标准煤33.6622员工数量人83第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.06%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度186.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5040.565040.569250.219250.21769.001.1主要生产车间3024.343024.345550.135550.13476.781.2辅助生产车间1612.981612.982960.072960.07246.081.3其他生产车间403.24403.24536.51536.5146.142仓储工程1069.421069.423834.843834.84231.862.1成品贮存267.36267.36958.71958.7157.972.2原料仓储556.10556.101994.121994.12120.572.3辅助材料仓库245.97245.97882.01882.0153.333供配电工程57.0457.0457.0457.043.883.1供配电室57.0457.0457.0457.043.884给排水工程65.5965.5965.5965.593.474.1给排水65.5965.5965.5965.593.475服务性工程677.30677.30677.30677.3040.955.1办公用房393.07393.07393.07393.0719.605.2生活服务284.23284.23284.23284.2320.556消防及环保工程191.07191.07191.07191.0713.006.1消防环保工程191.07191.07191.07191.0713.007项目总图工程28.5228.5228.5228.5254.217.1场地及道路硬化1926.99304.14304.147.2场区围墙304.141926.991926.997.3安全保卫室28.5228.5228.5228.528绿化工程817.2428.60合计7129.5015149.9715149.971144.97六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2854.31万元,占计划投资的90.75%。其中:完成固定资产投资2127.03万元,占总投资的74.52%;完成流动资金投资727.28,占总投资的25.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2854.311.1完成比例90.75%2完成固定资产投资万元2127.032.1完成比例74.52%3完成流动资金投资万元727.283.1完成比例25.48%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员83人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元326.992工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元68.323企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.223.3年工资额万元20.864品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元41.475其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.805.3年工资额万元22.086职工工资总额万元2899.86五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2516.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1144.97834.88186.152516.751.1工程费用万元1144.97834.883528.241.1.1建筑工程费用万元1144.971144.9736.40%1.1.2设备购置及安装费万元834.88834.8826.55%1.2工程建设其他费用万元536.90536.9017.07%1.2.1无形资产万元242.84242.841.3预备费万元294.06294.061.3.1基本预备费万元119.27119.271.3.2涨价预备费万元174.79174.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元2516.752516.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金628.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3528.242312.292980.173528.243528.243528.241.1应收账款万元1058.47582.16846.781058.471058.471058.471.2存货万元1587.71873.241270.171587.711587.711587.711.2.1原辅材料万元476.31261.97381.05476.31476.31476.311.2.2燃料动力万元23.8213.1019.0523.8223.8223.821.2.3在产品万元730.35401.69584.28730.35730.35730.351.2.4产成品万元357.23196.48285.79357.23357.23357.231.3现金万元882.06485.13705.65882.06882.06882.062流动负债万元2899.861594.922319.892899.862899.862899.862.1应付账款万元2899.861594.922319.892899.862899.862899.863流动资金万元628.38345.61502.70628.38628.38628.384铺底流动资金万元209.46115.20167.57209.46209.46209.46(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3145.13万元,其中:固定资产投资2516.75万元,占项目总投资的80.02%;流动资金628.38万元,占项目总投资的19.98%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1144.97万元,占项目总投资的36.40%;设备购置费834.88万元,占项目总投资的26.55%;其它投资536.90万元,占项目总投资的17.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2516.75+628.38=3145.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2516.7580.02%1.1项目建设投资万元2516.7580.02%1.2建设期利息万元-2流动资金万元628.3819.98%3总投资万元万元3145.13二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3045.35万元,总成本11677.86万元,利润总额-8632.51万元,净利润47.41万元,增值税94.48万元,税金及附加-6474.38万元,所得税-2158.13万元;第二年收入4429.60万元,总成本15774.60万元,利润总额-11345.00万元,净利润-8508.75万元,增值税137.42万元,税金及附加52.56万元,所得税-2836.25万元;第三年生产负荷100%,收入5537.00万元,总成本4291.58万元,利润总额1245.42万元,净利润934.07万元,增值税171.78万元,税金及附加56.68万元,所得税311.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5537.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=171.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3045.354429.605537.005537.005537.001.1不锈钢毛管万元3045.354429.605537.005537.005537.002现
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