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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈钢助行器项目立项申请报告不锈钢助行器项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入7737.13万元,同比增长9.05%(642.37万元)。其中,主营业业务不锈钢助行器生产及销售收入为6866.68万元,占营业总收入的88.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1768.26万元,较去年同期相比增长355.70万元,增长率25.18%;实现净利润1326.19万元,较去年同期相比增长235.86万元,增长率21.63%。二、项目概况(一)项目名称不锈钢助行器项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积25852.92平方米(折合约38.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.01%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度178.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25852.92平方米,建筑物基底占地面积17065.51平方米,总建筑面积33091.74平方米,其中:规划建设主体工程25497.80平方米,项目规划绿化面积1744.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费2623.46万元。(七)节能分析“不锈钢助行器项目建设项目”,年用电量1298845.46千瓦时,年总用水量5283.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.08吨标准煤/年。达产年综合节能量50.55吨标准煤/年,项目总节能率20.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8641.69万元,其中:固定资产投资6936.10万元,占项目总投资的80.26%;流动资金1705.59万元,占项目总投资的19.74%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13871.00万元,总成本费用10788.87万元,税金及附加154.43万元,利润总额3082.13万元,利税总额3661.68万元,税后净利润2311.60万元,达产年纳税总额1350.08万元;达产年投资利润率35.67%,投资利税率42.37%,投资回报率26.75%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位205个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园不锈钢助行器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园不锈钢助行器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“不锈钢助行器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位205个,达产年纳税总额1350.08万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.67%,投资利税率42.37%,全部投资回报率26.75%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25852.9238.76亩1.1容积率1.281.2建筑系数66.01%1.3投资强度万元/亩178.951.4基底面积平方米17065.511.5总建筑面积平方米33091.741.6绿化面积平方米1744.86绿化率5.27%2总投资万元8641.692.1固定资产投资万元6936.102.1.1土建工程投资万元2645.012.1.1.1土建工程投资占比万元30.61%2.1.2设备投资万元2623.462.1.2.1设备投资占比30.36%2.1.3其它投资万元1667.632.1.3.1其它投资占比19.30%2.1.4固定资产投资占比80.26%2.2流动资金万元1705.592.2.1流动资金占比19.74%3收入万元13871.004总成本万元10788.875利润总额万元3082.136净利润万元2311.607所得税万元1.288增值税万元425.129税金及附加万元154.4310纳税总额万元1350.0811利税总额万元3661.6812投资利润率35.67%13投资利税率42.37%14投资回报率26.75%15回收期年5.2416设备数量台(套)10317年用电量千瓦时1298845.4618年用水量立方米5283.2119总能耗吨标准煤160.0820节能率20.79%21节能量吨标准煤50.5522员工数量人205第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、2015年,我国国内生产总值按可比价格计算比上年增长6.9%,增速较上年放缓0.4个百分点,保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势。更重要的是,服务业在GDP中的比重首次超过50%,表明我国经济结构已迎来重要转折点。在“十二五”这个我国经济转型升级的关键时期,在稳增长的多重压力下,党中央、国务院把调结构、转方式放在更加突出的位置,在发展中促转型,在转型中谋发展,经济结构持续优化,产业发展奋力迈向中高端,为新时期的发展奠定了新起点。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.01%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度178.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12065.3212065.3225497.8025497.802241.831.1主要生产车间7239.197239.1915298.6815298.681389.931.2辅助生产车间3860.903860.908159.308159.30717.391.3其他生产车间965.23965.231478.871478.87134.512仓储工程2559.832559.834936.064936.06315.632.1成品贮存639.96639.961234.021234.0278.912.2原料仓储1331.111331.112566.752566.75164.132.3辅助材料仓库588.76588.761135.291135.2972.593供配电工程136.52136.52136.52136.529.823.1供配电室136.52136.52136.52136.529.824给排水工程157.00157.00157.00157.008.784.1给排水157.00157.00157.00157.008.785服务性工程1621.221621.221621.221621.22103.675.1办公用房922.44922.44922.44922.4460.905.2生活服务698.78698.78698.78698.7859.516消防及环保工程457.36457.36457.36457.3632.906.1消防环保工程457.36457.36457.36457.3632.907项目总图工程68.2668.2668.2668.26-123.057.1场地及道路硬化4593.15706.45706.457.2场区围墙706.454593.154593.157.3安全保卫室68.2668.2668.2668.268绿化工程1583.7255.43合计17065.5133091.7433091.742645.01六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4507.13万元,占计划投资的52.16%。其中:完成固定资产投资3428.57万元,占总投资的76.07%;完成流动资金投资1078.56,占总投资的23.93%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4507.131.1完成比例52.16%2完成固定资产投资万元3428.572.1完成比例76.07%3完成流动资金投资万元1078.563.1完成比例23.93%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员205人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元4.871.3年工资额万元797.262工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元180.033企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元60.124品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元88.145其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.055.3年工资额万元76.836职工工资总额万元7432.19五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6936.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2645.012623.46178.956936.101.1工程费用万元2645.012623.469137.781.1.1建筑工程费用万元2645.012645.0130.61%1.1.2设备购置及安装费万元2623.462623.4630.36%1.2工程建设其他费用万元1667.631667.6319.30%1.2.1无形资产万元771.71771.711.3预备费万元895.92895.921.3.1基本预备费万元425.14425.141.3.2涨价预备费万元470.78470.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元6936.106936.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1705.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9137.785640.716571.499137.789137.789137.781.1应收账款万元2741.331781.871918.932741.332741.332741.331.2存货万元4112.002672.802878.404112.004112.004112.001.2.1原辅材料万元1233.60801.84863.521233.601233.601233.601.2.2燃料动力万元61.6840.0943.1861.6861.6861.681.2.3在产品万元1891.521229.491324.061891.521891.521891.521.2.4产成品万元925.20601.38647.64925.20925.20925.201.3现金万元2284.451484.891599.112284.452284.452284.452流动负债万元7432.194830.925202.537432.197432.197432.192.1应付账款万元7432.194830.925202.537432.197432.197432.193流动资金万元1705.591108.631193.911705.591705.591705.594铺底流动资金万元568.52369.54397.97568.52568.52568.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8641.69万元,其中:固定资产投资6936.10万元,占项目总投资的80.26%;流动资金1705.59万元,占项目总投资的19.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2645.01万元,占项目总投资的30.61%;设备购置费2623.46万元,占项目总投资的30.36%;其它投资1667.63万元,占项目总投资的19.30%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6936.10+1705.59=8641.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6936.1080.26%1.1项目建设投资万元6936.1080.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1705.5919.74%3总投资万元万元8641.69二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9016.15万元,总成本6262.94万元,利润总额2753.21万元,净利润136.57万元,增值税276.33万元,税金及附加2064.91万元,所得税688.30万元;第二年收入9709.70万元,总成本6611.08万元,利润总额3098.62万元,净利润2323.97万元,增值税297.58万元,税金及附加139.12万元,所得税774.65万元;第三年生产负荷100%,收入13871.00万元,总成本10788.87万元,利润总额3082.13万元,净利润2311.60万元,增值税425.12万元,税金及附加154.43万元,所得税770.53万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13871.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=425.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9016.159709.7013871.0013871.0013871.001.1不锈钢助行器万元9016.159709.7013871.0013871.0013871.002现价增加值万元2885.173
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