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泓域咨询MACRO/ 单晶硅切片项目立项说明及投资计划单晶硅切片项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入19024.36万元,同比增长15.77%(2590.96万元)。其中,主营业业务单晶硅切片生产及销售收入为15653.58万元,占营业总收入的82.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4493.38万元,较去年同期相比增长684.99万元,增长率17.99%;实现净利润3370.03万元,较去年同期相比增长675.74万元,增长率25.08%。二、项目概况(一)项目名称单晶硅切片项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积49251.28平方米(折合约73.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.20%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度190.15万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49251.28平方米,建筑物基底占地面积32111.83平方米,总建筑面积73876.92平方米,其中:规划建设主体工程45357.51平方米,项目规划绿化面积4812.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费6057.48万元。(七)节能分析“单晶硅切片项目建设项目”,年用电量477130.22千瓦时,年总用水量15279.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.94吨标准煤/年。达产年综合节能量16.91吨标准煤/年,项目总节能率28.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17181.99万元,其中:固定资产投资14040.68万元,占项目总投资的81.72%;流动资金3141.31万元,占项目总投资的18.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22110.00万元,总成本费用17340.25万元,税金及附加275.95万元,利润总额4769.75万元,利税总额5703.60万元,税后净利润3577.31万元,达产年纳税总额2126.29万元;达产年投资利润率27.76%,投资利税率33.20%,投资回报率20.82%,全部投资回收期6.30年,提供就业职位431个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区单晶硅切片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区单晶硅切片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“单晶硅切片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位431个,达产年纳税总额2126.29万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.76%,投资利税率33.20%,全部投资回报率20.82%,全部投资回收期6.30年,固定资产投资回收期6.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品,加强银担合作。支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。支持“走出去”企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。(发展改革委、商务部、人民银行、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49251.2873.84亩1.1容积率1.501.2建筑系数65.20%1.3投资强度万元/亩190.151.4基底面积平方米32111.831.5总建筑面积平方米73876.921.6绿化面积平方米4812.56绿化率6.51%2总投资万元17181.992.1固定资产投资万元14040.682.1.1土建工程投资万元6571.192.1.1.1土建工程投资占比万元38.24%2.1.2设备投资万元6057.482.1.2.1设备投资占比35.25%2.1.3其它投资万元1412.012.1.3.1其它投资占比8.22%2.1.4固定资产投资占比81.72%2.2流动资金万元3141.312.2.1流动资金占比18.28%3收入万元22110.004总成本万元17340.255利润总额万元4769.756净利润万元3577.317所得税万元1.508增值税万元657.909税金及附加万元275.9510纳税总额万元2126.2911利税总额万元5703.6012投资利润率27.76%13投资利税率33.20%14投资回报率20.82%15回收期年6.3016设备数量台(套)9417年用电量千瓦时477130.2218年用水量立方米15279.4319总能耗吨标准煤59.9420节能率28.21%21节能量吨标准煤16.9122员工数量人431第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、当前,我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件,但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足,又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此,我市必须抢抓机遇、趋利避害,在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动,打造新形势下的产业竞争新优势。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.20%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度190.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22703.0622703.0645357.5145357.514437.901.1主要生产车间13621.8413621.8427214.5127214.512751.501.2辅助生产车间7264.987264.9814514.4014514.401420.131.3其他生产车间1816.241816.242630.742630.74266.272仓储工程4816.774816.7718537.6218537.621319.102.1成品贮存1204.191204.194634.404634.40329.772.2原料仓储2504.722504.729639.569639.56685.932.3辅助材料仓库1107.861107.864263.654263.65303.393供配电工程256.89256.89256.89256.8920.563.1供配电室256.89256.89256.89256.8920.564给排水工程295.43295.43295.43295.4318.394.1给排水295.43295.43295.43295.4318.395服务性工程3050.623050.623050.623050.62217.085.1办公用房1248.321248.321248.321248.32127.945.2生活服务1802.301802.301802.301802.3091.576消防及环保工程860.60860.60860.60860.6068.896.1消防环保工程860.60860.60860.60860.6068.897项目总图工程128.45128.45128.45128.45382.897.1场地及道路硬化8098.821692.611692.617.2场区围墙1692.618098.828098.827.3安全保卫室128.45128.45128.45128.458绿化工程3039.31106.38合计32111.8373876.9273876.926571.19六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14714.92万元,占计划投资的85.64%。其中:完成固定资产投资11362.45万元,占总投资的77.22%;完成流动资金投资3352.47,占总投资的22.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14714.921.1完成比例85.64%2完成固定资产投资万元11362.452.1完成比例77.22%3完成流动资金投资万元3352.473.1完成比例22.78%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员431人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2931.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元1320.102工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.932.3年工资额万元432.743企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元103.374品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元185.535其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元167.976职工工资总额万元13523.98五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14040.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6571.196057.48190.1514040.681.1工程费用万元6571.196057.4816665.291.1.1建筑工程费用万元6571.196571.1938.24%1.1.2设备购置及安装费万元6057.486057.4835.25%1.2工程建设其他费用万元1412.011412.018.22%1.2.1无形资产万元826.26826.261.3预备费万元585.75585.751.3.1基本预备费万元326.30326.301.3.2涨价预备费万元259.45259.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元14040.6814040.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3141.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16665.296629.6211079.7316665.2916665.2916665.291.1应收账款万元4999.592249.813999.674999.594999.594999.591.2存货万元7499.383374.725999.507499.387499.387499.381.2.1原辅材料万元2249.811012.421799.852249.812249.812249.811.2.2燃料动力万元112.4950.6289.99112.49112.49112.491.2.3在产品万元3449.711552.372759.773449.713449.713449.711.2.4产成品万元1687.36759.311349.891687.361687.361687.361.3现金万元4166.321874.853333.064166.324166.324166.322流动负债万元13523.986085.7910819.1813523.9813523.9813523.982.1应付账款万元13523.986085.7910819.1813523.9813523.9813523.983流动资金万元3141.311413.592513.053141.313141.313141.314铺底流动资金万元1047.09471.20837.681047.091047.091047.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17181.99万元,其中:固定资产投资14040.68万元,占项目总投资的81.72%;流动资金3141.31万元,占项目总投资的18.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6571.19万元,占项目总投资的38.24%;设备购置费6057.48万元,占项目总投资的35.25%;其它投资1412.01万元,占项目总投资的8.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14040.68+3141.31=17181.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14040.6881.72%1.1项目建设投资万元14040.6881.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3141.3118.28%3总投资万元万元17181.99二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9949.50万元,总成本8912.54万元,利润总额1036.96万元,净利润232.53万元,增值税296.06万元,税金及附加777.72万元,所得税259.24万元;第二年收入17688.00万元,总成本13749.26万元,利润总额3938.74万元,净利润2954.06万元,增值税526.32万元,税金及附加260.16万元,所得税984.68万元;第三年生产负荷100%,收入22110.00万元,总成本17340.25万元,利润总额4769.75万元,净利润3577.31万元,增值税657.90万元,税金及附加275.95万元,所得税1192.44万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22110.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=657.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9949.5017688.0022110.0022110.0022110.001.1单晶硅切片万元9949.5017688.0022110.0022110.0022110.002现价增加值万元3183.845660.167075.207075.207075.203增

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